M
Mọi người giúp em với ạ: Cty e hạch toán thuế GTGT theo pp trực tiếp, nhưng khi khách hàng xuất hóa đơn trả lại hàng thì có thêm tiền thuế GTGT:
Khi bán hàng xuất hóa đơn: 1 unit x 150.000 = 150.000
Doanh thu: Nợ 131/Có 511: 150.000
Thuế GTGT: Nợ 511/Có 33311: 4.500 (3%)
Giá vốn: Nợ 632/Có 156: 80.000
Hàng bán bị trả lại, cty xuất trả lại có thuế GTGT: 1 unit x 150.000, vat 15.000, tổng hóa đơn xuất trả lại 165.000, (cấn trừ nợ 165.000, trong khi cty xuất bán ghi nợ 150.000)
Vậy e phải hạch toán doanh thu và thuế GTGT này như thế nào cho đúng ạ, em cảm ơn mọi người.
Khi bán hàng xuất hóa đơn: 1 unit x 150.000 = 150.000
Doanh thu: Nợ 131/Có 511: 150.000
Thuế GTGT: Nợ 511/Có 33311: 4.500 (3%)
Giá vốn: Nợ 632/Có 156: 80.000
Hàng bán bị trả lại, cty xuất trả lại có thuế GTGT: 1 unit x 150.000, vat 15.000, tổng hóa đơn xuất trả lại 165.000, (cấn trừ nợ 165.000, trong khi cty xuất bán ghi nợ 150.000)
Vậy e phải hạch toán doanh thu và thuế GTGT này như thế nào cho đúng ạ, em cảm ơn mọi người.