Hien
Hoạt động cuối:
14 Tháng tám 2018 lúc 23:36
Tham gia ngày:
18 Tháng hai 2005
Bài viết:
4,047
Đã được thích:
1,381
Điểm thành tích:
113
Giới tính:
Nam
Nơi ở:
Thái Nguyên

Chia sẻ trang này

Hien

WKTER, Nam, from Thái Nguyên

Hien được nhìn thấy lần cuối:
14 Tháng tám 2018 lúc 23:36
    1. land2110
      land2110
      Chào anh, anh cho em hỏi cách hạch toán và xuất hóa đơn bán hàng trả góp được không ạ. Do gia đình em muốn mở 1 công ty bán hàng điện thoại, tablet.. Như có khách hàng cá nhân mua hàng trả góp qua Công ty tài chính như HDBank, ACS thì bên em xuất hóa đơn thế nào ạ. Cảm ơn a.
    2. DUONGTHUHANG_@
      DUONGTHUHANG_@
      E chào anh!. công ty e mới mở thêm khu giết mổ lợn. Sản phẩm mua vào là lợn hơi, bán ra là thịt mông, vai, sường, xương ống, ba chỉ vvvvv....... e đang chưa biết hạch toán phần giá thành này như nào, hệ số là bao nhiêu cho chuẩn rất mong anh cùng mọi ngừoi tư vấn giúp ạ. E xin cảm ơn!
    3. xuanhuong89x
      xuanhuong89x
      A cho e hỏi KH tạm ứng và t.toán tiền với 2 TG khác nhau.E ghi nhận DT trên sổ theo số tại thời điểm tạm ứng và thanh toán,xuất HĐ theo TG BQGQ giữa 2 lần nhận tiền ra DT lệch ko bằng với DT trên sổ vậy cuối năm có phải làm bút toán điều chỉnh để sổ khớp với HĐ ko (nếu có đ/c ntn?) DT bán ra e ghi trên tờ khai thuế GTGT là DT trên hoá đơn có đúng ko và DT tính thuế TNDN là DT trên hoá đơn hay sổ? Thanks a!
      1. Hien
        Hien
        Nếu tính tỷ giá chuẩn thì khi viết hóa đơn phải tính tỷ giá bình quân gia quyền. Nếu đã trót viết hóa đơn như vậy rồi thì viết hóa đơn điều chỉnh.
        3 Tháng một 2018
    4. tieuthu_007
      tieuthu_007
      Em đang làm số liệu năm tài chính, em bí chỗ này nhờ anh giúp: Năm ngoái khi ghi nhận nợ phải trả bằng ngoại tệ em sử dụng tỷ giá bán. Cuối năm đã đánh giá Chênh lệch tỷ giá. Năm nay khách hàng có văn bản xóa nợ cho bên em. Ví dụ văn bản ra ngày 01/12/2017. Vậy tỷ giá em ghi nhận thu nhập khác là tỷ giá mua tại ngày 01/12/2017 phải không ạ? Em cảm ơn
      1. Hien
        Hien
        Ghi giảm nợ và tăng thu nhập khác theo tỷ giá ghi sổ của món nợ này (tỷ giá năm ngoái đã đánh giá lại) sẽ đơn giản và hợp lý hơn, mặc dù có thể có quan điểm cho rằng cần đánh giá lại và ghi nhận chênh lệch tỷ giá vào doanh thu/chi phí tài chính.
        27 Tháng mười hai 2017
      2. tieuthu_007
        tieuthu_007
        Em cảm ơn anh
        10 Tháng một 2018
    5. Mai Linh đpt
      Mai Linh đpt
      Em chào thầy! Thầy cho em hỏi chút. Công ty em thành lập năm 2010 vốn điều lệ 200 tỷ. Cho tới đầu năm nay khi chuyển quyền sở hữu cho GĐ hiện tại của em mới góp được 1,5 tỷ. Trong khi đó đầu năm cty có vay ngân hàng để mua sắm TSCĐ. Vậy cho em hỏi chi phí lãi vay ấy có được vốn hóa ko? Và số vốn điều lệ còn thiếu kia em phải làm sao để hợp lý? Công ty em làm về khai thác đá làm vật liệu xây dựng ạ. Em cám ơn Thầy !
      1. Hien
        Hien
        Lãi vay vốn hóa theo quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán, còn nó có được trừ hay không thì theo luật thuế. Chắc chắn phần lãi vay này sẽ không được tính là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.
        Cách hợp lý: Đăng ký giảm vốn điều lệ, nộp phạt theo quy định!
        P/S: Đừng hỏi thêm về cách gian lận, mình đã cảnh báo nhiều lần các rủi ro gian lận kiểu này rồi
        12 Tháng mười hai 2017
        Mai Linh đpt thích bài này.
      2. Mai Linh đpt
        Mai Linh đpt
        vâng. em cám ơn thầy.
        14 Tháng mười hai 2017
    6. ninh yen
      ninh yen
      anh ơi cho em hỏi chút là: giờ em tính giá thành đơn vị của các sản phẩm như thịt nạc thăn, nạc vai, chân giò.....sau khi em đã tập hợp được các chi phí 154 như chi phí cám, chi phí thu mua lợn, chi phí vận chuyển, chi phí giết mổ...thì tính như thế nào hả anh?
      1. View previous comments...
      2. ninh yen
        ninh yen
        T8: Mua lợn của các trại: N15412/331 .
        T8: Vc lợn từ trang trại về kho (thuê 1 DN V/c): N15421/C331
        t8: CP nhân công giết mổ: N15422/C331,334 Những CP trên phát sinh từ t1 đến t8 mới ra thành lợn hơi
        9 Tháng mười hai 2017
      3. ninh yen
        ninh yen
        Bên em tính gia thành theo PP Phân bổ theo CP tập hợp. Đến tháng 8 thì em phải tính giá thành như thế nào vậy ạ? Hôm trước anh hướng dẫn em trên diễn đàn nhưng em đọc cũng ko hiểu rõ mấy.
        9 Tháng mười hai 2017
      4. ninh yen
        ninh yen
        Mong anh chỉ lại giùm em với ạ
        9 Tháng mười hai 2017
    7. NguyenThiMyLien
      NguyenThiMyLien
      em chào anh. Anh cho em hỏi, trường hợp cty xây lắp không trích lập dự phòng nhưng năm sau có phát sinh chi phí bảo hành của hợp đồng năm trước thì chi phí này có được đưa vào chi phí được trừ không ạ ? nếu không thì văn bản nào quy định ạ
      1. Hien
        Hien
        Vẫn được tính vào chi phí được trừ.
        23 Tháng mười một 2017
    8. Công chúa nhỏ
      Công chúa nhỏ
      anh ơi thực phẩm mua về nhập kho em định khoản thế này có đúng không?
      N 152
      C 331
      rồi khi xuất kho dùng thì
      N 154
      C 152
      1. Hien
        Hien
        OK. Cái đó là cơ bản trong kế toán mà bạn :D
        3 Tháng mười một 2017
    9. Công chúa nhỏ
      Công chúa nhỏ
      anh ơi em cần phải mở những sổ nào để hạch toán hả anh? Sổ NK chung, sổ quỹ tiền mặt, sổ thu tiền, sổ chi tiền, sổ cái. Anh ơi em còn cần làm sổ nào nữa không anh?
    10. Công chúa nhỏ
      Công chúa nhỏ
      Cám ơn anh nhưng còn phần thuế thì sao anh vì trường em không có mã số thuế
    11. Công chúa nhỏ
      Công chúa nhỏ
      chào anh, em mới bắt đầu làm kế toán trường MN ngoài công lập anh có thể giúp em được không vì em chẳng biết phải làm thế nào. Trường của em là trường mầm non ngoài công lập nhưng không có mã số thuế vậy các khoản chi phí em sẽ hạch toán thế nào? anh có thể chỉ cho em một phần mền kế toán phù hợp không? Cám ơn anh nhiều
      1. Hien
        Hien
        Trường ngoài công lập thì áp dụng kế toán doanh nghiệp em à.
        Các khoản chi phí vào 154, 642, doanh thu từ học phí 511
        27 Tháng mười 2017
    12. leductam113
      leductam113
      Anh ơi . Em có bài phân tích về chỉ tiêu đánh giá - Biến phí và định phí - Doanh thu hòa vốn của 1 tập đoàn (LDG group ) về bất động sản . Khi phân tích cho lĩnh vực Bất động sản thì nó có khác với lĩnh vực kinh doanh - sản xuất nhiều không ạ . Anh cho em xin cái sườn bài làm được ko .? Cảm ơn a !
    13. Lặng Yên
      Lặng Yên
      Em chào Anh
      Lời đầu tiên Chúc Anh sức khỏe
      Cám ơn Anh đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.
      Để gửi lời tri ân đến Anh, Ban quản trị muốn gửi đến Anh một món quà nho nhỏ, đó là chữ Tranh Chữ Thư Pháp, nhân dịp sinh nhật 15 năm
      Vì vậy Anh có thể cho em thông tin, chữ thư pháp Anh yêu thích và thông tin để gửi quà về được không ạ?
      Em cám ơn :)
      1. Hien
        Hien
        Cảm ơn WKT, cảm ơn @Lặng Yên
        Cho anh chữ "Hiếu" nhé.
        Địa chỉ người nhận: Nguyễn Mạnh Hiền
        Số nhà 18, tổ 17, P. Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên
        3 Tháng mười 2017
        ruounep02 thích bài này.
      2. Lặng Yên
        Lặng Yên
        Anh ơi cho em SĐT để giao nhận giao tới họ alo nhé Anh. Cám ơn Anh ạ
        3 Tháng mười 2017
      3. Lặng Yên
        Lặng Yên
        Dạ em cám ơn ạ
        5 Tháng mười 2017
    14. Huynh Thanh Nga
      Huynh Thanh Nga
      Em chào anh!
      Cho em hỏi trường hợp giá trị thanh lý ước tính(GTTLUT) và thời gian sử dụng hữu ích(TGSDHI) của TSCĐHH thay đổi từ năm này so với năm khác (hay nói rõ hơn là giảm đi) thì theo chuẩn mực kế toán quốc tế, khấu hao sẽ được tính như thế nào ạ?
      (Vì vượt số kí tự cho phép nên phần ví dụ minh họa và cách làm phía dưới phần trả lời ạ!)
      Rất hi vọng nhận được sự giúp đỡ từ anh. Em cảm ơn rất nhiều!
      1. Huynh Thanh Nga
        Huynh Thanh Nga
        Ví dụ:
        - Vào 1/1/2007, cty mua 1 tài sản với
        NG= 120.000USD, GTTLUT = 20.000USD, TGSDHI = 10 năm.
        - Ngày 31/12/2008, cũng với tài sản đó, GTTLUT chỉ còn 15.000USD, TGSDHI chỉ còn 5 năm. Xác định mức khấu hao ở năm 2008, 2009, 2010 ?
        4 Tháng chín 2017
      2. Huynh Thanh Nga
        Huynh Thanh Nga
        Bài giải:
        Xác định mức KH 2008:
        * GTCL 2008 = 120000 -[(120000 :10) X 1] = 108.000
        * KH 2008 = (108.000 - 20.000) : 10 = 8.800
        Xác định mức KH 2009:
        * GTCL 2009 = 120000 -[(120000 :10) X 2] = 96.000
        * KH 2009 = (96.000 - 15.000) : 5 = 16.200
        Xác định mức KH 2010:
        * GTCL 2010= 120000 - [(120000: 10) X 3] = 84.000
        * KH 2010= GTCL2010 - KH 2009= 84.000 - 16.200 = 67.800
        4 Tháng chín 2017
      3. Huynh Thanh Nga
        Huynh Thanh Nga
        Biết là đã sai nhưng em tìm mãi vẫn ko thấy cách giải. Anh có thể hướng dẫn em cách làm được ko ạ?
        Thank's so much!
        4 Tháng chín 2017
    15. Linh Kẹo
      Linh Kẹo
      Em chào anh!
      Anh ơi nếu anh không phiền, em xin phép được hỏi anh một vấn đề ạ. Em đang phải làm đề tài thảo luận về Kế Toán Hàn Quốc, mà thực sự google quá ít thông tin cần thiết để làm, không biết anh có tài liệu nào về KT Hàn Quốc có thể cho em xin để được tham khảo không ạ? Em cảm ơn anh!
      1. Hien
        18 Tháng tám 2017
    16. Huynh Thanh Nga
      Huynh Thanh Nga
      Em chào anh!
      Cho e hỏi trường hợp 1 công ty mẹ có 2 công ty con ở 2 quốc gia khác nhau. Một nước áp dụng pp FIFO để tính giá nguyên vật liệu. Nước còn lại áp dụng pp Bình quân để tính giá nguyên vật liệu đó. Điều này có phù hợp với quy định của IAS 02 không ạ?
      Mong anh giúp.
      Cảm ơn anh rất nhiều!
      1. Hien
        Hien
        Điều 10 TT 202:
        4. Báo cáo tài chính hợp nhất được lập trên cơ sở áp dụng chính sách kế toán thống nhất cho các giao dịch và sự kiện cùng loại trong những hoàn cảnh tương tự trong toàn Tập đoàn.

        a) Trường hợp công ty con sử dụng các chính sách kế toán khác với chính sách kế toán áp dụng thống nhất trong tập đoàn thì BCTC được sử dụng để hợp nhất phải được điều chỉnh lại theo chính sách chung của tập đoàn...
        16 Tháng tám 2017
        Huynh Thanh Nga thích bài này.
    17. Trịnh Bích Phương
      Trịnh Bích Phương
      Chào anh! em vừa được nhận vào làm kế toán công ty sửa chửa ô tô, em không biết có cần phải xây dựng định mực nvl ko ạ? và cách tính giá thành từng chiếc xe là ntn? anh cho em xin địa chỉ gmail em gửi file exel em đã tạo, anh giúp em xem qua được ko ạ? giúp em với, hic hic
    18. samsammi
      samsammi
      Chào bạn Hiền!
      Cho mình hỏi về cách kết chuyển giá vốn trong xây dựng, mình đã xem phần hỏi đáp trên diễn đàn, nhưng vẫn còn lăn tăn không rõ.
      Giờ mình đã có chi phí các tk 621.622.627 và doanh thu 511.
      Minh thấy bạn kế toán cũ kết chuyển giá vốn dựa vào 511, lấy khoảng 90%, không biết vậy có chính xác không?
      Mong bạn giúp đỡ.
      Cảm ơn nhiều ạ.
      1. Hien
        Hien
        Nếu làm chuẩn trong xây lắp thì phải theo VAS 15 và dựa theo hình thức thanh toán.
        Ghi nhận giá vốn theo tỷ lệ Giá vốn dự toán/Doanh thu dự toán cũng có thể chấp nhận được nếu hợp đồng thanh toán theo khối lượng thực hiện.
        6 Tháng bảy 2017
        samsammi thích bài này.
    19. Thoa Lưu
      Thoa Lưu
      Em có thể xin số điện thoại của anh hoặc mail cá nhân để nhờ anh chỉ giáo không ạ?
      1. Hien
    20. vansuuthu
      vansuuthu
      Em chào anh, em đọc trong thông tư 200 về tài khoản 171.
      Tại sao lại có định khoản, hàng kỳ phân bổ số chênh lệch giữa bán và giá mua trái phiếu chính phủ vậy ạ?
      Em cảm ơn.
      1. Hien
        Hien
        Bản chất của Repo là giao dịch đi vay nên cần phân bổ phần chênh lệch đó vào chi phí đi vay.
        23 Tháng năm 2017
  • Đang tải...
  • Đang tải...
  • Giới thiệu

    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Thái Nguyên
    Facebook:
    https://www.facebook.com/hien.nguyenmanh.94