L
Lê Phượng
Guest
Cho em hỏi trong trường hợp của cty em thì hạch toán như thế nào:Cty ngày 31/07/2006làm hợp đồng cho Cty A trị giá 100.000.000 giá đã gồm thuế gtgt5%,đến ngày 4/8/2006 Cty trả cho bên em 90.000.000 bằng tiền gửi,nhưng đến ngày 9/12/2006 mới viết hóa đơn đỏ cho bên Cty A(hóa đơn này em kê khai thuế vào tháng 12),đến 9/03/2007 thanh toán 10.000.000 băng tiền gửi. Mong các đại ca hạch toán giùm em với.