Mỗi tuần một chuyên đề

Xác định chi phí tại công ty dv bảo vệ?

  • Thread starter vandeacc
  • Ngày gửi
V

vandeacc

Sơ cấp
24/12/08
5
0
1
48
Cu Chi
Mình vừa tiếp nhận sổ sách kế toán của 1 công ty bảo vệ. Vấn đề phát sinh tại công ty này như sau:

1/ Hóa đơn tiền điện (đầu vào) từ tháng 02/2012 - 10/2012 có phiếu chi nhưng KToán cũ ko ghi sổ. Phiếu chi không ghi số thứ tự, không thống nhất về số quyển phiếu chi/thu (lúc thì ghi quyển 01, lúc thì ghi vào quyển 02,..v..v)

=> Cách xử lý để đưa vào chi phí tháng này như thế nào? Báo cáo thuế GTGT & TNDN đã nộp đến Qúy 3/2012.
Đây là vấn đề đau đầu nhất của mình! Nhờ mọi người tư vấn gấp!

2/ Những khoản này mình không biết đưa vào chi phí nào? 641? 642? 153?...???.
Công ty thường xuyên có những khoản chi linh tinh như :
- Mua hoa quả + nhang -> để cúng mỗi tuần. (Sếp tin dị đoan quá, hix)
- Mua chổi, nước lau sàn,... (là TK 153 phải không các bạn?)
- Nước suối dùng để tiếp khách (thường mua lẻ khi cần)

3/ Chi phí tiếp khách:
Vì chủ yếu nguồn khách hàng là từ mối quan hệ anh - em - đồng - chí với sếp mình nên chuyện ăn nhậu là không tránh khỏi. Nhưng 1 tháng chi phí tiếp khách quá nhiều (so với doanh thu) thì mình không biết cơ quan Thuế có loại chi phí ra bớt không? Có văn bản nào quy định về định mức chi phí tiếp khách hay không? Thông thường chi phí tiếp khách được định mức như thế nào trong từng công ty? (bao nhiêu % so với hợp đồng/doanh thu của tháng)

-----------------
Nhờ các bạn đi trước chỉ giúp mình với.

Cám ơn rất nhiều!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA