N
Xin Chào Các Anh chị!
Em mới đi làm khoảng 1 tháng nhưng có một số vấn đề thắc mắc, mong các anh chị giúp đỡ. kế toán cũ của cty em đã làm như sau:
1. Chi một khoản hoa hồng, em đã cho cá nhân ký phiếu chi, giữ lại 28% TTNDN, 10% TTNCN, nhung cho tất cả mức chi. như vậy, có hợp lý không?
2. Chi phí hoa hồng thanh toán lại với công ty (Em đang làm kế toán 1 đơn vị của công ty -ko phải là đơn vị hạch toán phụ thuộc), công ty ko chấp nhận khoản hoa hồng đó, nên đơn vị đã hợp thức hoá bằng chi phí tiếp khách, nhưng công ty lại hạch toán với diễn giải là chi hoa hồng...,
==> Em không biết mục đích của việc hợp thức hoá chi phí trên, rồi lại ghi là hoa hồng như thế để làm gì? Các anh chị giúp đỡ!
Em mới đi làm khoảng 1 tháng nhưng có một số vấn đề thắc mắc, mong các anh chị giúp đỡ. kế toán cũ của cty em đã làm như sau:
1. Chi một khoản hoa hồng, em đã cho cá nhân ký phiếu chi, giữ lại 28% TTNDN, 10% TTNCN, nhung cho tất cả mức chi. như vậy, có hợp lý không?
2. Chi phí hoa hồng thanh toán lại với công ty (Em đang làm kế toán 1 đơn vị của công ty -ko phải là đơn vị hạch toán phụ thuộc), công ty ko chấp nhận khoản hoa hồng đó, nên đơn vị đã hợp thức hoá bằng chi phí tiếp khách, nhưng công ty lại hạch toán với diễn giải là chi hoa hồng...,
==> Em không biết mục đích của việc hợp thức hoá chi phí trên, rồi lại ghi là hoa hồng như thế để làm gì? Các anh chị giúp đỡ!
Sửa lần cuối: