Tạo bài viết mới...
  1. bupbecotich
    bupbecotich 28 Tháng ba 2017 lúc 09:08 tại Thuế GTGT

    Tài khoản 133 và 3331 cùng có số dư?

    Trên BCĐKT của mình tài khoản 133 và 3331 của mình đều có sót dư nguyễn nhân là do tháng 8 mình hết khấu trừ và phải nộp 50tr nhưng Chưa nộp đến tháng 10 mình còn đc khấu trừ 5 triệu nên giờ trên bcdkt tks 133 và 3331 đều có số dư? Mong mọi ng chỉ giúp đỡ ạ ( mình khai theo tháng)
    1. hangduong91
      hangduong91
      thì bạn làm bút toán kết chuyên vat đi. n1331/ c33311: 5tr
    2. bupbecotich
      bupbecotich
      ý mình muốn hỏi là khoản thuế ấy thực tế tháng 8 mình phải nộp ( do tháng 8 hết khấu trừ) nhưng mình chưa nộp. đến tháng 10 mình còn thừa khấu trừ... Xem Thêm
    3. MAILEE_1010
      MAILEE_1010
      @bupbecotich CÁI THÁNG NÀO PHÁT SINH PHẢI NỘP LÀ PHẢI NỘP, KO NỘP THÌ BỊ TÍNH LÃI CHẬM NỘP, KHÔNG ĐƯỢC KHẤU TRỪ GÌ VỚI THUẾ... Xem Thêm
    4. Viết trả lời
  2. hoangnd17
    hoangnd17 28 Tháng ba 2017 lúc 09:04 tại Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp

    Ngân hàng trả tiền bảo hiểm

    Chào anh chị trên diễn đàn ạ
    Em mới làm kế toán, hôm nay có nộp tiền bảo hiểm cho công ty, (công ty vừa mới đăng ký bảo hiểm trong tháng này thôi). Em chuyển khoản vào tài khoản NN và PTNN của bhxh quận cầu giấy thì bị ngân hàng trả tiền lại với nội dung:
    'AGRIBANK CAU GIAY' 'REF.1507OTT171 033153 TRA LCC BNK7086708755139 NGA Y 27.03 .2017 DO SAITEN DVH.'
    DVH là gì ạ? em đọc mà cũng không hiểu :D.
    [​IMG]
    Anh chị có thể cho em cách khắc phục không ạ?
    Em xin cảm ơn ạ!
    1. dangvanut_dongthap
      dangvanut_dongthap
      trên UNC bạn kiểm tra lại người thụ hưởng
    2. hoangnd17
      hoangnd17
      Đúng là em sai tên người thụ hưởng rồi anh ạ. Cám ơn anh ạ.
      Em chuyển khoản qua internet banking ạ.
      Anh biết tên thụ hưởng của cơ quan bảo hiểm...
      Xem Thêm
    3. dangvanut_dongthap
      dangvanut_dongthap
      Minh không biết nữa, cần thiết bạn liên hệ với bộ phận kế toán của đơn vị đó ạ
    4. hasukem
      hasukem
      tên người thụ hưởng là Bảo hiểm xã hội quận Cầu Giấy b nhé
    5. Viết trả lời
  3. dungptceo
    dungptceo 28 Tháng ba 2017 lúc 08:56 tại Vấn đề chung về thuế

    nộp tờ khai thuế môn bài bằng giấy cho chi cục thuế rồi thì có cần kê khai tờ thuế môn bài trên iht

    Cty em mới thành lập, đã nộp tờ khai thuế môn bài bằng giấy cho chi cục thuế rồi thì có cần kê khai tờ thuế môn bài trên ihtkk của tổng cục thuế nữa không? hôm nộp thuế điện tử em có điện lên thuế hỏi thì có một bạn trên thuế nói là đã nộp tờ khai thuế môn bài bằng giấy rồi thì không cần phải kê khai qua mạng nữa chỉ cần nộp tiền là xong. Thế là em vô tư nộp, tới nay ra ngân hàng chuyển tiền cho khách nói chuyện với chị hôm bữa làm hồ sơ kê khai thuế qua mạng cho mình mới giật mình, chị ấy bảo phải kiểm tra kỹ lại khoản thuế dã nộp xem thuế họ đã kê khai chưa, dù cho ngân hàng thông báo chuyển thành công rồi nhưng thuế họ chưa xác nhận vì chưa nhận được tờ khai thuế môn bài qua mạng thì họ cũng sẽ không xác nhận số tiền mình đã nộp. Và vào đâu để biết được rằng mình đã nộp thuế môn bài thành công? Em hoang mang quá, các anh chị giúp em với :(:(o_O
    1. dungptceo
      dungptceo
      mong nhận được câu trả lời sớm từ anh chị ạ
    2. MAILEE_1010
      MAILEE_1010
      có gì đâu nhỉ? bạn đã nộp tờ khai giấy và cũng đã có giấy nộp tiền vào NSNN rồi là được. Tờ khai thuế môn bài đã đóng dấu của chi cục thuế đó là... Xem Thêm
    3. dungptceo
      dungptceo
      Em liên hệ đội quản lý thuế rồi, họ bảo ok rồi, thanks bạn MAILEE_1010 nhiều!!! :):):)
    4. Viết trả lời
  4. xichtho
    xichtho 28 Tháng ba 2017 lúc 08:54 tại Thuế XNK

    Chứng từ thanh toán qua ngân hàng cho hàng hóa xuất khẩu

    Các anh chị diễn đàn tư vấn giúp e:
    Công ty em bán hàng cho 1 Cty Trung Quốc.
    Bộ chứng từ xuất khẩu có hợp đồng, tờ khai Hải Quan, invoice... Giấy báo có là cá nhân việt nam thanh toán.
    Chứng từ thanh toán qua ngân hàng thuế chấp nhận hoàn thuế ko ạ? nếu ko e phải xử lý trường hợp ntn?
    Em cám ơn các anh chị nhiều!
    1. xichtho
      xichtho
      không có anh chị nào trả lời giúp e ạ
    2. Viết trả lời
  5. dungptceo
    dungptceo 28 Tháng ba 2017 lúc 08:53 tại Quản lý Thuế

    PHẦN MỀM HTKK BÁO SAI NGÀY BẮT ĐẦU NĂM TÀI CHÍNH?

    Ngày bắt đầu năm tài chính em ghi ngày công ty em bắt đầu thành lappj vậy mà phần mềm htkk báo sai thì em phải ghi như thế nào ạ? cả nhà giúp em với!
    1. xanha78
    2. dungptceo
      dungptceo
      hi, em làm được rồi, cảm ơn bạn xanha78
    3. Viết trả lời
  6. Noibuonthienxu
    Noibuonthienxu 28 Tháng ba 2017 lúc 08:46 tại Chênh lệch tỷ giá

    HACH TOAN TAI KHOAN USD

    Hi cả nhà,

    Cả nhà cho em hỏi:
    Công ty em có mở tài khoản USD trong NH BIDV nhưng trong năm chưa phát sinh thanh toán hay thu tiền hàng chỉ phát sinh nộp tiền duy trì tài khoản & phí quản lý tài khoản thôi (ngân hảng thu phí USD luôn). Vậy cả nhà cho em hỏi cuối năm mình có hạch toán chênh lệch tỷ giá k ạ?
    Hiện tại mỗi quý ngân hàng thu phí QLTK 2.75 USD em hạch toán: N642/C1122 (2.75 * tỷ giá BIDV) vậy có đúng không ạ?

    Thanks cả nhà!
    1. Xem thêm 1 bình luận
    2. Noibuonthienxu
      Noibuonthienxu
      Dạ cho em hỏi thêm: ví dụ SDCK N1122 hiện tại 2.000.000 đ, khi đánh giá lại tỷ giá SDCK N1122 2.200.000 đ.
      Vậy mình hạch toán như thế này đúng...
      Xem Thêm
    3. leshin
      leshin
      Chuẩn rồi e, thường thường thì t làm hay cho luôn Nợ 112/Có 515 luôn
    4. hoacotu0792
      hoacotu0792
      Mọi người cho mình hỏi cái khoản chênh lệch tỷ giá đấy mình không được đưa vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN đúng không ạ?
    5. leshin
      leshin
      Chênh lệch quỹ tiền, nợ phải thu thì bị loại còn lại nợ phải trả được trừ
    6. leshin
      leshin
      Tương tự với 515 khi lãi cũng không được tính vào Thu nhập chịu thuế
    7. Viết trả lời
  7. ntxuan198
    ntxuan198 28 Tháng ba 2017 lúc 08:42 tại Lao động tiền lương

    anh chị giúp em giải đáp thắc mắc về lương với ạ!

    Chào anh/chị, em mới ra trg và đang làm kế toán cho cty xây dựng. Em có một vài thắc mắc về lương mong các anh/chị giải đáp giúp em nhé!
    Cụ thể: Công ty em trả 300k/ngày/công nhân. Trong tháng, sẽ có vài công nhân đi làm cho đơn vị khác, và đơn vị đó trả 450k/ngày/công nhân.
    Vậy anh/chị cho em hỏi, em nên lập bảng chấm công và bảng tính lương như thế nào cho đúng ạ?
    1. Thủy BB
      Thủy BB
      Đơn vị đó trả tiền qua cty bạn luôn hay là bên đó tự trả?
      Bạn nên làm kết hợp 2 bảng chấm công để dễ theo dõi hơn. Hay thay đổi màu + ký hiệu để...
      Xem Thêm
    2. Viết trả lời
  8. leuktuananh
    leuktuananh 28 Tháng ba 2017 lúc 08:34 tại Thuế TNCN

    Đăng ký mst cá nhân qua mạng có phải nộp thêm bản giấy không?

    Em đăng ký mã số thuế CNt qua mạng rồi sau đó đem 3 bản cứng và CMT ra phòng 1 cửa nộp ( theo hướng dẫn anh chị trên mạng ) thì chị ở đấy bảo ko phải nộp giấy tờ gì , hôm sau tự tra mã số thuế trên mạng. Em băn khoăn không biết phải không ạ ?
    1. Xem thêm 27 bình luận
    2. YUHIAM
      YUHIAM
      Bạn ơi rồi bạn giải quyết làm sao. Phải ra chi cục thuế nộp bản chính hay là gửi thư có đc ko bạn? Thanks bạn
    3. Thân Chu
      Thân Chu
      Mình nộp file qua mạng nhưng mình vẫn mang đến 1 cửa , bên thuế họ giữ 1 bản và bảo 3 ngày sau là có.
      3 ngày sau mình tra cứu là có rồi :)))
    4. YUHIAM
      YUHIAM
      Mình nộp qua mạng rồi. Nhưng chắc mình ko nộp bản cứng vội. Thử ko nộp xem có trả kết quả ko.
      Mình có hỏi chị làm dịch vụ kế toán người quen của...
      Xem Thêm
    5. Thân Chu
      Thân Chu
      Lần đó một số người cũng bảo mình không cần phải nộp bản cứng nhưng mình cũng đi nộp xem ntn, nếu lên đó người ta bảo mình không cân phải nộp thì... Xem Thêm
    6. Nhidu1907
      Nhidu1907
      bạn ơi cho mình hỏi là mình in ra mấy bản để nộp vậy? kèm theo chứng minh nhân dân của người đk MST đúng k?
    7. Viết trả lời
  9. bupbecotich
    bupbecotich 28 Tháng ba 2017 lúc 08:25 tại Luật và Chuẩn mực Kế toán Việt Nam

    GẤP GẤP GẤP Khấu trừ thuế gtgt với số thuế phải nộp?

    HELP ME
    Tháng 8/2016 mình còn phải nộp thuế GTGT là 12 triệu nhưng chưa nộp. tháng 9/2016 thuế được khấu trừ là 187 triệu, thuê GTGT phải nộp là 180 triệu, còn được khấu trừ ( dư nợ 133) là 8 triệu). vậy mình có được khấu trừ 8 triệu này vào khoản 12 triệu thuế phải nộp của tháng 8 không ạ? mình khai thuế theo tháng. mong mọi người giúp đỡ. HIỆN TẠI MÌNH CHƯA NỘP THUẾ NÊN NẾU KHÔNG ĐƯỢC KHẤU TRỪ THÌ TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN MÌNH SẼ CÓ SỐ DƯ CẢ HAI TÀI KHOẢN 133 VÀ 3331?
    1. anhduongvinhcuu249 thích bài này.
    2. MAILEE_1010
      MAILEE_1010
      bạn ko được khấu trừ vậy đâu. Tháng 8 phát sinh nộp thì phải nộp, nếu ko nộp bạn sẽ phải đóng lãi chậm nộp. Mình đã từng lên thuế thấy cty kia... Xem Thêm
    3. Viết trả lời
  10. Sam95
    Sam95 28 Tháng ba 2017 lúc 08:21 tại Thuế XNK

    [Xin bộ chứng từ XNK đầy đủ]

    Em chào anh chị ạ.em đang học môn giao dịch TMQT mà cần 1 bộ chứng từ xuất nhập khẩu đầu đủ của 1 công ty để làm bài thuyết trình.Anh chị có bộ chứng từ đầy đủ nào không,gửi cho em với ạ.Mail của em là nguyenthunga.chc.ftu@gmail.com.Em cám ơn mọi người !
    1. Xem thêm 45 bình luận
    2. ryan_hieu
      ryan_hieu
      các bạn muốn tải tài liệu về bộ chứng từ xuất khẩu và nhập khẩu để phục vụ cho việc làm tài liệu của mình thì các em hãy vào đây... Xem Thêm
    3. Viet Huong
      Viet Huong
    4. ngan_thai97
      ngan_thai97
      Em chào các anh/chị ạ,
      Em là sinh viên năm 2, hiện đang học môn NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG. Nhóm em có đề tài tiểu luận quy trình xuất khẩu một mặt...
      Xem Thêm
    5. Viet Huong
      Viet Huong
      Em chỉ cần đếm ngược từ bài viết của em lên trên 2 bài là thấy đường link để tải bộ chứng từ như mong muốn rồi nhé.
    6. ngan_thai97
      ngan_thai97
      thưa anh! Em chỉ down được một bộ mà bộ đó chưa đầy đủ ạ. Em hỏi thầy rồi ạ. Có gì anh giúp em với ạ. E cảm ơn a nhiều.
    7. Viết trả lời
  11. phamhuyenninh
    phamhuyenninh 28 Tháng ba 2017 lúc 08:18 tại Thuế GTGT

    Giảm khấu trừ thuế GTGT chuyển kỳ sau

    Trên tờ khai năm 2015 còn đcj khấu trừ thuế chuyển sang kỳ sau là 80 tr. nhưng khi cơ quan thuế kiểm tra và tính giảm số thuế trên không đc trừ kỳ sau . Em xin hỏi các bác hạch toán vào năm 2016 sao cho đúng . Rất cần gấp các bác tư vấn . Rất cảm ơn
    1. leshin
      leshin
      Nợ 811/ Có 133 do bị giảm không được khấu trừ nên chắc cũng bị loại khi tính TNDN (Còn xem lý do bị giảm là gì :D )
    2. Viết trả lời
  12. Quynh chip
    Quynh chip 28 Tháng ba 2017 lúc 07:15 tại Khấu hao TSCĐ

    Hạch toán kế toán

    Em chào cả nhà
    Cả nhà cho e hỏi với, công ty e đang làm e thấy có một số vấn đề cảm thấy sai sai ko biết làm ở đâu mong mọi người hỗ trợ với ạ.
    1. Vốn điều lệ cty là 2 tỷ - cty thành lập từ 2012 mà đến giờ số vốn mới đóng 250tr vốn góp. e biết luật là sau 90 ngày phải bổ sung không thì phải hạ số vốn góp. Nhg đến giờ cũng 4-5 năm rồi mà vẫn để như này e ko biết có bị phạt như nào? và e chuẩn bị nộp BCTC 2016 ko biết có nên báo cổ đông góp vốn TM số còn lại vào vốn góp ko ạ? Cty cũng sắp chuyển nhượng
    2. Có 1 khoản mua máy tính laptop trị giá 17900k, do mua xong cty ko hoạt động nữa và ko sử dụng đến nên kt treo trên 153 - CCDC kiểu mua về tồn kho ko sử dụng đến. từ 2014. Em không biết 2016 có nên hạch toán phân bổ hay cứ để đó khi nào chuyển nhượng thì làm thủ tục thanh lý? vì cty sắp chuyển nhượng và từ 2015 ko có hoạt động gì.
    Nay hoặc mai e phải chốt để nộp BC 2016 rất mong các bác hỗ trợ
    Trân trọng cám ơn ạ
    1. Viết trả lời
  13. ngobakaobn60
    ngobakaobn60 28 Tháng ba 2017 lúc 00:43 tại Thành viên giúp nhau

    Hạch toán chi phí DV chuyển phát

    Chào tất cả các bác
    Hiện tại em đang làm kế toán cho 1 công ty chuyển phát nhanh ,công ty cũng mới thành lập mà kinh nghiệm của chưa nhiều nên em đang lúng túng về việc tính giá thành và phân loại các khoản mục chi phí ,mong các bác gợi ý giúp em với ạ

    Công ty em trả tiên xăng cho nhân viên dựa theo số km đi được ạ

    Quy trình công ty em như sau: Sau khi khách hàng (các shop bán lẻ) đặt đơn hàng trên hệ thống của IT ,nhân viên giao hàng sẽ đến shop KH ( khách hàng ) để lấy hàng hóa, sau đó nhân viên phải gọi điện thoại thông báo trước cho người nhận hàng trước rằng mình chuẩn bị mang hàng đến và thực hiện chuyển hàng .Do đó phát sinh 1 vài nghiệp vụ sau:

    1.Chi phí xăng xe em đang cho vào chi phí nguyên vật liệu trực tiếp vì chúng trực tiếp liên quan đến việc cung cấp DV ,đối với nhân viên lái xe ô tô thì xin được hóa đơn còn nhân viên chuyển hàng bằng xe máy em chưa biết xử lý ra sao ?

    2.Tiền điện thoại em đang tính là 1 khoản phụ cấp trên hợp đồng ,vậy có cần HĐ k ạ?

    3.Các đơn hàng nhân viên sau khi lấy hàng từ shop KH ,đang trên đường giao đến cho người nhận thì người nhận hoặc shop báo hủy không giao nữa, nhân viên mang hàng trả về cho shop. Công ty em không tính phí giao hàng trong trường hợp này => Dịch vụ đã hoàn thành nhưng không có Doanh Thu mà vẫn có chi phí phát sinh. Em nên phân bổ các khoản mục chi phí NVL cho các đơn hàng này vào 154 rồi 632 như các đơn hàng hoàn thành khác hay chỉ kết chuyển sang 154 thôi ạ ?

    4.Trong lúc giao hàng thỉnh thoảng nhân viên phải gửi xe để mang lên địa điểm của khách ,tiền chi phí gửi xe này em hạch toán thẳng vào 632 hay chi phí bán hàng hay phải thông qua 1 tài khoản nào khác ạ?
    1. Viết trả lời
  14. lnd983
    lnd983 27 Tháng ba 2017 lúc 23:17 tại Kế toán giá thành

    Tính giá thành công trình của công ty xây dựng

    Em chào anh chị, em là kế toán mới vào nghề và gặp phải trường hợp tính giá vốn của công trình trong công ty xây dựng. Em có 1 số chỗ chưa nắm mong anh chị chỉ giúp ạ.
    Em có 1 công trình và đã có được bảng tổng hợp kinh phí và tổng hợp vật tư.
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------
    CHI PHÍ THEO ĐƠN GIÁ
    Chi phí vật liệu A1 473,521,398
    Chi phí nhân công B1 197,784,542
    Chi phí máy xây dựng C1 35,119,809
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    I CHI PHÍ TRỰC TIẾP
    1 Chi phí vật liệu VL A1 x 1 473,521,398
    2 Chi phí nhân công NC B1 x 1 197,784,542
    3 Chi phí máy thi công M C1 x 1 35,119,809
    4 Trực tiếp phí khác TT (VL+NC+M) x 2% 14,128,515
    5 Chi phí trực tiếp T VL+NC+MTC+TT 720,554,263
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    II Chi phí chung C T x 5.5% 39,630,484
    Giá thành dự toán xây dựng Z T+C 760,184,748
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    III Thu nhập chịu thuế tính trước TL (T+C) x 6% 45,611,085
    Chi phí xây dựng trước thuế G T+C+TL 805,795,833
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    IV Thuế giá trị gia tăng GTGT G x 10% 80,579,583
    Chi phí xây dựng sau thuế GXDCPT G+GTGT 886,375,416
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    V Chi phí xây nhà tạm GXDLT GXDCPT x 2% 17,727,508
    GIÁ TRỊ XÂY DỰNG GXDCPT+GXDLT 904,102,925

    Tình hình là em đã lấy đủ hóa đơn của vật tư theo bảng tổng hợp vật tư, nhân công và chi phí máy.

    Em thắc mắc là chi phí của các con số nhân phần trăm ví dụ chi phí trực tiếp khác là nhân 2 %. Em hiểu mấy con số phần trăm đó là quy định của nhà nước rồi và không phân tích nữa,
    CÁI EM KHÔNG RÕ là căn cứ vào chứng từ gì của kế toán để thuế tính 2% đó là chi phí hợp lệ để không xuất toán sau này.

    CHI PHÍ TRỰC TIẾP KHÁC là tổng 2% của (chi phí NVL+CPNC+CP máy). Trong khi đó chi phí vật liệu thì hóa đơn là căn cứ, nhân công thì bảng lương là căn cứ, chi phí máy thì hóa đơn thuê máy là căn cứ thì chi phí trực tiếp khác là gì để căn cứ cho bên thuế.

    Chi phí chung là cái gì, em hiểu nó có thể là nhân công chung và nguyên vật liệu xuất dùng chung nhưng xuất nguyên vật liệu đó là bao nhiêu từ kho vì bảng đó đâu có tính chi phí cho dùng chung đâu, nó chỉ tính cho chi phí trực tiếp thôi mà. Vậy cơ quan thuế căn cứ vào đâu để xác định là chi phí chung đó công ty xuất đúng.

    Còn cái nhà tạm 2% ở cuối bảng nữa. cái bảng chi ghi chi phí nhà tạm là 2%=17.727.580 đ mà chẳng có tính toán thì làm sao biết nó bao nhiêu gỗ , gạch... để dựng nhà tạm đó. chứng từ cho cái nhà tạm đó là gì

    Hóa đơn về chi phí trực tiếp em lấy đủ rồi, em chỉ không biết là mấy cái chi phí mà nhân phân trăm đó thì căn cứ gì để kế toán lập chứng từ mà thôi.

    Em cảm ơn anh chị quan tâm, hy vọng anh chị giúp em tháo gỡ chỗ này.
    Em xin cảm ơn trước ạ.
    1. nguyenduykhanh36
      nguyenduykhanh36
      Em làm kế toán, tính chi phí phải theo nghiệm thu và quyết toán chứ không phải dự toán, dự toán chỉ là một loại giá thành kế hoạch chưa hẵn đã... Xem Thêm
    2. Mr.Over
      Mr.Over
      2% chi phí trực tiếp khác là theo quy định cũ rồi bạn, theo qđ là bỏ cái 2% đó rồi, thay vào đó có 1 chi phí hạng mục chung gồm lán trại và chi... Xem Thêm
    3. Viết trả lời
  15. cagoca
    cagoca 27 Tháng ba 2017 lúc 23:06 tại Thuế TNCN

    Thuế TNCN của VPDD nước ngoài

    Các anh chị làm ơn cho em hỏi thông tin về thuế TNCN (PIT) của VPDD nước ngoài.

    Nhỏ bạn em làm việc cho 1 VPDD Singapore, năm nay thì hết hạn hoạt động nên ông sếp Sing quyết định giải thể VP. Để hoàn tất thủ tục giải thể, nó cần phải có giấy xác nhận không nợ thuế của cục thuế. Người trên cục Thuế bảo phải chuẩn bị cash book, nó đã đem nộp toàn bộ nhưng có nhiều chi phí chi ra không có hóa đơn đỏ, giờ nó có thể xin hủy bộ hồ sơ đó và về làm lại (loại bỏ tất cả các chi phí nào không có hóa đơn đỏ) như vậy có hợp lệ không ạ?

    Người ở cục Thuế bảo với nó là, các chi phí không có hóa đơn đỏ thì buộc phải tính vào PIT và phạt VP đó, nếu không đóng thì sẽ không cho xác nhận. Em thì hiểu là VPDD đâu có kê khai thuế đầu ra đầu vào đâu mà phải lấy hóa đơn đỏ làm gì, VP củng đâu có báo cáo thuế hằng năm đâu. Bây giờ thì VP cũng không còn hoạt động ở VN nữa thì ai sẽ trả tiền phạt đó mà cục Thuế lại làm khó như vậy. PIT chỉ là thu nhập của nhân viên có hợp đồng với VP thôi, nếu VP nợ cái đó thì đương nhiên phải trả còn các chi phí khác như thuê văn phòng thì đâu thể kê vào PIT được phải không a?

    Mong các anh chị rành về kế toán thuế cho em xin ý kiến về vấn đề này với ạ. Cũng là để giúp nhỏ bạn em luôn, nó đang đứng ở giữa, chẳng biết phải làm sao.
    1. Xem thêm 18 bình luận
    2. thanh hau
      thanh hau
      Văn phòng đại diện có phải thông báo đầy đủ các tài khoản hoạt động theo mẫu 08-MST không nhỉ cả nhà?
    3. sunflower24680
      sunflower24680
      ui bên mình cũng sắp làm hồ sơ đóng cửa VPDD, may mà có bạn hỏi vde này, ko thì mình chết toiiiiiiiiiiiii luôn, bao nhiêu khoản ko hoá đơn đỏ
    4. nthieu1190
      nthieu1190
      Anh/chị cho em hỏi, với văn phòng đại diện mà các hóa đơn nhỏ như mua nước uống cho nhân viên sử dụng hóa đơn bán lẻ thì cơ quan thuế có chấp... Xem Thêm
    5. nthieu1190
      nthieu1190
      Anh chị cho em hỏi, với văn phòng đại diện mà các hóa đơn nhỏ như mua nước uống cho nhân viên sử dụng hóa đơn bán lẻ thì cơ quan thuế có chấp... Xem Thêm
    6. Nguyenanluat
      Nguyenanluat
      Đối với VPĐD nước ngoài tại VN, sau này giải thể bạn phải làm cân đối sao cho khớp với số tiền đã chuyển qua tài khoản ngân hàng. Dù là hoá đơn... Xem Thêm
    7. Viết trả lời