Mỗi tuần một chuyên đề

Tổng hợp các câu hỏi về TSCĐ, CCDC

  • Thread starter banglangtimlhx
  • Ngày gửi
T

TranTheHung

Guest
20/4/06
22
0
0
Hà nội
Chào cả nhà, Cty mình mua 3bộ máy vi tính, giá trước thuế mỗi máy là 11tr, nếu theo QĐ 206 thì thời gian trích tối thiểu 7năm (B.10 QĐ 206, Phụ lục 1). Có cách nào để khấu hao nhanh hơn không cả nhà ? Thanks.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

TranTheHung

Guest
20/4/06
22
0
0
Hà nội
Chào cả nhà, Cty mình mua 3bộ máy vi tính, giá trước thuế mỗi máy là 11tr, nếu theo QĐ 206 thì thời gian trích tối thiểu 7năm (B.10 QĐ 206, Phụ lục 1). Có cách nào để khấu hao nhanh hơn không cả nhà ? Cty mình làm thiết kế và kiến trúc, không thể tính khấu hao như vậy được vì máy tính phải thay hàng năm.Thanks.
 
lequanghuy

lequanghuy

Giang hồ lãng tử
8/4/05
1,107
9
38
Hải Phòng
ngày 10/05 cty mình có mua 1 số đèn với tổng hóa đơn là 520.700.000,rồi ngày 10/07/07 cty mua bóng đèn với tổng giá trị la 229.086.963d (vì cty mình cho thuê trang thiết bị điện ảnh) những bóng đèn trên có được xem là TSCD ko hay chỉ là thiết bị? mình định khoản là:
N2113
N1331
C111
như vậy có đúng ko? níu là TSCD thì khấu hao như thế nào? mong các bạn giúp mình với

Bạn phải xem giá trị của 01 thiết bị (đơn giá của 01 thiết bị )có đủ tiêu chuẩn là TSCD không? KHông tính tổng trị giá của các thiết bị đâu? Bóng đèn mà trị giá lớn như vậy thì có lẽ bạn đã lấy số tiền tổng của hàng trăm cái bóng rồi. Bóng đèn theo mình biết trị giá 01 cái làm sao >= 10 triệu được. Một cái bóng < 10 triệu thì chỉ là vật tư thiết bị thôi không thể là TSCD. Đã không là TSCD thì bạn xem lại cách hạch toán nhé.
 
lequanghuy

lequanghuy

Giang hồ lãng tử
8/4/05
1,107
9
38
Hải Phòng
To : Tran The Hung
Bạn muốn KH nhanh thì làm công văn gửi cơ quan thuế và giải trình công suất, hiệu suất sử dụng TSCD . Nếu họ chấp thuận thì bạn có thể KH TSCD nhanh hơn quy định.
 
Sửa lần cuối:
N

nguyenhuongsen

Guest
18/12/08
13
0
0
quang binh
Đk:
1.a, Nợ TK 214: 400tr
Nợ TK811 : 100 tr
Có TK 211: 500tr
b, Nợ TK 111: 5tr
Có TK 711: 5tr
2. a,Nợ TK 152-c: 130tr
Nợ TK 133: 6.5tr
Có TK 331: 136.5tr
b,Nợ TK 152: 3tr
Nợ TK 133 : 0.15tr
Có TK 111:3.15ttr
c,Nợ TK 152: 5tr
Có TK 3381: 5tr

Ở NV2 a và b, bạn có thể gộp chung thành 1 NV
 
N

nguyenhuongsen

Guest
18/12/08
13
0
0
quang binh
Trả lời cho câu hỏi của bạn xuan79 trang 1

Đk:
1.a, Nợ TK 214: 400tr
Nợ TK811 : 100 tr
Có TK 211: 500tr
b, Nợ TK 111: 5tr
Có TK 711: 5tr
2. a,Nợ TK 152-c: 130tr
Nợ TK 133: 6.5tr
Có TK 331: 136.5tr
b,Nợ TK 152: 3tr
Nợ TK 133 : 0.15tr
Có TK 111:3.15ttr
c,Nợ TK 152: 5tr
Có TK 3381: 5tr

Ở NV2 a và b, bạn có thể gộp chung thành 1 NV.
Mà mình thấy bạn cho đề ko rõ cho lắm. Ở NV2, Phần chi phí thu mua, số liệu đó theo mình là đã có thuế 5% rồi.
 
Sửa lần cuối:
T

tranhoa159

Guest
21/11/08
2
0
1
hà nội
Chào các bạn. Cho minh hỏi vấn đề này, bạn nào có kinh nghiệm giúp minh nhé
1.Công ty mình xây tài sản cố định cho thuê (xây cột anten) nhưng mặt bằng thì phải đi thuê, chi phí thuê mặt bằng thì trả hàng năm (tài sản cố định thì cho thuê trong 10 năm) như vậy mình phải hạch toán tiền thuê mặt bằng như thế nào cho đúng?
2. Cũng liên quan tài sản trên; hàng tháng co phát sinh tiền điện, công ty mình chỉ trả hộ bên thuê TSCD. Nhưng muốn thanh toán được tiền điện đó công ty mình phải xuất hoá đơn điện cho bên thuê TSCD, vạy mình nên hạch toán tiền điện như thế nào?
 
T

tranhoa159

Guest
21/11/08
2
0
1
hà nội
Tscd

Chào các bạn. Cho minh hỏi vấn đề này, bạn nào có kinh nghiệm giúp minh nhé
1.Công ty mình xây tài sản cố định cho thuê (xây cột anten) nhưng mặt bằng thì phải đi thuê, chi phí thuê mặt bằng thì trả hàng năm (tài sản cố định thì cho thuê trong 10 năm) như vậy mình phải hạch toán tiền thuê mặt bằng như thế nào cho đúng?
2. Cũng liên quan tài sản trên; hàng tháng co phát sinh tiền điện, công ty mình chỉ trả hộ bên thuê TSCD. Nhưng muốn thanh toán được tiền điện đó công ty mình phải xuất hoá đơn điện cho bên thuê TSCD, vạy mình nên hạch toán tiền điện như thế nào?
 
M

meocoicmh

Guest
26/10/08
49
0
0
HA NOI
cái ý 2 nhé: khi mua hàng tại kho của bên bán ghi :
Nợ 152 : 130+3=133
Nợ 133:6,5+ 0,15=6,65
 
M

meocoicmh

Guest
26/10/08
49
0
0
HA NOI
nợ 152 : 130+3+5=138
nợ 133 : 6,5+0,15=6,65
có 331: 136,5
có 111: 3,15
Có 3381: 5
bạn thông báo cho bên bán là hàng thừa. Và 2 bên thong nhất xử lý số hàng này
Nếu mà bên ban mua hết số thừa thì ghi:
nợ 133: 0,25
nợ 3381: 5
có 331 : 5,25
Còn nếu như ko rõ nguyên nhân hàng thừa thì ghi:
nợ 3381:5
có 711:5
Còn nếu trả lại hàng cho bên bán
nợ 3381 :5
có 152: 5
 
T

thuy2208

Guest
22/8/08
42
0
6
40
hà nội
khấu hao TSCĐ

các bác cho em hỏi cái công ty em mới mua một máy vi tính trị giá 15tr em làm thế nào để biết được thời gian sử dụng máy này?làm thế nào để vào xem QĐ 206 ? em mới ra trường hihi
 
H

hoatt81

Guest
11/1/08
1
0
0
42
Hà nội
giúp mình nghiệp vụ này với nhé:
Trong tháng 12/N, phát sinh nghiệp vụ:
1. Mua 1 thiết bị sản xuất đã đưa vào sử dụng từ ngày 14/12, giá mua của thiết bị là 82.000 (chưa bao gồm thuế GTGT 10%) thanh toán bằng tiền vay dài hạn, chi phí lắp đặt đã chi bằng tiền mặt 3.900. Thời gian sử dụng ước tính của thiết bị này là 6 năm.
2. Ngày 17/12 Nhượng bán 1 thiết bị quản lý có nguyên giá là 36.000. Được biết thiết bị này được đưa vào sử dụng từ ngày 21/7/N với thời gian sử dụng dự kiến là 3 năm. Giá bán theo phương thức trả góp được người mua chấp nhận 41.500(đã bao gồm cả lãi trả góp). Giá bán thu tiền 1 lần là 38.500 (bao gồm cả thuế GTGT 3.500). Người mua đã thanh toán lần đầu 5.000 tiền mặt.
Cảm ơn mọi người
 
phamthuyanh

phamthuyanh

Trung cấp
1/12/05
54
0
0
Dấu chấm hỏi ???
Theo mình NV2 định khoản như sau:
- Mua hàng phát hiện thừa--> Ghi nhận số thực nhập
Nợ TK 152 / 135tr
Nợ TK 1331 / 6.5 tr
Có TK 331 / 141.5 tr
- Chi phí vận chuyển
Nợ TK 152 / 3.15 tr
Nợ TK 1331 / 0.1575tr
Có TK 111 / 3.3075tr
Số hàng thừa đó cho nhập kho chờ xử lý
Nợ TK 152 / 5 tr
Có TK 3381 / 5 tr
Sau đó tuỳ thuộc vào cách giải quyết của cty bạn về số hàng thừa đó mà ĐK tiếp. Ví dụ, do bên bán giao nhầm, họ đồng ý bán luôn số hàng thừa đó thì ghi:
Nợ TK 3381 / 5tr ( hoặc Nợ TK 152)
Nợ TK 1331 / 0.25tr
Có TK 331 / 5.25tr
Nếu bên bán ko bán số hàng đó thì ghi:
Nợ TK 3381 / 5tr
Có TK 152 / 5 tr
 
N

nxcuong

giúp người là giúp mình..
18/1/09
232
1
0
Hà Nội
giúp mình nghiệp vụ này với nhé:
Trong tháng 12/N, phát sinh nghiệp vụ:
1. Mua 1 thiết bị sản xuất đã đưa vào sử dụng từ ngày 14/12, giá mua của thiết bị là 82.000 (chưa bao gồm thuế GTGT 10%) thanh toán bằng tiền vay dài hạn, chi phí lắp đặt đã chi bằng tiền mặt 3.900. Thời gian sử dụng ước tính của thiết bị này là 6 năm.
2. Ngày 17/12 Nhượng bán 1 thiết bị quản lý có nguyên giá là 36.000. Được biết thiết bị này được đưa vào sử dụng từ ngày 21/7/N với thời gian sử dụng dự kiến là 3 năm. Giá bán theo phương thức trả góp được người mua chấp nhận 41.500(đã bao gồm cả lãi trả góp). Giá bán thu tiền 1 lần là 38.500 (bao gồm cả thuế GTGT 3.500). Người mua đã thanh toán lần đầu 5.000 tiền mặt.
Cảm ơn mọi người

nv1
-notk211:82000
notk133:8200
cotk341:90200
-notk211:3900
cotk111:3900
nv2
-notk214:so khau hao
notk811:gia tri con lai
cotk211:nguyen giá
-notk111:5000
notk131,242:41500-5000
cotk711:thu nhap chua thue
cotk3331:thue
-bạn tự tính nha vì mình ko cómays tính ở đây
sau đó bạn so sánh ở nv2 tk711 với tk811 đẻ xác định kết quả nếu cần nhé
 
N

nguyen chi linh

Guest
cả nhà hạch toán giúp em nghiệp vụ này với.
trong tháng 9 phát sinh nghiệp vụ
ngày 15/9 nhận được hoá đơn của công ty cho thuê tài chính với tổng số tiền thanh toán là 92.000 , trong đó thuế GTGT là 8000, tiền lãi thuê tài chính là 6.500. biết số tiền phải trả Công ty cho thuê ghi nhận khi thuê tài sản không có thuế GTGT và đơn vị chưa thanh toán tiền cho công ty cho thuê
nếu ở nghiệp vụ này mà số tiền phải trả cho công ty cho thuê ghi nhận khi thuê tài sản có cả thuế GTGT thì kế toán sẽ ghi sổ thế nào?
thank cả nhà
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA