Cách hạch toán chiết khấu thanh toán

  • Thread starter duyen152
  • Ngày gửi
D

duyen152

Sơ cấp
21/10/10
22
1
3
35
tp.hcm
em có một ví dụ nhờ anh (chị ) định khoản nghiệp vụ này giúp e. Cảm ơn!
Cty A mua trực tiếp 10.000 SPA, thanh toán bằng TGNH sau khi trừ 1% chiết khấu thanh toán được hưởng trên tổng giá thanh toán. biết giá bán đơn vị cả thuế GTGT10% là 66.000 đ/sp.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
Nợ TK 156: 10.000 x 60 = 600.000ngđ
Nợ TK 133: 60.000ngđ
Có TK 515: 6.600
Có TK 112: 653.400
 
thuonghanam

thuonghanam

Sơ cấp
5/8/11
35
1
0
ha nam
N 156-a: 60.000; N 133: 6000; C 112:63.340; C 515: 660 ( ĐVT 1000)
 
xuan020186

xuan020186

Độc cô
9/5/11
142
1
18
Đà Nẵng
em có một ví dụ nhờ anh (chị ) định khoản nghiệp vụ này giúp e. Cảm ơn!
Cty A mua trực tiếp 10.000 SPA, thanh toán bằng TGNH sau khi trừ 1% chiết khấu thanh toán được hưởng trên tổng giá thanh toán. biết giá bán đơn vị cả thuế GTGT10% là 66.000 đ/sp.
ấy chà, sao giống bài tập về nhà thế này nhỉ?
Nợ 156 : 60.000*10.000 = 600.000.000
Nợ 1331 : 6.000*10.000 = 60.000.000
Có 515 : 66.000*10.000*1% = 6.600.000
Có 112 : 660.000.000 - 6.600.000 = 653.400.000

Sao lại là 515 mà ko phải là 711!
Theo quyết định 15 của BTC khi được hưởng chiết khấu khi thanh toán thì ĐK : Có 515.
 
Sửa lần cuối:
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
Sao lại là 515 mà ko phải là 711!

Lấy 1 ví dụ như thế này: mua hàng ngày 1/7, theo hợp đồng kinh tế giữa 2 bên thời hạn thanh toán là 1/8. Như vậy từ 1/7 đến 1/8 có thể tạm hiểu là bên mua đang "chiếm dụng vốn tạm thời" của bên bán, và bên bán chấp nhận điều này. Trước thời hạn 1/8 bên mua thanh toán, nghĩa là họ không "chiếm dụng vốn tạm thời" của bên bán nữa, do đó bên bán cho hưởng 1 khoản tiền vì đã thanh toán trước hạn, khoản này gọi là chiết khấu thanh toán (CKTT). CKTT liên quan tới việc sử dụng tiền vào thời điểm nào, do đó hạch toán vào TK515.
Trong khi đó TK711 sử dụng để phản ánh các khoản thu ngoài hoạt động SXKD của đơn vị, bao gồm:
- Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ;
- Chênh lệch lãi do đánh giá lại vật tư, hàng hoá, tài sản cố định đưa đi góp vốn liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác;
- Thu nhập từ nghiệp vụ bán và thuê lại tài sản;
- Thu tiền được phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng;
- Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xoá sổ;
- Các khoản thuế được NSNN hoàn lại;
- Thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ;
- Các khoản tiền thưởng của khách hàng liên quan đến tiêu thụ hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ không tính trong doanh thu (Nếu có);
- Thu nhập quà biếu, quà tặng bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân tặng cho doanh nghiệp
Do đó không hạch toán CKTT vào TK711
 
  • Like
Reactions: 1 person
D

duyen152

Sơ cấp
21/10/10
22
1
3
35
tp.hcm
Em cảm ơn! nhưng nếu định khoản như thế này thì đúng hay sai. Mong anh (chị) góp ý giúp em nhé.
NTK112 : 653.400.000
NTK635 : 6.600.000
CTK511 : 600.000.000
CTK3331: 60.000.000
 
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
Em cảm ơn! nhưng nếu định khoản như thế này thì đúng hay sai. Mong anh (chị) góp ý giúp em nhé.
NTK112 : 653.400.000
NTK635 : 6.600.000
CTK511 : 600.000.000
CTK3331: 60.000.000

Là sai, vì:
1. Mua hàng hóa về nhập kho thì hàng hóa tăng, vậy bút toán thể hiện hàng hóa tăng (Nợ TK 156) đâu?
2. Trả tiền mua hàng cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng thì tiền gửi của DN giảm xuống, phải ghi Có TK 112, bạn hạch toán Nợ TK 112 là sai về bản chất.
3. Hoạt động mua hàng không hề liên quan gì tới tiêu thụ nên không thể xuất hiện doanh thu (Có TK 511) ở đây được, nên cũng không có thuế GTGT phải nộp (Có TK 3331) luôn.
4. Mình là người mua hàng và được hưởng CKTT, đây hoàn toàn không phải là chi phí mà DN phải chịu nên không thể ghi Nợ TK 635 được.
Nói chung là bạn đã hạch toán sai. Mình có cảm giác bạn đang hạch toán trường hợp mình là người bán và cho khách hàng hưởng CKTT.
 
lienkt222

lienkt222

Sơ cấp
5/2/10
43
0
0
ha noi
Em cảm ơn! nhưng nếu định khoản như thế này thì đúng hay sai. Mong anh (chị) góp ý giúp em nhé.
NTK112 : 653.400.000
NTK635 : 6.600.000
CTK511 : 600.000.000
CTK3331: 60.000.000

bạn định khoản như thế này là hạch toán của bên bán hàng ( tức cty A là khách hàng)
CÒN ở cty A, thi hạch toán : ( ĐVT 1000 đ)
Nợ Tk 156: 600 000 ( 10 000 x 60)
Nợ tk 133 : 60 000
Có TK 515: 6 600 ( 660 000X 1% )
Có TK 112: 653 400
 
D

duyen152

Sơ cấp
21/10/10
22
1
3
35
tp.hcm
Anh (chị) ơi, thực ra ví dụ này là Cty mình bán hàng cho Cty A và cho Cty A hưởng chiết khấu thanh toán. Như vậy em hạch toán phần chiết khấu có đúng không ạ.
 
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
em có một ví dụ nhờ anh (chị ) định khoản nghiệp vụ này giúp e. Cảm ơn!
Cty A mua trực tiếp 10.000 SPA, thanh toán bằng TGNH sau khi trừ 1% chiết khấu thanh toán được hưởng trên tổng giá thanh toán. biết giá bán đơn vị cả thuế GTGT10% là 66.000 đ/sp.

Anh (chị) ơi, thực ra ví dụ này là Cty mình bán hàng cho Cty A và cho Cty A hưởng chiết khấu thanh toán. Như vậy em hạch toán phần chiết khấu có đúng không ạ.

Em cảm ơn! nhưng nếu định khoản như thế này thì đúng hay sai. Mong anh (chị) góp ý giúp em nhé.
NTK112 : 653.400.000
NTK635 : 6.600.000
CTK511 : 600.000.000
CTK3331: 60.000.000

Vậy thì ngay từ đầu phải nói A là người mua hàng chứ! Bạn hạch toán như vậy là ok rồi đó. Lần sau nhớ hỏi rõ ràng nha!
 
lienkt222

lienkt222

Sơ cấp
5/2/10
43
0
0
ha noi
uh, nếu bên mình là cty bán thi em hạch toán như vậy la ok rùi, tại em ko nói rõ là cty A la khách hàng
 
D

duyen152

Sơ cấp
21/10/10
22
1
3
35
tp.hcm
Phân bổ công cụ dụng cụ

Cảm ơn anh (chị) nhiều nha! ah em có 1 câu trong bài tập mà em chưa làm ra nhờ anh (chị) giúp dùm em nha.
Phân bổ giá trị công cụ thuộc loại phân bổ 4 lần vào chi phí kỳ này: 10.000, trong đó cho sản xuất 6.500, cho QLDN: 3.500
 
lienkt222

lienkt222

Sơ cấp
5/2/10
43
0
0
ha noi
Cảm ơn anh (chị) nhiều nha! ah em có 1 câu trong bài tập mà em chưa làm ra nhờ anh (chị) giúp dùm em nha.
Phân bổ giá trị công cụ thuộc loại phân bổ 4 lần vào chi phí kỳ này: 10.000, trong đó cho sản xuất 6.500, cho QLDN: 3.500

chác đề này của em xuất CCDC từ trcs rùi đúng ko,
khi phân bổ em DK:
Nợ TK 627: 6 500
Nợ TK 642: 3 500
Có TK 142: 10 000
 
H

hoa ngh an

Sơ cấp
15/9/10
35
0
0
Hà Nội
Chào bạn Duyen 152
Nếu công ty bạn bán hàng cho Cty A bạn hạch toán như vậy là đúng nhé.
 
valentine1011

valentine1011

Củ Gừng
5/5/10
561
9
18
Bộ tộc Maya
Cảm ơn anh (chị) nhiều nha! ah em có 1 câu trong bài tập mà em chưa làm ra nhờ anh (chị) giúp dùm em nha.
Phân bổ giá trị công cụ thuộc loại phân bổ 4 lần vào chi phí kỳ này: 10.000, trong đó cho sản xuất 6.500, cho QLDN: 3.500
mình nghĩ nếu chỉ phân bổ vào cp của 1 kỳ thì sẽ là
nợ tk 627:1625
nợ tk 642:875
có tk 142: 2500
 
lienkt222

lienkt222

Sơ cấp
5/2/10
43
0
0
ha noi
mình nghĩ nếu chỉ phân bổ vào cp của 1 kỳ thì sẽ là
nợ tk 627:1625
nợ tk 642:875
có tk 142: 2500

bạn a, bạn lấy 2500 ở đâu vậy????????? đề nêu rõ là, CCDC thuộc loại phân bổ 4 lần, và đây là phân bổ cho kỳ này với số tổng cộng 10 000 cơ mà, nếu đề nói CCDC xuát với giá trị 10 000, thi mỗi kỳ mới là 10 000 : 4 kỳ = 2500.
 
valentine1011

valentine1011

Củ Gừng
5/5/10
561
9
18
Bộ tộc Maya
bạn a, bạn lấy 2500 ở đâu vậy????????? đề nêu rõ là, CCDC thuộc loại phân bổ 4 lần, và đây là phân bổ cho kỳ này với số tổng cộng 10 000 cơ mà, nếu đề nói CCDC xuát với giá trị 10 000, thi mỗi kỳ mới là 10 000 : 4 kỳ = 2500.

uh đúng, mình hiểu hơi nhầm chút
 
C

CaTinh

Trung cấp
5/12/09
72
0
6
long an
Công ty A hưởng chiết khấu thì công ty bán hạch toán vào 635
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA