Hạch toán thuế GTGT hàng bán bị trả lại

Thảo luận trong 'TT200 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi mitsumu, 20 Tháng ba 2017.

6,890 lượt xem

  1. mitsumu

    mitsumu Thành Viên

    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TPHCM
    Mọi người giúp em với ạ: Cty e hạch toán thuế GTGT theo pp trực tiếp, nhưng khi khách hàng xuất hóa đơn trả lại hàng thì có thêm tiền thuế GTGT:
    Khi bán hàng xuất hóa đơn: 1 unit x 150.000 = 150.000
    Doanh thu: Nợ 131/Có 511: 150.000
    Thuế GTGT: Nợ 511/Có 33311: 4.500 (3%)
    Giá vốn: Nợ 632/Có 156: 80.000
    Hàng bán bị trả lại, cty xuất trả lại có thuế GTGT: 1 unit x 150.000, vat 15.000, tổng hóa đơn xuất trả lại 165.000, (cấn trừ nợ 165.000, trong khi cty xuất bán ghi nợ 150.000)
    Vậy e phải hạch toán doanh thu và thuế GTGT này như thế nào cho đúng ạ, em cảm ơn mọi người.
     

    Các bài viết khác:

    #1
  2. mitsumu

    mitsumu Thành Viên

    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TPHCM
    Anh chị nào giúp em với ạ vì có rất nhiều hóa đơn bị trả hàng lại mà e ko biết hạch toán ntn....
     
    #2
  3. Kin7

    Kin7 Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    4,095
    Đã được thích:
    763
    Làm quái gì có chuyện đấy nhỉ. Bắt tên kia hủy hóa đơn. Hàng trả lại mà lại có thuế. Tự dưng lại nộp thuế.Đến muốn nhảy sông.
     
    #3
  4. mitsumu

    mitsumu Thành Viên

    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TPHCM
    Vì bên mua hàng hạch toán theo pp khấu trừ, bên cty e lại hạch toán theo pp trực tiếp nên e ko biết xử lý ntn tiền thuế này. Em đưa hết vào TK 521: 165.000 có đúng ko?
     
    #4

Chia sẻ trang này