Hien
Hoạt động cuối:
22 Tháng bảy 2017 lúc 15:44
Tham gia ngày:
18 Tháng hai 2005
Bài viết:
3,790
Đã được thích:
1,196
Điểm thành tích:
113
Giới tính:
Nam
Nơi ở:
Thái Nguyên

Chia sẻ trang này

Hien

WKTER, Nam, from Thái Nguyên

Hien được nhìn thấy lần cuối:
22 Tháng bảy 2017 lúc 15:44
    1. Trịnh Bích Phương
      Trịnh Bích Phương
      Chào anh! em vừa được nhận vào làm kế toán công ty sửa chửa ô tô, em không biết có cần phải xây dựng định mực nvl ko ạ? và cách tính giá thành từng chiếc xe là ntn? anh cho em xin địa chỉ gmail em gửi file exel em đã tạo, anh giúp em xem qua được ko ạ? giúp em với, hic hic
    2. samsammi
      samsammi
      Chào bạn Hiền!
      Cho mình hỏi về cách kết chuyển giá vốn trong xây dựng, mình đã xem phần hỏi đáp trên diễn đàn, nhưng vẫn còn lăn tăn không rõ.
      Giờ mình đã có chi phí các tk 621.622.627 và doanh thu 511.
      Minh thấy bạn kế toán cũ kết chuyển giá vốn dựa vào 511, lấy khoảng 90%, không biết vậy có chính xác không?
      Mong bạn giúp đỡ.
      Cảm ơn nhiều ạ.
      1. Hien
        Hien
        Nếu làm chuẩn trong xây lắp thì phải theo VAS 15 và dựa theo hình thức thanh toán.
        Ghi nhận giá vốn theo tỷ lệ Giá vốn dự toán/Doanh thu dự toán cũng có thể chấp nhận được nếu hợp đồng thanh toán theo khối lượng thực hiện.
        6 Tháng bảy 2017
        samsammi thích bài này.
    3. Thoa Lưu
      Thoa Lưu
      Em có thể xin số điện thoại của anh hoặc mail cá nhân để nhờ anh chỉ giáo không ạ?
      1. Hien
    4. vansuuthu
      vansuuthu
      Em chào anh, em đọc trong thông tư 200 về tài khoản 171.
      Tại sao lại có định khoản, hàng kỳ phân bổ số chênh lệch giữa bán và giá mua trái phiếu chính phủ vậy ạ?
      Em cảm ơn.
      1. Hien
        Hien
        Bản chất của Repo là giao dịch đi vay nên cần phân bổ phần chênh lệch đó vào chi phí đi vay.
        23 Tháng năm 2017
    5. ngankt981
      ngankt981
      E chào anh ạ.
      Anh cho e hỏi về cách xây dựng định mức sản xuất ống nhựa với ạ. Nguyên liệu thì chỉ có hạt nhựa nguyên sinh thôi ạ.
      Tại vì còn liên quan tỷ lệ hàng lỗi nên e ko biết làm như nào.
      Anh có mẫu nào cho e tham khảo với ạ.
      E cảm ơn anh ạ.
      1. Hien
        Hien
        Dựa vào sản xuất thử nghiệm 1 vài mẻ + tỷ lệ sản phẩm hỏng ước tính để lập định mức thôi.
        19 Tháng năm 2017
        ngankt981 thích bài này.
    6. hithit1990
      hithit1990
      chào anh. Cho em hỏi một chút về vấn đề, nhờ anh giúp ạ.
      Doanh thu của các khoản thu thu hộ nếu bên thu hộ không kê khai thì bên nhờ thu phải kê khai để ghi nhận doanh thu tính thuế tndn phải không anh???/
      1. Hien
        Hien
        Phải có đủ thông tin thì mới trả lời được chứ!

        Về nguyên tắc thì doanh thu là của bên nhờ thu chứ không phải của bên nhận thu hộ.
        13 Tháng năm 2017
      2. hithit1990
        hithit1990
        Căn cứ theo tt 219 thì các khoản thu hộ không phải kê khai tính nộp thuế. Tuy nhiên bên thu hộ khi thu hộ thì phải xuất hóa đơn (dòng thuế suất , tiền thuế ko ghi gạch chéo), vậy khi bên nhận thu hộ trả tiền cho bên nhờ thu hộ thì bên nhờ thu hộ phải ghi nhận doanh thu
        13 Tháng năm 2017
    7. Quy Hanh
      Quy Hanh
      Dear anh, Em có vđ nhờ anh trợ giúp ạ
      Cty em là văn phòng điều hành dự án của nhà thầu nước ngoài, nộp thuế GTGT theo pp khấu trừ vàTNDN theo pp ấn định.
      Em đọc được CV của cục thuế HN họ trích dẫn Đ12 TT 244/2009: VPĐH chỉ phải nộp Bảng CĐPS và TMBCTC
      Bên em đang nộp bảng CĐKT nên ko HT vào các TK đầu 5,6,7,8,9. Như thế có đúng ko ạ? Nhờ anh xem giúp ạ!
      1. Quy Hanh
        Quy Hanh
        10 Tháng năm 2017
      2. Hien
        Hien
        Bạn xem Điều 10 Thông tư 200 về chế độ kế toán áp dụng cho nhà thầu nước ngoài.
        10 Tháng năm 2017
      3. Quy Hanh
        Quy Hanh
        Anh ơi, em có đọc phần anh chỉ dẫn rồi ạ. Nhưng em chưa hiểu rõ là bên em chỉ là không phải nộp báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh còn vẫn phải lập hay là cũng không phải lập BCTC luôn ạ. Vì em có đọc một công văn họ bảo nhà thầu nước ngoài do ko có vốn kinh doanh, không tập hợp được đầy đủ chi phí trong và ngoài nước nên ko đủ điều kiện lập BCTC ạ!!!
        20 Tháng năm 2017
    8. Ms Vi
      Ms Vi
      Chào anh!
      Nhân dịp muốn tìm một cuốn sách để mở mang đầu óc, em định mua cuốn Kế toán tài chính của Trần Xuân Nam về nhai thì đọc được phần nhận xét của anh về nó. Anh có thể giới thiệu cho em cuốn sách nào hay để em tìm hiểu về IFRS cũng như so sánh, chuyển đổi từ VAS không anh? Cảm ơn anh nhiều!
      1. Hien
        Hien
        Sách tiếng Việt thì chỉ có cuốn đó thôi. Sách tiếng Anh thì em cứ vào trang của Wiley đặt, tìm bản IFRS. Giá cả từ 150-400 USD.
        24 Tháng hai 2017
        Ms Vi thích bài này.
      2. Ms Vi
        Ms Vi
        Cảm ơn anh ạ
        25 Tháng hai 2017
    9. Hongphuong28
      Hongphuong28
      Dear Anh!
      Em có xem bài đăng của anh và biết anh đã làm ở công ty thuộc lĩnh vực dịch vụ cho thuê cây cảnh. Em mới làm ở công ty kinh doanh về lĩnh vực này nhưng em chưa biết cách tính giá thành của hợp đồng cho thuê cây và cách hạch toán. Anh chỉ giúp em ạ.
      Em cảm ơn Anh!
      1. Hien
        Hien
        Mình làm trong công ty tư vấn chứ không trực tiếp làm trong công ty chuyên cho thuê cây cảnh!
        Bạn cứ đăng chủ đề cần trao đổi lên diễn đàn sẽ có các bạn cùng chia sẻ, trợ giúp.
        6 Tháng một 2017
    10. nguyenngannd93
      nguyenngannd93
      Em chào anh!
      DN em có vđ sau: mua gạch được hưởng CKTM, DN mua gạch trong tháng 3 gồm nhiều lần và được hưởng chiết khấu thương mại, hàng đã nhập kho, nhưng đến tháng 4 DN mới nhận được hóa đơn ghi chiết khấu thương mại bổ sung tháng 3( chiết khấu doanh số theo quyết định của bên bán mua với số lượng đạt trong tháng 3).Vậy em xin hỏi anh, em phải hạch toán phần CKTM đó như thế nào?
      Em cảm ơn anh!
      1. Hien
        Hien
        Bạn đưa câu hỏi này ra ngoài diễn đàn sẽ có nhiều người giúp bạn hơn, và nếu câu trả lời đó sẽ có giá trị tham khảo cho các bạn khác gặp trường hợp tương tự (có thể tag mình vào).
        Bạn cần cung cấp thông tin rõ hơn về việc đã được hưởng CKTM trong tháng 3 là như thế nào? Chiết khấu tính vào cuối tháng hay chiết khấu trên từng hóa đơn. Chiết khấu bổ sung tháng 3 nhận được hóa đơn vào tháng 4 cụ thể như thế nào?
        24 Tháng mười 2016
        nguyenngannd93 thích bài này.
      2. nguyenngannd93
        nguyenngannd93
        Dạ vâng anh!
        25 Tháng mười 2016
    11. Tuyết trương 789
      Tuyết trương 789
      em chào anh, em có đọc bài anh thảo luận về hóa đơn bán hàng cho lazada, anh có thể giúp em hiểu rõ vấn đề này được không ạ? tháng 8 bên em cũng đang bán hàng cho bên lazada, nhưng bên em cũng chưa có hóa đơn đầu vào, bên lazada có xuất cho bên em 1 hóa đơn tiền hoa hồng, nhưng hóa đơn không có dấu thì hóa đơn này có dùng vào kê khai đầu vào kt không ạ? và hóa đơn xuất đi cho khách thì xuất ghi ntn ạ
    12. Minh Tú Nguyễn
      Minh Tú Nguyễn
      Em chào anh Hiền!
      anh cho em hỏi chút: Trong công thức tính FCFF VÀ FCFE, phần KHẤU HAO là giá trị hao mòn lũy kế của tài sản cố định hữu hình hay là phần Khấu hao và phân bổ trong mục Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh?
      Em cảm ơn anh.
      1. Hien
        Hien
        Tất nhiên là khấu hao đó chỉ tính khấu hao trong kỳ này, là số khấu hao điều chỉnh dòng tiền CFO của báo cáo tiền gián tiếp.
        20 Tháng tám 2016
    13. Minh Tú Nguyễn
      Minh Tú Nguyễn
      Em chào anh Hiền!
      anh cho em hỏi chút: Trong công thức tính FCFF VÀ FCFE, phần KHẤU HAO là giá trị hao mòn lũy kế của tài sản cố định hữu hình hay là phần Khấu hao và phân bổ trong mục Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh?
      Em cảm ơn anh.
    14. donghuongketoan
      donghuongketoan
      anh Hiền ơi
      em đang theo dõi mảng tscđ của cơ quan hcsn vừa tham gia hoạt động sx kd vừa làm nhiệm vụ chuyên môn mà khó quá em chưa biết làm thế nào anh chỉ giúp em với,
    15. rangkhenh
      rangkhenh
      Anh Hien ơi!
      Công ty em bên sản xuất không có chức năng thương mại, trước kia cty có nhập NVL về để sản xuất nhưng không sử dụng hết, bây giờ sếp muốn xuất ra nước ngoài nhưng không thu tiền giống như hàng biếu tặng (kim tuyến 275 kg). Qui định về hàng biếu tặng em chưa thông suốt lắm nhờ anh hướng dẫn giúp em với
      1. Hien
    16. rangkhenh
      rangkhenh
      Chào anh!
      Anh tư vấn giúp em về khoản chi tiền điện thoại.
      Ở các thông tư hướng dẫn chỉ nói đến phần khoán chi tiền điện thoại và Cty phải qui định cụ thể số tiền khoán chi điện thoại.
      Cty em khi ký hợp đồng lao động thì có qui định "Cty chi trả tiền điện thoại theo hóa đơn hàng tháng".
      Vậy trường hợp ở cty em thì có được miễn thuế TNCN không anh?.
      Em mong nhận được câu trả lời sớm từ anh, em cám ơn anh!
      1. Hien
        Hien
        Theo mình khoản tiền điện thoại này nếu có hợp đồng gắn với 1 số máy cụ thể, ghi rõ mức tối đa thì sẽ không chịu thuế TNCN.
        3 Tháng sáu 2016
    17. Rio Trần
      Rio Trần
      Anh ơi cho em hỏi . Công ty em áp dụng chế độ kế toán theo QĐ 48. anh cho em hỏi là em có thể áp dụng cách tính tỷ giá của TT200 cho QĐ 48 được không ạ?
      1. Hien
        Hien
        Điều 1 Thông tư 200 cho phép mà, mặc dù có câu trả lời trên site Bộ Tài chính là không được.
        TT này hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các DN thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Các DN vừa và nhỏ đang thực hiện kế toán theo CĐKT áp dụng cho DN vừa và nhỏ được vận dụng quy định của TT này để kế toán phù hợp với đặc điểm KD và yêu cầu quản lý của mình.
        28 Tháng năm 2016
      2. Rio Trần
        Rio Trần
        Dạ. Em cảm ơn anh ạ
        28 Tháng năm 2016
    18. raito79
      raito79
      Em kính chào thầy ạ!
      - 19/01, KH CK 14,155 (tg mua 22.360)
      - 25/01, Cty hoàn tất thủ tục HQ và giao hàng trị giá là 14,152 (tg mua 22.325)
      - 25/02, KH CK 9,265 (tg mua 22.290)
      - 03/03, Cty hoàn tất thủ tục HQ và giao hàng trị giá là 9,504 (tg mua 22.270)
      - 06/04, KH CK 21,125.3 (tg mua 22.290)
      - 14/04, Cty hoàn tất thủ tục HQ và giao hàng trị giá là 18,104.9 (tg mua 22.290)
      Em ĐK ntn ạ
      1. View previous comments...
      2. raito79
        raito79
        - 19/01: N1122/C131: 14,155 x 22.360
        - 25/01: N131/C511: 14,152.5 x 22.360 (KH t/t du 2.5$)
        => khong phat sinh do KH t/t truoc
        - 25/02: N1122/C131: 9,265 x 22.290
        - 03/03: N131/C511: 9,265 x 22.290 + 239 x 22.270 (KH t/t thieu 239$)
        - 06/04: N1122, N635/C131: 239 x 22.260 + 239 x 10
        N1122/C131: 20,886.3 x 22.260
        - 14/04: N131/C511: 18,104.9 x 22.260
        Thay xem giup em voi a
        30 Tháng năm 2016
      3. Hien
        Hien
        Khách hàng thanh toán dư 2,5$ thì cần tất toán tài khoản 131 (đưa vào thu nhập khác), hoặc ghi giảm phí ngân hàng nếu theo thỏa thuận phí ngân hàng khách hàng chịu, bên bạn chi hộ (bên bạn đã ghi vào chi phí).
        31 Tháng năm 2016
      4. Hien
        Hien
        25/2: OK
        3/3: OK
        6/4:
        N1122: 239 x 22.2960
        C131: x 22.270
        C515: x 20
        N112/C131: x 22.290
        14/4: Xem lại tỷ giá
        31 Tháng năm 2016
    19. ftuhaly
      ftuhaly
      Chào anh,

      Anh ơi cho em hỏi 1 vấn đề liên quan tới hạch toán chi phí cho doanh nghiệp trồng cây cao su.

      Hàng năm, những doanh nghiệp này thường mất 1 khoản chi phí chăm sóc cây thường xuyên trước khi khai thác mủ. Anh cho em hỏi là chi phí này có được tính vào giá vốn hàng bán không? và tính vào khoản nào?.

      Mong nhận được câu trả lời từ anh.
      1. Hien
        Hien
        Bạn đặt câu hỏi trong diễn đàn, phần TT 200 - Hệ thống tài khoản kế toán, rồi dẫn link mình sẽ vào trả lời.

        Hỏi - đáp trên diễn đàn sẽ thu thập được nhiều ý kiến hơn và nó cũng là cơ sở tham khảo cho các bạn khác.
        9 Tháng năm 2016
      2. ftuhaly
        ftuhaly
        Dạ vâng a
        9 Tháng năm 2016
    20. rangkhenh
      rangkhenh
      Công ty con có được sử dụng lãi sau thuế để đầu tư vào công ty con khác không anh? Em mong nhận được câu trả lời của anh?
      1. View previous comments...
      2. Hien
        Hien
        Hạch toán bình thường thôi, không cần quan tâm đến nguồn đầu tư lấy từ đâu cả.
        18 Tháng ba 2016
      3. rangkhenh
        rangkhenh
        Nếu hạch toán bình thường N221/C112. Trường hợp này là góp vốn bằng tiền, vẫn chưa sử dụng lãi sau thuế??
        18 Tháng ba 2016
      4. Hien
        Hien
        OK bạn à.
        18 Tháng ba 2016
  • Đang tải...
  • Đang tải...
  • Giới thiệu

    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Thái Nguyên
    Facebook:
    https://www.facebook.com/hien.nguyenmanh.94