HẠCH TOÁN TRÍCH TRƯỚC CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI

  • Thread starter kngan88
  • Ngày gửi
kngan88

kngan88

Trung cấp
29/11/13
78
12
8
TP. HCM
Chào anh/ chị,

CTY em có các khoản chiết khấu và hỗ trợ cho KH như hỗ trợ trưng bày ( KH xuất HD); CK doanh số bán , nhưng thường các khoản hỗ trợ này được tính lệch tháng hoặc lệch năm do đối chiếu rất mất tg.
Nay em muốn trích trước các khoản này thì phải hạch toán như thế nào cho hợp lệ ạ?
Hơn nữa phần CK doanh số KH lại không xuất HD cho em mà theo cách của KT trước đây làm thì tự xuất HD ra cho khách với nội dung " chiết khấu doanh số năm 2016 , tỷ lệ 2% ", sau đó ghi âm doanh thu trên BCT . cho e hỏi cách làm như thế có ok không ạ?
Mong anh/chị giúp em nhé.
Em cảm ơn các anh/ chị nhá.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
ACC4RUM

ACC4RUM

Cao cấp
2/3/09
1,667
315
83
Đà Lạt
Phụ lục 4 kèm Thông tư 39/2014/TT-BTC:
2.5. Hàng hoá, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.
Nếu việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.
 
kngan88

kngan88

Trung cấp
29/11/13
78
12
8
TP. HCM
Phụ lục 4 kèm Thông tư 39/2014/TT-BTC:
Cảm ơn bạn,
vấn đề mình gặp là trích trước khoản CP này do là muốn chốt số để ck cho ST phải mất từ 3-6 tháng sau khi kết thúc năm, nếu không trích trước thì DT và CP k hợp lý => mình muốn hỏi cách hạch toán việc trích trước này ( theo mình nghĩ là vào TK 352 )
và mình không thể xuất số tiền chiết khấu đó trực tiếp vào 1 tờ HD bán hàng tiếp theo của Siêu thị mà phải xuất ra 1 tờ riêng, do đó gặp rắc rối khi khái báo thuế do nếu xuất riêng thì phải âm DT và thuế thì mới đúng ( trên HD vẫn số dương).
Nếu bạn biết thì cho mình xin ý kiến nhé.
Mong các anh/chị nào biết thì hướng dẫn giúp em nha.
 
ACC4RUM

ACC4RUM

Cao cấp
2/3/09
1,667
315
83
Đà Lạt
Bạn là bên bán hàng, khi bán hàng là xuất hóa đơn và thu được tiền về; còn chiết khấu thương mại là bản chất là giảm giá hàng bán, giảm số tiền thu về, sao lại phải xuất thêm 1 hoa đơn nữa??? Hóa đơn xuất ra là phải thu tiền về chứ (trừ cho biếu tặng)??? Các siêu thị thường yêu cầu như vậy vì siêu thị sẽ có 2 hóa đơn, thanh tóán vào chi phí thêm khoản chiết khấu nữa, quá lợi rồi (ví dụ bên bán hàng trị giá 10 tỷ, siêu thị nhận tờ hóa đơn có tổng giá thanh tóán là 10 tỷ; lại nhận thêm 1 tờ hóa đơn khiếu khấu thương mại như bạn nói - ví dụ chiết khấu 10% là 1 tỷ đồng - như vậy giá trị 2 tờ hóa đơn là 11 tỷ đồng trong khi đó siêu thị chỉ thực chi trả tiền là 9 tỷ đồng vì trừ lại khiết khấu 10% của 10 tỷ chỉ còn phải trả 9 tỷ, tự nhiên lãi được 2 tỷ đồng... ngon ơ...).
 
N

nguyenduykhanh36

Cao cấp
20/11/09
482
146
43
40
Tô hiệu, Hải Phòng
Bạn là bên bán hàng, khi bán hàng là xuất hóa đơn và thu được tiền về; còn chiết khấu thương mại là bản chất là giảm giá hàng bán, giảm số tiền thu về, sao lại phải xuất thêm 1 hoa đơn nữa??? Hóa đơn xuất ra là phải thu tiền về chứ (trừ cho biếu tặng)??? Các siêu thị thường yêu cầu như vậy vì siêu thị sẽ có 2 hóa đơn, thanh tóán vào chi phí thêm khoản chiết khấu nữa, quá lợi rồi (ví dụ bên bán hàng trị giá 10 tỷ, siêu thị nhận tờ hóa đơn có tổng giá thanh tóán là 10 tỷ; lại nhận thêm 1 tờ hóa đơn khiếu khấu thương mại như bạn nói - ví dụ chiết khấu 10% là 1 tỷ đồng - như vậy giá trị 2 tờ hóa đơn là 11 tỷ đồng trong khi đó siêu thị chỉ thực chi trả tiền là 9 tỷ đồng vì trừ lại khiết khấu 10% của 10 tỷ chỉ còn phải trả 9 tỷ, tự nhiên lãi được 2 tỷ đồng... ngon ơ...).
Trường hợp bạn bán hàng xuất hóa đơn xong, vài ngày sau mới cho hưởng chiết khấu thì phải làm hóa đơn điều chỉnh là đúng còn gì
 
ACC4RUM

ACC4RUM

Cao cấp
2/3/09
1,667
315
83
Đà Lạt
Trường hợp bạn bán hàng xuất hóa đơn xong, vài ngày sau mới cho hưởng chiết khấu thì phải làm hóa đơn điều chỉnh là đúng còn gì
Hóa đơn điều chỉnh không phải là lập thêm 1 hóa đơn nữa và phải lập theo đúng quy định tại Đeì6u 20, Thông tư 39/2014/TT-BTC. Ví dụ như hóa đơn trước đã xuất chưa tính chiếu khấu thương mại là 10 tỷ đồng; nay tính chiết khấu thương mại thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… và không được ghi số âm
 
H

Hoaketoanthue

Guest
5/9/16
40
8
8
38
Hải Dương
Trường hợp of Cty bạn, đối với các khoản như chiết khấu thương mại, chiết khấu doanh số bán ra cho khách hàng thì bên bạn phải xuất hóa đơn ra, nội dung trên hóa đơn ghi rõ là khoản chiết khấu gì. Vd: Chiết khấu thương mại quý.../nawm, số tiên cụ thể.
Còn đối với các khoản chi hỗ trợ trưng bày, hoặc giới thiệu sản phẩm thì bên bạn yêu cầu bên đối tượng được nhận khoản chiết khấu này xuất hóa đơn trả cho Công ty m.
 
N

nguyenduykhanh36

Cao cấp
20/11/09
482
146
43
40
Tô hiệu, Hải Phòng
Hóa đơn điều chỉnh không phải là lập thêm 1 hóa đơn nữa và phải lập theo đúng quy định tại Đeì6u 20, Thông tư 39/2014/TT-BTC. Ví dụ như hóa đơn trước đã xuất chưa tính chiếu khấu thương mại là 10 tỷ đồng; nay tính chiết khấu thương mại thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… và không được ghi số âm
Thì đó là đương nhiên, ý mình là nếu bảo không phải xuất hóa đơn điều chỉnh khi chiết khấu là sai vì còn trường hợp trên. Và điều chỉnh theo kinh nghiệm khi xuất thừa lượng thì không nên điều chỉnh mà nên để bên mua xuất hóa đơn trả lại hàng hóa cho mình.
 
accountant_ou

accountant_ou

Sơ cấp
24/6/15
6
1
3
31
Kinh nghiệm thực tế từ công việc hiện tại của mình như sau:
Các khoản chiết khấu thương mại nếu không trừ trực tiếp trên hoá đơn lúc bán hàng thì mình sẽ xuất hoá đơn chiết khấu, định khoản vào Nợ TK 521 và ghi có TK 131 (nhớ hạch toán thêm 10% VAT ghi Nợ 33311 đối ứng với Có TK 131). Đây là giảm trừ doanh thu chứ không phải đưa vào TK 641 như phí hỗ trợ nên không cần phải trích trước chi phí. Hoá đơn chiết khấu sẽ do bên bán xuất hoá đơn nhé.
Đây là công việc mỗi ngày của mình nên cũng có chút kinh nghiệm chia sẻ với những ai đang thắc mắc.
Trân trọng,
Nguyễn Tấn Đạt
Kế toán công nợ
Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn
930 Nguyễn Thị Định, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA