Các bác cho e hỏi doanh thu năm 2012 trên 1 tỷ rùi có phải làm mẫu 06/GTGT để nộp lên CCT k ạ?
cứ làm tờ thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT nộp nên cơ quan thuế đi bác. rồi làm 1 cái công văn trình bày lý do tại sao lại nộp chậm, nếu công ty của bác thành lập vào tháng 12/2013 thì dễ trình bày lý do đang trong quá trình hoàn thiện bộ máy quản lý, chưa có kế toán nên chưa am hiểu về pháp luật thuế. còn về chuyện VAT nếu bác khai thuế trực tiếp thì dù bác có mua hàng của nhà cung cấp có VAT thì bác cũng không được khai, và khách hàng mua của bác cũng không được khấu trừ vì hóa đơn của bác đâu có thuế đâuMình đang trong quá trình thành lập Công ty. Chắc mình sắp nhận GCNĐKKD.
Lúc mình nhờ bên dịch vụ thành lập Công ty họ không nói những cái mới của năm nay nên mình không biết.
Đến hôm rồi họ mới bảo mình về Hóa đơn Công ty không được in VAT (tức là hóa đơn bán hàng chứ không phải GTGT).
Mình làm về Bánh kẹo.
Vậy giả sử mình nhập bánh kẹo từ 1 pháp nhân, có đầu vào VAT.
Mình bán cho 1 người khác họ muốn lấy đầu vào thì làm thế nào.
VD: Mình bán 10sp, mỗi sp đầu vào nhập 10.000đ, thuế là 10.000đ.
Bây giờ mình bán cho khách thì bán 10 sp x 15.000 = (Tổng Doanh thu) Tổng Doanh thu này có được cài VAT vào không hay sau này tính % khấu trừ trực tiếp trên con số này.
Khách hàng mình có đầu vào VAT là như thế nào ạ?
Xin nhờ các bạn giúp vì mình thành lập doanh nghiệp chưa biết gì, mà doanh nghiệp mới mà không xuất VAT thì khó quá.
cứ làm tờ thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT nộp nên cơ quan thuế đi bác. rồi làm 1 cái công văn trình bày lý do tại sao lại nộp chậm, nếu công ty của bác thành lập vào tháng 12/2013 thì dễ trình bày lý do đang trong quá trình hoàn thiện bộ máy quản lý, chưa có kế toán nên chưa am hiểu về pháp luật thuế. còn về chuyện VAT nếu bác khai thuế trực tiếp thì dù bác có mua hàng của nhà cung cấp có VAT thì bác cũng không được khai, và khách hàng mua của bác cũng không được khấu trừ vì hóa đơn của bác đâu có thuế đâu
Vẫn nộp được bạn ạ .có phạt ít đó nhưng các chi cục thuế đều tiếp nhận và bạn cứ làm bình thường vì về vấn đề này rất nhiều công ty chưa nộp đâu bạn ạ và thuế sẽ có hướng giải quyết ổn thỏa cho bạn
Em thành lập năm 2014 chứ không phải 2013 nên chắc phải theo GTGT trực tiếp nhưng em chưa hiểu cách thức tính và khách hàng của em muốn lấy hóa đơn đầu vào với họ thì em phải viết thế nào ạ
Nếu bên bạn phải theo thuế GHTGT trực tiếp thì bạn viết hóa đơn bán hàng, bạn ko được khấu trừ thuế đầu vào bạn mua của pháp nhân đó mà số thuế đầu vào đó bạn cộng cả vào chi phí ko hạch toán thuế GTGT. CÒn bạn xuất ra đương nhiên ko có thuế mà giá bán bằng giá + cả thuế. Bên mua không thể lấy được thuế .
ở đà nẵng cục thuế sơn trà đều có cách hướng dẫn cho những người nộp muộn giảm thiểu phạt và có lợi cho doanh nghiệp hơn vì cái vụ này gấp gápb ơi, những điều b nói có căn cứ k vậy. vì hn mình lên thuế hỏi họ đều bảo k được giải quyết
Doanh thu trên 1 tỷ thì ko cần làm mẫu đó nha bạn.Vẫn nộp được bạn ạ .có phạt ít đó nhưng các chi cục thuế đều tiếp nhận và bạn cứ làm bình thường vì về vấn đề này rất nhiều công ty chưa nộp đâu bạn ạ và thuế sẽ có hướng giải quyết ổn thỏa cho bạn
Mình đang trong quá trình thành lập Công ty. Chắc mình sắp nhận GCNĐKKD.
Lúc mình nhờ bên dịch vụ thành lập Công ty họ không nói những cái mới của năm nay nên mình không biết.
Đến hôm rồi họ mới bảo mình về Hóa đơn Công ty không được in VAT (tức là hóa đơn bán hàng chứ không phải GTGT).
Mình làm về Bánh kẹo.
Vậy giả sử mình nhập bánh kẹo từ 1 pháp nhân, có đầu vào VAT.
Mình bán cho 1 người khác họ muốn lấy đầu vào thì làm thế nào.
VD: Mình bán 10sp, mỗi sp đầu vào nhập 10.000đ, thuế là 10.000đ.
Bây giờ mình bán cho khách thì bán 10 sp x 15.000 = (Tổng Doanh thu) Tổng Doanh thu này có được cài VAT vào không hay sau này tính % khấu trừ trực tiếp trên con số này.
Khách hàng mình có đầu vào VAT là như thế nào ạ?
Xin nhờ các bạn giúp vì mình thành lập doanh nghiệp chưa biết gì, mà doanh nghiệp mới mà không xuất VAT thì khó quá.