Mỗi tuần một chuyên đề

Mua công cụ, dụng cụ vào sử dụng ngay thì có cần đưa vào TK 153 để theo dõi không?

  • Thread starter Thanhthanh1
  • Ngày gửi
T

Thanhthanh1

Guest
6/10/07
13
0
0
TpHCM
Công ty em mới thành lập, mua 2 cái máy vi tính trị giá 7 triệu, rồi mua bàn ghế tất cả cũng hơn 7 triệu, máy lạnh, két sắt... mua về là sử dụng ngay trong văn phòng. Vậy mình có cần đưa vô TK 153 để theo dõi không? rồi những chi phí đó mình phải phân bổ như thế nào, trong bao lâu vậy? Mọi người chỉ cho em với.
Cho em hỏi thêm là tháng này tuy công ty em chưa có doanh thu nhưng phải kê khai thuế GTGT rồi, vậy em đưa hết phần thuế GTGT được khấu trừ của những CC trên vào phần thuế GTGT được khấu trừ của tháng này hết luôn hả?
Nhờ mọi người giúp đỡ. Cám ơn mọi người nha.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
L

longcv

Guest
9/9/07
253
2
0
Google
vn.clubxiangqi.com
Công ty em mới thành lập, mua 2 cái máy vi tính trị giá 7 triệu, rồi mua bàn ghế tất cả cũng hơn 7 triệu, máy lạnh, két sắt... mua về là sử dụng ngay trong văn phòng. Vậy mình có cần đưa vô TK 153 để theo dõi không? rồi những chi phí đó mình phải phân bổ như thế nào, trong bao lâu vậy? Mọi người chỉ cho em với.
Cho em hỏi thêm là tháng này tuy công ty em chưa có doanh thu nhưng phải kê khai thuế GTGT rồi, vậy em đưa hết phần thuế GTGT được khấu trừ của những CC trên vào phần thuế GTGT được khấu trừ của tháng này hết luôn hả?
Nhờ mọi người giúp đỡ. Cám ơn mọi người nha.

Chưa có Doanh thu thì nên đưa vào 153 rồi theo tháng Phân Bổ
Mua về :
N153/C111
Phân bổ :
N642/C153
Cái giá trị 7T thì theo tớ cậu nên Phân bổ trong 2 lần thôi.
Hóa đơn mua hàng về tháng nào thì hạch toán kê khai tháng đó .
 
H

hongpham9

Sơ cấp
5/10/07
21
0
1
gia lai
Tớ nghĩ nếu đưa vô sử dụng ngay thì đâu cần cho vào TK153.Mình hạch toán:
Nợ 142
Có 111
Phân bổ:
Nợ 642
Có 142
Tớ cũng nghĩ là nên pb trong 2 tháng thui
 
Ocean 13

Ocean 13

Đại dương bao la ...
21/8/06
1,154
5
38
Đại Dương
Cái đó là công cụ dụng cụ thì cứ cho vào 153 cho nó đúng bản chất, còn phân bổ lâu hay mau là tùy DN, nếu lãi thì phân bổ nhanh, lỗ thì phân bổ lâu hơn
 
C

Cam Phuong99

Guest
14/9/07
59
1
0
Hà Nội
Công ty em mới thành lập, mua 2 cái máy vi tính trị giá 7 triệu, rồi mua bàn ghế tất cả cũng hơn 7 triệu, máy lạnh, két sắt... mua về là sử dụng ngay trong văn phòng. Vậy mình có cần đưa vô TK 153 để theo dõi không? rồi những chi phí đó mình phải phân bổ như thế nào, trong bao lâu vậy? Mọi người chỉ cho em với.
Cho em hỏi thêm là tháng này tuy công ty em chưa có doanh thu nhưng phải kê khai thuế GTGT rồi, vậy em đưa hết phần thuế GTGT được khấu trừ của những CC trên vào phần thuế GTGT được khấu trừ của tháng này hết luôn hả?
Nhờ mọi người giúp đỡ. Cám ơn mọi người nha.

1 - Mua vè N153/C111,112...
Xuất kho : N242/C153
Hàng tháng phân bổ : N642/C242
Do mới thành lập bạn nên phân bổ trong 2Quý vì chưa có doanh thu
2 - Hóa đơn tháng nào mua thì khấu trừ tháng đó
 
L

lam uyen

Guest
24/9/07
20
0
1
TP HCM
Công Cụ Dụnh Cụ

Thanhthanh 1 ơi !
Theo mình, cần hạch toán như sau :
Khi mua về :
- N153/C111
Khi xuất kho để sử dụng, hạch toán :
- N242/C153
Vì đối với những CCDC trên, thời gian sử dụng phải từ 3 năm trở lên, kg thể phân bổ chỉ 02 kỳ thôi.
Mỗi tháng, phân bổ thì hạch toán :
- N642/C242
Thân. :bigok:
 
H

HOANGNAM

Cao cấp
17/10/04
1,257
17
38
58
Binh duong
Thanhthanh 1 ơi !
Theo mình, cần hạch toán như sau :
Khi mua về :
- N153/C111
Khi xuất kho để sử dụng, hạch toán :
- N242/C153
Vì đối với những CCDC trên, thời gian sử dụng phải từ 3 năm trở lên, kg thể phân bổ chỉ 02 kỳ thôi.
Mỗi tháng, phân bổ thì hạch toán :
- N642/C242
Thân. :bigok:

TK 153 sử dụng để theo dõi giá trị CCDC trong kho, nếu đã đưa vào sử dụng ngay thì nên hạch toán :
Nợ TK 242, 133 / Có TK 111, 112, 331,...
Sau đó phân bổ :
Nợ TK 642 / Có TK 242
Đồng ý với bạn là nên phân bổ nhiều năm.
 
C

Cheryl Metal

Guest
14/9/07
17
0
0
HN
Đưa hết về 153 rồi phân bổ sau thì sẽ rõ ràng hơn ....
Nhưng em cứ thấy phân bổ nhiều năm thì ko ổn ... giá trị CCDC 7tr ... cty mới và nhỏ thì có lẽ là dc ... ko thì phân bổ nhanh thì hơn ...
 
M

mumly

Trung cấp
9/3/07
179
2
16
37
Hải Phòng- Hà nội
Đưa hết về 153 rồi phân bổ sau thì sẽ rõ ràng hơn ....
Nhưng em cứ thấy phân bổ nhiều năm thì ko ổn ... giá trị CCDC 7tr ... cty mới và nhỏ thì có lẽ là dc ... ko thì phân bổ nhanh thì hơn ...

Theo mình bạn nên đưa vào 142 hoặc 242 bởi vì bạn có đưa vào kho đâu mà vào 153. Bạn mua vào đưa vào sử dụng cơ mà.Còn giá trị cc-dc của bạn mình nghĩ chỉ nên phân bổ trong vòng 1 năm thôi. Số khấu hao cc- dc này sẽ phân bổ từng tháng.
Nếu tháng này chưa có doanh thu thì bạn cứ khai thuế GTGT như bình thường rồi số thuế GTGT sẽ được khấu trừ vào tháng sau.
Không biết các bác có ý kiến khác không.
 
T

Thanhthanh1

Guest
6/10/07
13
0
0
TpHCM
Cám ơn mọi người nhiều lắm. Giờ thì em đã biết phải làm như thế nào rồi.
 
nhlong07

nhlong07

Guest
3/11/07
116
0
0
Quang Tri
Chưa có Doanh thu thì nên đưa vào 153 rồi theo tháng Phân Bổ
Mua về :
N153/C111
Phân bổ :
N642/C153
Cái giá trị 7T thì theo tớ cậu nên Phân bổ trong 2 lần thôi.
Hóa đơn mua hàng về tháng nào thì hạch toán kê khai tháng đó .
Mình đồng ý với ý kiến của bạn
 
H

hoacodain2810

Guest
13/11/08
2
0
0
35
Quận 12, Tp HCM
Công cụ dụng cụ

giải giúp em bài này zơií....
công ty dịch vụ X hoạt động ngành cho thuê linh tinh có xuất kho một số CCDC để cho thuê, giá xuất kho: 680
- tiền cho thuê thu bằng chuyển khoản 150
- khi thu hồi lại, tính giá trị hao mòn là 10%
- lần cho thuê thứ 2 thu tiền mặt 140
- tính giá trị hao mòn là 15%
- .........
lần cho thuê cuối cùng, sau khi nhận về, công ty quyết định thanh lý CCDC này, giá trị còn lại của CCDC là 45, bán phế liệu thu được 30 tiền mặt.
yêu cầu: Hạch toán lần cho thuê thứ 1, 2 và nghiệp vụ thanh lý CCDC
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA