T
tungquyen92
Sơ cấp
- 16/10/15
- 32
- 1
- 8
Mọi người cho em hỏi , hóa đơn nước ngoài xuất cho Công ty Việt Nam, thì công ty có được khấu trừ tiền thuế trên hóa đơn đó ko vậy.....Có thông tư nào quy định không vậy
Không. Khấu trừ là trừ lại số tiền thuế GTGT đã nộp ở khâu trước; hóa đơn nước ngoài nếu có thuế được gọi là thuế GTGT đi nữa thì thuế này là nộp ở nước ngoài, sao lại khấu trừ ở Việt Nam???Mọi người cho em hỏi , hóa đơn nước ngoài xuất cho Công ty Việt Nam, thì công ty có được khấu trừ tiền thuế trên hóa đơn đó ko vậy.....Có thông tư nào quy định không vậy
Cảm ơn bạn nhiều, cho mình hỏi thêm bạn tí. Hóa đơn nước ngoài xuất cho Cty mà không ghi mã số thuế thì có được chấp nhận khôngKhông. Khấu trừ là trừ lại số tiền thuế GTGT đã nộp ở khâu trước; hóa đơn nước ngoài nếu có thuế được gọi là thuế GTGT đi nữa thì thuế này là nộp ở nước ngoài, sao lại khấu trừ ở Việt Nam???
Bạn nên nói rõ hoá đơn đó được xuất với nội dung là gì thì mới tư vấn cụ thể và phù hợp cho bạn được.Mọi người cho em hỏi , hóa đơn nước ngoài xuất cho Công ty Việt Nam, thì công ty có được khấu trừ tiền thuế trên hóa đơn đó ko vậy.....Có thông tư nào quy định không vậy
Nội dung cho thuê thiết bịBạn nên nói rõ hoá đơn đó được xuất với nội dung là gì thì mới tư vấn cụ thể và phù hợp cho bạn được.
Bạn thuê thiết bị tại nước ngoài hay tại tạm nhập tái xuất trên lãnh thổ Việt Nam?Nội dung cho thuê thiết bị
Nhân tiện cho mình hỏi luôn: hóa đơn nước ngoài xuất cho công ty, có nhất thiết phải ghi mã số thuế công ty lên không vậy
Nói chung là không quan trọng lắm nội dung chi tiết trên hoá đơn không phải của Việt Nam (vì Việt Nam đâu có yêu cầu được các DN nước ngòài phải ghi mã số thuế hay là các chỉ tiêu bắt buộc của Việt Nam); chủ yếu là căn cứ bộ hồ sơ Hải quan và chứng từ thanh toán quốc tế để chứng minh hàng hóa nhập khẩu.Cảm ơn bạn nhiều, cho mình hỏi thêm bạn tí. Hóa đơn nước ngoài xuất cho Cty mà không ghi mã số thuế thì có được chấp nhận không
Cty nước ngoài cho bên bạn thuê thiết bị, nếu thiết bị đó được sử dụng tại Việt Nam thì bạn phải kê khai thuế nhà thầu (GTGT + TNDN) cho nhà thầu nước ngoài.Nội dung cho thuê thiết bị
Nhân tiện cho mình hỏi luôn: hóa đơn nước ngoài xuất cho công ty, có nhất thiết phải ghi mã số thuế công ty lên không vậy
Cty nước ngoài cho bên bạn thuê thiết bị, nếu thiết bị đó được sử dụng tại Việt Nam thì bạn phải kê khai thuế nhà thầu (GTGT + TNDN) cho nhà thầu nước ngoài.
Thông tư 219/2013/TT-BTC tại Điều 15, Khoản 1 quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT như sau:
“1. Có hoá đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hoá, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.”
Như vậy, cty bạn được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với khoản thuế GTGT nộp thay cho nhà thầu nước ngoài.
Anh ơi cho em hỏi thêm tên của Điều 15 trong TT 219 ghi rõ là "Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào" mà.Cái bạn nêu không phải là điều kiện khấu trừ thuế GTGT, mà là căn cứ kê khai khấu trừ thuế; nhưng ý bạn là đúng vì không có hoá đơn GTGT hoăc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho nhà thầu nước ngoài thì không kê khai khấu trừ thuế được
Câu trích dẫn của bạn là đúng, nhưng có lẻ tôi quen suy nghĩ và trình bày theo cái ý tóm đầy đầy đủ từ nguyên tắc, đến điều kiện, và hiểu cái từ " có hoá đơn GTGT" theo kiểu hiểu bản chất nên tôi muốn phân biệt cái từ điều kiện và căn cứ.Anh ơi cho em hỏi thêm tên của Điều 15 trong TT 219 ghi rõ là "Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào" mà.
Bạn ơi cho mình hỏi thêm một chút về vấn đề này với, Công ty mình nhận được hóa đơn VAT của Công ty nước ngoài, như bạn đã nói là không được khấu trừ, tuy nhiên nếu Công ty mình nộp hóa đơn này cho nhà nước thì có được khấu trừ thuế TNDN không? Ngoài ra, nhà nước có liên hệ với thuế nước ngoài đề đối trừ không? Chỉ giúp mình nhé, cảm ơn bạn.Không. Khấu trừ là trừ lại số tiền thuế GTGT đã nộp ở khâu trước; hóa đơn nước ngoài nếu có thuế được gọi là thuế GTGT đi nữa thì thuế này là nộp ở nước ngoài, sao lại khấu trừ ở Việt Nam???
Bạn đọc TT219, phần quy định về thuế GTGT được khấu trừ và điều kiện để được khấu trừ thì sẽ rõ trường hợp bạn nêu có nằm trong đó hay không nhé.Bạn ơi cho mình hỏi thêm một chút về vấn đề này với, Công ty mình nhận được hóa đơn VAT của Công ty nước ngoài, như bạn đã nói là không được khấu trừ, tuy nhiên nếu Công ty mình nộp hóa đơn này cho nhà nước thì có được khấu trừ thuế TNDN không? Ngoài ra, nhà nước có liên hệ với thuế nước ngoài đề đối trừ không? Chỉ giúp mình nhé, cảm ơn bạn.