Kết chuyển chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong đv hcsn

  • Thread starter thuhien1310
  • Ngày gửi
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,235
113
Hoa Binh
Cho mình hỏi: tk 631 đơn vị HCSN có SXKD có số dư nợ không. Các chi phí phát sinh từ SXKD đã tập hợp vào nợ tk 631 nhưng cuối năm chưa hoàn thành được sản phẩm (sp còn đang dở dang) nên chưa có doanh thu tương ứng. => chi phí này kết chuyển đi đâu hay để số dư nợ tk 631. Thanks

Bạn xem lại TT 200 TK 631 ( 2 kết cấu và .. ) Cuối kỳ không có số dư. Chi phí SX - KD dở dang phản ánh trên TK 154 ( chi tiết ).
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
doha999

doha999

Guest
19/3/16
3
0
1
37
Bạn xem lại TT 200 TK 631 ( 2 kết cấu và .. ) Cuối kỳ không có số dư. Chi phí SX - KD dở dang phản ánh trên TK 154 ( chi tiết ).
Mình đang hỏi về kế toán đơn vị Hành chính sự nghiệp theo 19 cơ. chứ không phải DN theo TT200
 
D

doanthanhkt

Guest
6/4/16
24
1
3
38
có số dư bên Nợ nhé bạn: chi hoạt động sxkd còn dỡ dang.
khi hoàn thành được xác định là tiêu thụ trong kỳ: Nợ 531/có 631 là hết thôi nhé
 
N

nguyensangkt1982

Guest
1/12/16
5
0
1
41
Có bạn nào làm bên kế toán trung tâm phát triển quỹ đất không?
 
N

ngoctinhkt1986

Guest
8/8/16
9
1
3
37
Quận Gò vấp - TP HCM
cho mình hỏi! TK 531 - 631 có sài mục lục ngân sách không
bạn nào làm bên trung tâm kiểm định đo lường chất lượng ko vậy
 
O

Oanh bé

Guest
11/3/17
3
0
1
34
cho em hỏi là dthu hđ kd e theo dõi trên 531, dthu tài chính lãi tiền gửi e theo dõi trên 5118, có đúng k ạ?vậy cuối kỳ dthu tài chính kết chuyển thế nào ạ?e cảm ơn
 
N

Nguyễn Thị Ngân Tp BMT

Guest
7/9/17
3
1
3
37
Em cũng thắc mắc là tại sao khi xuất kho NVL thì lại hạch toán qua 631: N631/C152 mà khi hàng hóa xuất kho lại qua bên nợ 531. Nhưng trong QĐ19 quy định vậy thì phải theo thôi ạ ... :015:

Còn cái phụ biểu F02 thì ngòai số liệu được lấy từ TK Chi phí SXKD thì tất cả những phần còn lại sau Thu trừ Chi như Phân bổ các quỹ, Thuế GTGT theo pp trực tiếp, thuế TNDN, Lương tăng thêm ... Đều được ghi vào các mục lục NS tương ứng. :015:

Về phần GVHB thì qủa thật em cũng thấy nực cười vô cùng. Cách đây 5 năm, bác kế tóan cũ thì cho vào chi khác, nhưng chi khác thì có vẻ không hợp lý. Thế là cuối cùng quyết định cho vào Chi phí chuyên môn nghiệp vụ ...Và còn nhiều những khoản chi phí khác nữa, cũng phải tìm được mục nào đó tương ứng mà cho vào thôi, làm cho xong vậy í mà. ... :004:
Xuất NVL đưa vào N631 có 152 vì xuất NVL là xuất sử dụng, còn xuất hàng hóa đưa vào N531 vì hàng hóa xuất bán ghi nhận doanh thu
 
N

Nguyễn Thị Ngân Tp BMT

Guest
7/9/17
3
1
3
37
cho em hỏi kết chuyển chi phí và xác định kết quả kinh doanh của đơn vị sự nghiệp hành chính có thu ạ
 
  • Like
Reactions: diep034370

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA