N
ngothuyueh
Sơ cấp
- 27/7/21
- 13
- 16
- 3
- 27
Mọi người ơi. Em mới làm kế toán cho Công ty logistics, cty này là forwarder.
- Tháng 6 bên em có ký hợp đồng đại lý với 1 forwarder nước ngoài. Làm thế nào để xác định trường hợp này có phải kê khai thuế nhà thầu không các bác nhỉ?
- Những chi phí đầu vào của bên em (phí vận chuyển, khử trùng...) em đưa trực tiếp vào 632 hay hạch toán qua 154 được ạ? Hiện tại em đang đưa vào 154
- Những hóa đơn đầu vào có dòng "- Thu hộ đại lý....." thì em vẫn hạch toán bình thường hay sao ạ?
- Bên em có xuất debit note cho nước ngoài nhưng ko xuất hóa đơn GTGT trong nước thì khoản đó có hợp lý hay ko? Cần phải xuất hóa đơn GTGT ko mọi người nhỉ?
- Những debit note nước ngoài xuất về cho bên em em có kê khai lên bảng kê được ko ạ? Hay chỉ đưa vào chi phí chứ ko kê khai?
Em nhờ mọi người giúp đỡ em với ạ. Này là một lĩnh vực hoàn toàn mới của em, kiến thức của em thì bé tí xiu vẫn chưa mở mang hết được
- Tháng 6 bên em có ký hợp đồng đại lý với 1 forwarder nước ngoài. Làm thế nào để xác định trường hợp này có phải kê khai thuế nhà thầu không các bác nhỉ?
- Những chi phí đầu vào của bên em (phí vận chuyển, khử trùng...) em đưa trực tiếp vào 632 hay hạch toán qua 154 được ạ? Hiện tại em đang đưa vào 154
- Những hóa đơn đầu vào có dòng "- Thu hộ đại lý....." thì em vẫn hạch toán bình thường hay sao ạ?
- Bên em có xuất debit note cho nước ngoài nhưng ko xuất hóa đơn GTGT trong nước thì khoản đó có hợp lý hay ko? Cần phải xuất hóa đơn GTGT ko mọi người nhỉ?
- Những debit note nước ngoài xuất về cho bên em em có kê khai lên bảng kê được ko ạ? Hay chỉ đưa vào chi phí chứ ko kê khai?
Em nhờ mọi người giúp đỡ em với ạ. Này là một lĩnh vực hoàn toàn mới của em, kiến thức của em thì bé tí xiu vẫn chưa mở mang hết được