N
Chào cả nhà,
Công ty mình là công ty chuyên sx phần mềm nhưng công ty chưa phát hành hóa đơn , công ty mình thành lập từ tháng 11 năm 2013 nên đăng ký khai thuế theo PP khấu trừ thuế từ tháng đầu tiên đến giờ những Hóa đơn đầu vào mình toàn khai ở mục 1 của PL01-2 GTGT bây giờ mới biết mình bị sai phải kê ở mục 2 HH,DV không đươc khấu trừ thuế, theo các bạn bây giờ mình phải làm sao liệu mình có bị phạt không ( lúc đầu người quản lý thuế của mình lại hướng dân khai thuế trên mục 1, khổ mình không có nắm đươc:quiet.
Mong các bạn giúp đỡ
Công ty mình là công ty chuyên sx phần mềm nhưng công ty chưa phát hành hóa đơn , công ty mình thành lập từ tháng 11 năm 2013 nên đăng ký khai thuế theo PP khấu trừ thuế từ tháng đầu tiên đến giờ những Hóa đơn đầu vào mình toàn khai ở mục 1 của PL01-2 GTGT bây giờ mới biết mình bị sai phải kê ở mục 2 HH,DV không đươc khấu trừ thuế, theo các bạn bây giờ mình phải làm sao liệu mình có bị phạt không ( lúc đầu người quản lý thuế của mình lại hướng dân khai thuế trên mục 1, khổ mình không có nắm đươc:quiet.
Mong các bạn giúp đỡ