N
Nguyễn Tuệ Nhi
Guest
- 6/3/17
- 9
- 0
- 1
- 34
Chào anh,chị, bạn bè trong diễn đàn
em có vấn đề này mong mọi người giúp đỡ
Công ty in em làm in ấn, làm biển quảng cáo.
TH1: bên mình mua giấy rồi gửi đi in và gia công tại đơn vị khác.
Vậy thì chi phí in và gia công đó mình hạch toán như nào để tính được giá thành sản phẩm. Cuối kỳ mình kết chuyển sang giá vốn bằng bút toán nào?
Mình thì làm như sau: Mua giấy(N152/C111,112)
in và gia công (N154/C111,112)
cuối kỳ mình hạch toán:
N632/C152
N632/C154
Như vậy mình thấy thiếu thiếu j đó thì phải
TH2: Bên mình làm biển quảng cáo: Mua NVL là thép/sắt/que hàn/tấm ốp alu/keo/ốc vít..., file thiết kế phông bạt đem in tại đơn vị khác, thuê nhân công hàn và dựng thành biển, vậy các chi phí này mình cho vào TK nào và hạch toán ra sao để tính được giá thành.
mình hạch toán chung vào tk154 thôi.
mình nên mở chi tiết cho tk 154 ko, nếu mở chi tiết tk con ra thì hạch toán như nào, và kết chuyển giá vốn ra sao, mong mng cho ý kiến
em có vấn đề này mong mọi người giúp đỡ
Công ty in em làm in ấn, làm biển quảng cáo.
TH1: bên mình mua giấy rồi gửi đi in và gia công tại đơn vị khác.
Vậy thì chi phí in và gia công đó mình hạch toán như nào để tính được giá thành sản phẩm. Cuối kỳ mình kết chuyển sang giá vốn bằng bút toán nào?
Mình thì làm như sau: Mua giấy(N152/C111,112)
in và gia công (N154/C111,112)
cuối kỳ mình hạch toán:
N632/C152
N632/C154
Như vậy mình thấy thiếu thiếu j đó thì phải
TH2: Bên mình làm biển quảng cáo: Mua NVL là thép/sắt/que hàn/tấm ốp alu/keo/ốc vít..., file thiết kế phông bạt đem in tại đơn vị khác, thuê nhân công hàn và dựng thành biển, vậy các chi phí này mình cho vào TK nào và hạch toán ra sao để tính được giá thành.
mình hạch toán chung vào tk154 thôi.
mình nên mở chi tiết cho tk 154 ko, nếu mở chi tiết tk con ra thì hạch toán như nào, và kết chuyển giá vốn ra sao, mong mng cho ý kiến