Thường bên mình lúc kiểm kê kho nếu tài sản thiếu thì đưa vào tài khoản nàyCác vị tiền bối cho em hỏi vấn đề này với.
Khi nào thì cho vào tài khoản 1381( tài sản thiếu chờ xử lý)?
Thường thì khi cuối tháng kiểm kê kho ( Người ta lấy thời điểm là 0 giờ ngày 01 tháng.... năm 200x ) hoặc có đơn vị kiểm kê theo quý thì lấy thời điểm 0 giờ ngày đầu của tháng đầu quý. Để ghi vào sổ sách kế toán cần có biên bản kiểm kê có chữ ký của hội đồng kiểm kêThường bên mình lúc kiểm kê kho nếu tài sản thiếu thì đưa vào tài khoản này