K
KT HOA
Guest
- 18/10/16
- 51
- 2
- 8
- 31
Em có 2 hóa đơn Quý 2 liên quan tới vé máy bay:
Hóa đơn (1) đi Singapo (BLĐ tự đi, không có giấy tờ đi kèm ngoài hóa đơn đỏ):
Trên HĐ ghi vé máy bay quốc tế: Giá trị 25.524.969 (VAT: 0)
Hóa đơn (2) quốc nội:
GT trước VAT: 2.421.818
Vat: 10% : 242.182
Thuế khác : 160.000
Tổng : 2.824.000
Tổng số tiền 2 HĐ: 28.348.969.
Các hóa đơn liên quan tới vé Máy bay rất nhạy cảm, nhưng bên em thực hiện Chuyển khoản từ TK Công ty nên Chị KT thuế bảo vẫn phải hạch toán kê khai bình thường (Vì số tiền hiện Ck được hiện trên TK ngân hàng Cty). Sau thuế loại ra thì phải chịu thui.
Khi kê khai thuế, HĐ thứ 2 Chị KT bên em kê GT đầu vào trước thuế là 2.421.818. Còn khoản mục thuế khác ( 160.000) là thuế j em cũng không biết nữa ạ.
Hóa đơn (1) đi Singapo (BLĐ tự đi, không có giấy tờ đi kèm ngoài hóa đơn đỏ):
Trên HĐ ghi vé máy bay quốc tế: Giá trị 25.524.969 (VAT: 0)
Hóa đơn (2) quốc nội:
GT trước VAT: 2.421.818
Vat: 10% : 242.182
Thuế khác : 160.000
Tổng : 2.824.000
Tổng số tiền 2 HĐ: 28.348.969.
Các hóa đơn liên quan tới vé Máy bay rất nhạy cảm, nhưng bên em thực hiện Chuyển khoản từ TK Công ty nên Chị KT thuế bảo vẫn phải hạch toán kê khai bình thường (Vì số tiền hiện Ck được hiện trên TK ngân hàng Cty). Sau thuế loại ra thì phải chịu thui.
Khi kê khai thuế, HĐ thứ 2 Chị KT bên em kê GT đầu vào trước thuế là 2.421.818. Còn khoản mục thuế khác ( 160.000) là thuế j em cũng không biết nữa ạ.