H
Em đang gặp 1 trường hợp như sau:
Tháng 2 e có kê khai nhầm 1 hóa đơn (nói đúng hơn là 1 phiếu thu tiền cước vận chuyển cúa hãng hàng không quốc gia Việt Nam, trên đó có ghi đầy đủ thông tin ký hiệu, số,mã số thuế...)em đã kê khai phiếu thu trên vào bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào tháng 2/2012. Bay giờ em phát hiện ra em phải điều chỉnh khai bổ sung đối với phiếu này như thế nào ạ? Trên phiếu đó có ghi nội dung như sau:
Hàng trình
HAN-SGN : 3.200.000
SGN-DAD
Thuế GTGT : 320.000
Thuế khác : 44.000
Tổng tiền : 3.564.000
Các anh, chị chỉ giùm em phần này với.Em cảm ơn mọi người nhiều.
Tháng 2 e có kê khai nhầm 1 hóa đơn (nói đúng hơn là 1 phiếu thu tiền cước vận chuyển cúa hãng hàng không quốc gia Việt Nam, trên đó có ghi đầy đủ thông tin ký hiệu, số,mã số thuế...)em đã kê khai phiếu thu trên vào bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào tháng 2/2012. Bay giờ em phát hiện ra em phải điều chỉnh khai bổ sung đối với phiếu này như thế nào ạ? Trên phiếu đó có ghi nội dung như sau:
Hàng trình
HAN-SGN : 3.200.000
SGN-DAD
Thuế GTGT : 320.000
Thuế khác : 44.000
Tổng tiền : 3.564.000
Các anh, chị chỉ giùm em phần này với.Em cảm ơn mọi người nhiều.