Hóa đơn nước ngoài

  • Thread starter tungquyen92
  • Ngày gửi
T

tungquyen92

Sơ cấp
16/10/15
32
1
8
Mọi người cho em hỏi , hóa đơn nước ngoài xuất cho Công ty Việt Nam, thì công ty có được khấu trừ tiền thuế trên hóa đơn đó ko vậy.....Có thông tư nào quy định không vậy
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
ACC4RUM

ACC4RUM

Cao cấp
2/3/09
1,667
314
83
Đà Lạt
Mọi người cho em hỏi , hóa đơn nước ngoài xuất cho Công ty Việt Nam, thì công ty có được khấu trừ tiền thuế trên hóa đơn đó ko vậy.....Có thông tư nào quy định không vậy
Không. Khấu trừ là trừ lại số tiền thuế GTGT đã nộp ở khâu trước; hóa đơn nước ngoài nếu có thuế được gọi là thuế GTGT đi nữa thì thuế này là nộp ở nước ngoài, sao lại khấu trừ ở Việt Nam???
 
T

tungquyen92

Sơ cấp
16/10/15
32
1
8
Không. Khấu trừ là trừ lại số tiền thuế GTGT đã nộp ở khâu trước; hóa đơn nước ngoài nếu có thuế được gọi là thuế GTGT đi nữa thì thuế này là nộp ở nước ngoài, sao lại khấu trừ ở Việt Nam???
Cảm ơn bạn nhiều, cho mình hỏi thêm bạn tí. Hóa đơn nước ngoài xuất cho Cty mà không ghi mã số thuế thì có được chấp nhận không
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,687
1,372
113
50
TP.HCM
Mọi người cho em hỏi , hóa đơn nước ngoài xuất cho Công ty Việt Nam, thì công ty có được khấu trừ tiền thuế trên hóa đơn đó ko vậy.....Có thông tư nào quy định không vậy
Bạn nên nói rõ hoá đơn đó được xuất với nội dung là gì thì mới tư vấn cụ thể và phù hợp cho bạn được.
 
T

tungquyen92

Sơ cấp
16/10/15
32
1
8
Bạn nên nói rõ hoá đơn đó được xuất với nội dung là gì thì mới tư vấn cụ thể và phù hợp cho bạn được.
Nội dung cho thuê thiết bị
Nhân tiện cho mình hỏi luôn: hóa đơn nước ngoài xuất cho công ty, có nhất thiết phải ghi mã số thuế công ty lên không vậy
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,687
1,372
113
50
TP.HCM
Nội dung cho thuê thiết bị
Nhân tiện cho mình hỏi luôn: hóa đơn nước ngoài xuất cho công ty, có nhất thiết phải ghi mã số thuế công ty lên không vậy
Bạn thuê thiết bị tại nước ngoài hay tại tạm nhập tái xuất trên lãnh thổ Việt Nam?

Thường tiêu chí hoá đơn của NN sẽ không như của Việt Nam. Nếu trên hợp đồng 2 bên có thể kiện đầy đủ thông tin, đảm bảo thanh toán 100% không dùng tiền mặt thì hoá đơn NN không có MST vẫn được chấp nhận. Tuy nhiên, nếu phát sinh những giao dịch như này thường xuyên thì nên đề nghị NCC bổ sung thêm thông MST vào là được.
 
  • Like
Reactions: tungquyen92
ACC4RUM

ACC4RUM

Cao cấp
2/3/09
1,667
314
83
Đà Lạt
Cảm ơn bạn nhiều, cho mình hỏi thêm bạn tí. Hóa đơn nước ngoài xuất cho Cty mà không ghi mã số thuế thì có được chấp nhận không
Nói chung là không quan trọng lắm nội dung chi tiết trên hoá đơn không phải của Việt Nam (vì Việt Nam đâu có yêu cầu được các DN nước ngòài phải ghi mã số thuế hay là các chỉ tiêu bắt buộc của Việt Nam); chủ yếu là căn cứ bộ hồ sơ Hải quan và chứng từ thanh toán quốc tế để chứng minh hàng hóa nhập khẩu.
 
  • Like
Reactions: tungquyen92
B

Brayan

Guest
21/2/17
20
5
3
30
Nội dung cho thuê thiết bị
Nhân tiện cho mình hỏi luôn: hóa đơn nước ngoài xuất cho công ty, có nhất thiết phải ghi mã số thuế công ty lên không vậy
Cty nước ngoài cho bên bạn thuê thiết bị, nếu thiết bị đó được sử dụng tại Việt Nam thì bạn phải kê khai thuế nhà thầu (GTGT + TNDN) cho nhà thầu nước ngoài.

Thông tư 219/2013/TT-BTC tại Điều 15, Khoản 1 quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT như sau:
“1. Có hoá đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hoá, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.”

Như vậy, cty bạn được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với khoản thuế GTGT nộp thay cho nhà thầu nước ngoài.
 
  • Like
Reactions: xuantham
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
652
113
58
TP. Hồ Chí Minh
Cty nước ngoài cho bên bạn thuê thiết bị, nếu thiết bị đó được sử dụng tại Việt Nam thì bạn phải kê khai thuế nhà thầu (GTGT + TNDN) cho nhà thầu nước ngoài.

Thông tư 219/2013/TT-BTC tại Điều 15, Khoản 1 quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT như sau:
“1. Có hoá đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hoá, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.”

Như vậy, cty bạn được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với khoản thuế GTGT nộp thay cho nhà thầu nước ngoài.

Cái bạn nêu không phải là điều kiện khấu trừ thuế GTGT, mà là căn cứ kê khai khấu trừ thuế; nhưng ý bạn là đúng vì không có hoá đơn GTGT hoăc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho nhà thầu nước ngoài thì không kê khai khấu trừ thuế được
 
B

Brayan

Guest
21/2/17
20
5
3
30
Cái bạn nêu không phải là điều kiện khấu trừ thuế GTGT, mà là căn cứ kê khai khấu trừ thuế; nhưng ý bạn là đúng vì không có hoá đơn GTGT hoăc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho nhà thầu nước ngoài thì không kê khai khấu trừ thuế được
Anh ơi cho em hỏi thêm tên của Điều 15 trong TT 219 ghi rõ là "Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào" mà.
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
652
113
58
TP. Hồ Chí Minh
Anh ơi cho em hỏi thêm tên của Điều 15 trong TT 219 ghi rõ là "Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào" mà.
Câu trích dẫn của bạn là đúng, nhưng có lẻ tôi quen suy nghĩ và trình bày theo cái ý tóm đầy đầy đủ từ nguyên tắc, đến điều kiện, và hiểu cái từ " có hoá đơn GTGT" theo kiểu hiểu bản chất nên tôi muốn phân biệt cái từ điều kiện và căn cứ.
Tôi thì chả có nhớ điều mấy điều mấy mà chỉ rút ra kết luận cần ghi nhớ. Sẳn đây chia sẻ luôn. vì nếu không hiểu thành một cái tổng hợp thì khi làm việc sẽ không hiểu và xử lý được.

1. Điều kiện thuế GTGT được khấu trừ: 3 điều kiện:
- Phục vụ cho sxkd chịu thuế GTGT
- Có hoá đơn GTGT hoặc chứng từ nộp thuế GTGT cho nhà thầu nước ngoài
- Hoá đơn từ 20 triệu trở lên phải thanh toán không dùng tiền mặt ( tất nhiên hoá đơn này cũng phải là hd gtgt.
Như vậy để xem xét một khoản chi nào, một khoản mua hàng hoá nào có được khấu trừ thuế GTGT của hoá đơn mua đó hay không thì phải xem xét có đủ 3 điều kiện đó hay không.

Khi có đủ 3 điều kiện trên thì cũng chưa chắc là được kê khai nếu không có 1 trong các căn cứ để kê khai ( Căn cứ là mình nhìn vào cái chứng từ nào để kê khai đó). Ta qua phần căn cứ kê khai thuế GTGT
2. Căn cứ kê khai thuế GTGT:
- Hoá đơn GTGT mua hhdv ( Lưu ý cái căn cứ nay để hiểu và khỏi kăn tăn mấy câu hỏi : hoá đơn bán hàng thì mua hàng đã có thuế rồi thì kê khai khấu trừ thuế như thê nào==> mua hàng hoá cái nào có dòng thuế GTGT riêng, tưc là hoá đơn GTGT thì mới được khấu trừ. Tại sao?==> vì quy định là như vậy)
-Chứng từ nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu
- Chứng từ nộp thuế GTGT cho nhà thầu nước ngoài.

Các bạn làm quen dần với cách tư duy có hệ thống để xử lý công việc chứ đừng hỏi từng câu, hỏi từng món để làm thì không khá nổi và không học hỏi mở rộng được đâu.
 
  • Like
Reactions: Brayan
D

DangKhoi17032015

Guest
20/4/17
3
1
3
39
Không. Khấu trừ là trừ lại số tiền thuế GTGT đã nộp ở khâu trước; hóa đơn nước ngoài nếu có thuế được gọi là thuế GTGT đi nữa thì thuế này là nộp ở nước ngoài, sao lại khấu trừ ở Việt Nam???
Bạn ơi cho mình hỏi thêm một chút về vấn đề này với, Công ty mình nhận được hóa đơn VAT của Công ty nước ngoài, như bạn đã nói là không được khấu trừ, tuy nhiên nếu Công ty mình nộp hóa đơn này cho nhà nước thì có được khấu trừ thuế TNDN không? Ngoài ra, nhà nước có liên hệ với thuế nước ngoài đề đối trừ không? Chỉ giúp mình nhé, cảm ơn bạn.
 
D

DangKhoi17032015

Guest
20/4/17
3
1
3
39
Các bạn giúp mình với: Công ty mình nhận được hóa đơn VAT của nước Lào, mình đang phân vân:
- Có được khấu trừ VAT không?
- Có được khấu trừ thuế Thu nhập doanh nghiệp không?
- Nộp chứng từ hóa đơn cho cơ quan thuế thì có sự đối trừ giữa 2 nhà nước không?
Các bạn giúp mình với.
 
D

DangKhoi17032015

Guest
20/4/17
3
1
3
39
Em là kế toán mới ra trường gặp 1 trường hợp như này mà em không biết xử lý thế nào:
Công ty em nhận được 01 hóa đơn VAT của nước Lào, sếp em đang hỏi mấy vấn đề:
- Có được khấu trừ thuế 10% không?
- Có được khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp không?
- Nộp chứng từ Hóa đơn VAT đó cho chi cục thuế thì Chi cục thuế VN có đối chiếu đối trừ với bên Lào không?
Em đang bối rối quá chưa biết trả lời thế nào, các anh các chị giúp em với. Em cảm ơn ạ.
 
  • Like
Reactions: Lam Minh Quan
C

chery8282

Guest
22/11/16
25
1
3
42
hóa đơn như của mình hay invoie vậy bạn
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,687
1,372
113
50
TP.HCM
Bạn ơi cho mình hỏi thêm một chút về vấn đề này với, Công ty mình nhận được hóa đơn VAT của Công ty nước ngoài, như bạn đã nói là không được khấu trừ, tuy nhiên nếu Công ty mình nộp hóa đơn này cho nhà nước thì có được khấu trừ thuế TNDN không? Ngoài ra, nhà nước có liên hệ với thuế nước ngoài đề đối trừ không? Chỉ giúp mình nhé, cảm ơn bạn.
Bạn đọc TT219, phần quy định về thuế GTGT được khấu trừ và điều kiện để được khấu trừ thì sẽ rõ trường hợp bạn nêu có nằm trong đó hay không nhé.

Nói nôm na là : Phần thuế GTGT đầu vào mà người mua phải thanh toán thì người bán đã nộp cho CQ thuế trên lãnh thổ Việt Nam ở bước kê khai nộp thuế của người bán, nên người mua nếu đủ điều kiện áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì sẽ được kê khai khấu trừ lại khoản thuế này. Trường hợp của bạn, thuế GTGT phát sinh ngoài lãnh thổ VN nên không được kê khai khấu trừ tại VN.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA