Nghiệp vụ thanh lý tài sản cố định

  • Thread starter luan
  • Ngày gửi
L

luan

Guest
31/3/07
30
0
0
37
HA NAM
anh chi cho em hỏi
khi thanh lý tài sản cố định ngân hàng bán được 20triệu đã bao hàm thuế 5%. nguyên giá tài sản là100 triệu, tài sản đã hao mòn 60triệu, giám đốc ngân hàng thưởng cho nhân viên A 500 ngàn,thuế suất l10%.vậy định khoản như thế nào ạ, em đang hỏi trong kế toán ngân hàng đấy.a
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
lequanghuy

lequanghuy

Giang hồ lãng tử
8/4/05
1,107
9
38
Hải Phòng
Bạn nói cụ thể thuế suất của TSCĐ này là bao nhiêu để tính thuế nhé.Và số tiền bán được đã bao gồm thuế chưa?
Quy trình chung chỉ có các bút toán sau:
- ghi giảm TS
Nợ 811 : 40
Nợ 214:60
Có 211:100
- Thu thanh lý:
Nợ 111,112 :
Có 711:
Có 3331:
- Chí phí khác phát sinh trong Thanh lý
Nợ 811:500
Có 111,112: 500
(Khoản thưởng này có thể xem là khoản chi hoa hồng trong quá trình thanh lý )
 
Cúc Hương

Cúc Hương

Trung cấp
5/4/07
179
0
0
39
vĩnh phúc
Bác ơi.Đây là kế toán ngân hàng làm sao định khoản y hệt kế toán doanh nghiệp thế?!?!?!?!
 
L
Nghiệp vụ thanh lý tài sản cố định tại ngân hàng hạch toán tương tự như kế toán doanh nghiệp. Bạn sử dụng tài khoản 719 - Thu nhập khác và 819 - Chi phí khác để phản ánh thu nhập chi phí.

Cheer,
 
L

lightingvotex

Guest
29/8/13
1
0
0
hà nội
Ðề: Nghiệp vụ thanh lý tài sản cố định

E mới học kế toán nên k rõ mong ac githich giúp :( tsao lại ghi nợ 811:40 ạ
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,331
1,027
113
42
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Ðề: Nghiệp vụ thanh lý tài sản cố định

E mới học kế toán nên k rõ mong ac githich giúp :( tsao lại ghi nợ 811:40 ạ
Bút toán thanh lý TSCĐ tại DN:

Phản ánh thu nhập từ bán TSCĐ
Nợ TK 111, 112, 131 : Tổng giá thanh toán
Có 711
Có 3331

Chi phí phát sinh khi thanh lý:
Nợ TK 811
Nợ TK 133
Có TK 111, 112, 331...

Bút toán ghi giảm TSCĐ
Nợ TK 214 : Hao mòn TSCĐ
Nợ TK 811 : Giá trị còn lại
Có TK 211
Có TK 213

Trong đề tài này, bạn luan có nói rõ đã khấu hao được 60tr , vậy giá trị còn lại là 40tr!
 
thầm lạng

thầm lạng

Guest
30/9/14
1
0
1
38
Ðề: Nghiệp vụ thanh lý tài sản cố định


Bút toán thanh lý TSCĐ tại DN:

Phản ánh thu nhập từ bán TSCĐ
Nợ TK 111, 112, 131 : Tổng giá thanh toán
Có 711
Có 3331

Chi phí phát sinh khi thanh lý:
Nợ TK 811
Nợ TK 133
Có TK 111, 112, 331...

Bút toán ghi giảm TSCĐ
Nợ TK 214 : Hao mòn TSCĐ
Nợ TK 811 : Giá trị còn lại (
Có TK 211
Có TK 213

Trong đề tài này, bạn luan có nói rõ đã khấu hao được 60tr , vậy giá trị còn lại là 40tr!


theo mình nghỉ 811 là chi phí khác đó là cái đã hao mòn hay còn gọi là cái giá trị đã bỏ ra, còn giá trị còn lại khi thanh lý tính sang 111, 112, hoặc 131 hoặc ( 711 thu nhập khác) bởi vì đã nói 811 là chi phí sao còn là giá trị còn lại, cái mất đi không thể là giá còn lại mà hiểu là:
211 nguyên giá
811 hao mòn, chi phí khác
214 giá trị còn lại ( lũy kế hao mòn hay lỹ kế giữa 211 và 811 )
hay nói rõ hơn rằng
211 là giá trị ban đầu
kỳ 1 đánh giá hao 1% còn 211 a
kỳ 2 đánh giá hao 2% còn 211 b
kỳ 3 đánh giá hao 3% còn 211 c
lũy kế
214= 211c
vậy số hao mòn là
811=211-214= giá trị đã thất thoát hao mòn giá trị, đây là giá trị hao hụt, thâm hao tài sản.
Nhưng nghiệt ngã một điều là TK 214 là tài khoản hao mòn, mà không phải là TK TS CĐ còn lại
hình như kế toán có vấn đề mâu thuẫn nhiều thứ lắm.
Tài khoản 811 không có số dư cuối kỳ.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 811 - CHI PHÍ KHÁC

Bên Nợ:

Các khoản chi phí khác phát sinh.

Bên Có:

Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ các khoản chi phí khác phát sinh trong kỳ sang Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”.

Tài khoản 811 không có số dư cuối kỳ.
 
A

angle1088

Guest
19/11/08
2
0
1
37
tphcm
Tài sản chưa khấu hao hết nên bút toán giảm tài sản : Nợ TK 305..:60tr
Nợ TK 89.. :40tr
Có TK 301 :100tr
Thu tiền bán tài sản : Nợ TK 1011
Có TK thuế VAT
Có TK 469 (vd chẵn là 20tr cho dễ tính làm biếng trừ ngược ra quá)
Chi tiền hoa hồng bán: Nợ TK 369 (vd là chẵn 500k)
Nợ TK thuế VAT
Có TK 101
Ở đây thu nhiều hơn chi nên kết chuyển Nợ TK 469 :20tr
Có TK 369: 500k
Có TK 79: 19tr500k
 
T

Thuthuythuthuy

Guest
26/11/14
16
0
1
35
Mình mới làm nên nghiệp vụ KT mình còn yếu nhờ mọi người hỗ trợ giúp, cho mình hỏi khi thanh lý TSCD xuất hóa đơn cho người mua thì mình kê khai thuế vào Doanh thu bán ra để mình nộp thuế đúng hok mọi người? khi ghi vào sổ sách thì mình thể hiện trên TK 711.
 
P

Phamthivananh

Trung cấp
3/8/09
106
21
18
Ha Noi
Mình mới làm nên nghiệp vụ KT mình còn yếu nhờ mọi người hỗ trợ giúp, cho mình hỏi khi thanh lý TSCD xuất hóa đơn cho người mua thì mình kê khai thuế vào Doanh thu bán ra để mình nộp thuế đúng hok mọi người? khi ghi vào sổ sách thì mình thể hiện trên TK 711.
Hóa đơn bán TSCĐ bạn kê khai vào tờ khai bán ra và nộp tiền thuế giống như các doanh thu khác tại đơn vị bạn, còn định khoản thì vẫn cho vào tk doanh thu 711
 
P

Phamthivananh

Trung cấp
3/8/09
106
21
18
Ha Noi
Tài sản chưa khấu hao hết nên bút toán giảm tài sản : Nợ TK 305..:60tr
Nợ TK 89.. :40tr
Có TK 301 :100tr
Thu tiền bán tài sản : Nợ TK 1011
Có TK thuế VAT
Có TK 469 (vd chẵn là 20tr cho dễ tính làm biếng trừ ngược ra quá)
Chi tiền hoa hồng bán: Nợ TK 369 (vd là chẵn 500k)
Nợ TK thuế VAT
Có TK 101
Ở đây thu nhiều hơn chi nên kết chuyển Nợ TK 469 :20tr
Có TK 369: 500k
Có TK 79: 19tr500k
Mình thấy hướng dẫn của bạn loằng ngoằng quá
Phần giảm ts:
Nợ TK 305
Nợ TK 890
Có TK 301
Phần bán ts thì ghi:
Nợ Tk tiền
Có TK 790
Có TK 4531
Phần Chi tiền thưởng
Nợ TK 890
Có TK tiền
 
Green0410

Green0410

Cao cấp
17/5/08
597
89
28
TpHCM
Mình mới làm nên nghiệp vụ KT mình còn yếu nhờ mọi người hỗ trợ giúp, cho mình hỏi khi thanh lý TSCD xuất hóa đơn cho người mua thì mình kê khai thuế vào Doanh thu bán ra để mình nộp thuế đúng hok mọi người? khi ghi vào sổ sách thì mình thể hiện trên TK 711.
Vẫn kê khai doanh thu trên tờ khai bình thường bạn ạ
Hạch toán thì:
N111,112
C711
C3331
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA