N
Nt Hang
Guest
- 27/9/16
- 80
- 6
- 8
- 29
Mọi người cho em hỏi công ty em mua lịch về tặng nhân viên trong công ty. Giờ em muốn hạch toán hàng tiêu dùng nội bộ theo TT 200 để không phải hạch toán doanh thu. thì em hạch toán như thế nào ạ?
Để đỡ lằng nhằng thì khi mua hàng bạn cho luôn vào chi phí, không qua kho. Tức mua về rồi phát luôn lịch cho nhân viênMọi người cho em hỏi công ty em mua lịch về tặng nhân viên trong công ty. Giờ em muốn hạch toán hàng tiêu dùng nội bộ theo TT 200 để không phải hạch toán doanh thu. thì em hạch toán như thế nào ạ?
hóa đơn lịch có VAT nên em đang không biết phải xử lí như thế nào ạ.Để đỡ lằng nhằng thì khi mua hàng bạn cho luôn vào chi phí, không qua kho. Tức mua về rồi phát luôn lịch cho nhân viên
Mua hàng, dịch vụ mà cho thẳng vào chi phí có vat là chuyện bình thường mà. Các trường hợp ví dụ như sau:hóa đơn lịch có VAT nên em đang không biết phải xử lí như thế nào ạ.
ý em ở đây là VAT tiền lịch sẽ không được khấu trừ nên phải có bút toán cho hết 1331Mua hàng, dịch vụ mà cho thẳng vào chi phí có vat là chuyện bình thường mà. Các trường hợp ví dụ như sau:
1. Mua văn phòng phẩm: Nợ 642 Nợ 1331 có 111
2. Mua máy tính văn phòng: Nợ 242 Nợ 1331 có 111,112
3. Tiền điện nước, viễn thông: Nợ 642 Nợ 133 Có 111,112.
...
==> Có thuế hết đó chứ mà cho thẳng vào, không qua kho
Cứ hạch toán như bán hàng. Thay 131 thành chi phí.ý em ở đây là VAT tiền lịch sẽ không được khấu trừ nên phải có bút toán cho hết 1331
Em đang thắc mắc xuất hóa đơn không ghi nhận doanh thu có sao không ạ? và khi không ghi nhận thì có cần thêm giấy tờ gì không ạ?Lịch tặng nhân viên thì phải xuất hóa đơn và mua về tặng ngay hạch toán:
Nợ 642: Giá mua chưa thuế + Thuế đầu ra
Nợ 133: Thuế đầu vào
Có 331, 112: Tổng giá thanh toán khi mua
Có 33311: Thuế đầu ra
Em đang thắc mắc xuất hóa đơn không ghi nhận doanh thu có sao không ạ? và khi không ghi nhận thì có cần thêm giấy tờ gì không ạ?
Em đọc thông tư mà vẫn còn lơ ngơ Anh nói rõ giúp em với ạ?Bạn cần phân biệt HH: Tiêu dùng Nội bộ với Biếu, tặng, trả thay lương ...
Không phải cứ xuất hóa đơn là ghi doanh thu kế toán. Các thông tư về thuế TNDN gần đây cũng quy định nhiều trường hợp xuất hóa đơn nhưng không ghi nhận doanh thu tính thuế.Em đang thắc mắc xuất hóa đơn không ghi nhận doanh thu có sao không ạ? và khi không ghi nhận thì có cần thêm giấy tờ gì không ạ?
1. Tiêu dùng: Xuất phục vụ sản xuất...Em đọc thông tư mà vẫn còn lơ ngơ Anh nói rõ giúp em với ạ?
Cho em hỏi sao lại đưa thuế dầu ra vô chi phí vậy ạ? vậy là mình được tính chi phí thuế 2 lần luôn ạLịch tặng nhân viên thì phải xuất hóa đơn và mua về tặng ngay hạch toán:
Nợ 642: Giá mua chưa thuế + Thuế đầu ra
Nợ 133: Thuế đầu vào
Có 331, 112: Tổng giá thanh toán khi mua
Có 33311: Thuế đầu ra
Thì quy định là quy định. Thuế đầu vào được khấu trừ, thuế trên hóa đơn đầu ra mà DN chịu thì được tính vào chi phí thôi.Cho em hỏi sao lại đưa thuế dầu ra vô chi phí vậy ạ? vậy là mình được tính chi phí thuế 2 lần luôn ạ
lúc nhận hóa đơn đã được khấu trừ VAT rồi mà lúc bán ra lại ghi nhận VAT vào chi phí thêm một lần nữa thì em thấy không hợp lí ạThì quy định là quy định. Thuế đầu vào được khấu trừ, thuế trên hóa đơn đầu ra mà DN chịu thì được tính vào chi phí thôi.
lúc nhận hóa đơn đã được khấu trừ VAT rồi mà lúc bán ra lại ghi nhận VAT vào chi phí thêm một lần nữa thì em thấy không hợp lí ạ
Vậy lúc em kê khai thuế GTGT lên tờ khai thì hóa đơn đó kê khai bình thường hay sao ạ?Bạn cần xem lại Bản chất Thuế VAT và tách người mua, bán với người sử dụng HH cuối cùng .. thì sẽ hiểu.
Khi mua VT, HH có VAT thì có được kê khai 133 để hoàn thuế hay không phụ thuộc vào mục đích SD và các QĐ của Thuế chứ không phải cái nào cũng kế khai cả.Vậy lúc em kê khai thuế GTGT lên tờ khai thì hóa đơn đó kê khai bình thường hay sao ạ?
Theo mình thì cái này bạn không hạch toán hàng tiêu dùng nội bộ được vì lịch bên bạn mua về chứ đâu phải cty sản xuất ra . Hơn nữa để tặng cho nhân viên nên bạn phải xuất hóa đơn và hạch toán hàng biếu tặng.Vậy lúc em kê khai thuế GTGT lên tờ khai thì hóa đơn đó kê khai bình thường hay sao ạ?
Kê khai bt bác.Khi mua VT, HH có VAT thì có được kê khai 133 để hoàn thuế hay không phụ thuộc vào mục đích SD và các QĐ của Thuế chứ không phải cái nào cũng kế khai cả.