Mua NVL_hưởng chiết khấu thanh toán???

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi Cheryl Metal, 10 Tháng mười 2007.

4,906 lượt xem

  1. Cheryl Metal

    Cheryl Metal Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    HN
    Em có một đề bài thế này ạ:
    29/4: cty mua NVL 1000kg, giá hóa đơn chưa thuế là 124/kg. DK thanh toán là tín dụng thương mại 20 ngày kể từ ngày mua với chiết khấu thanh toán 0.8%.
    12/5 cty nhận dc NVL đã mua. Cty thanh toán cho ng bán bằng chuyển khoản và nhận chiết khấu bằng tiền mặt.

    Em làm như sau:
    Ngày 29/4: Nợ TK151: 124*1000*110%=136400
    Có TK 331: 136400
    Nợ TK1388(???): 124*1000*110%*0.8%=10912
    Có TK515 : 10912
    Ngày 12/5: Nợ TK152: 124000
    Nợ TK133: 12400
    Có TK 151: 136400
    Nợ TK331: 136400
    Có TK 112: 136400
    Nợ TK111: 10912
    Có 1388: 10912

    Em thắc mắc:
    - Chính xác thì tín dụng thương mại 20 ngày dc hưởng chiết khấu thanh toán là thế nào ạ, em chỉ hiểu lờ mờ, và 0.8% là giá có tính thuế hay ko(đề ko nói rõ ạ)
    - Em cho TK 1388 có chính xác ko, em muốn ghi Nợ 331 nhưng do phần sau nó lại bảo dc hưởng chiết khấu bằng tiền mặt nên em tách vào 1388

    Mong mọi ng giúp sức ... yêu lắm ạ :1luvu:
     
    #1
  2. ATM919

    ATM919 ♥♥♥ ATC ♥♥♥

    Bài viết:
    2,479
    Đã được thích:
    45
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Hà Nội, Việt Nam
    Trường hợp của bạn mình định khoản như sau:
    Khi mua NVL đang đi đường.
    Nợ TK 151
    Có TK 331
    Khi nhận được NVL và HĐ
    Nợ TK 152
    Nợ TK 133
    Có TK 151
    Thanh toán Bằng chuyển khoản
    Nợ TK 331
    Có TK 112
    Nhận chiết khấu THanh toán bằng tiền mặt
    Nợ TK 111
    Có TK 515
    Chiết khấu trong thời hạn 20 ngày thực chất là chiết khấu thanh toán khi bạn thanh toán tiền cho nhà CC đúng thời hạn hợp đồng.
     
    #2
  3. sang_83

    sang_83 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Quảng Nam
    Bạn EVA919 đã giải thích cho bạn rồi đó, hihi, không còn gì khác hơn.
     
    #3
  4. Cheryl Metal

    Cheryl Metal Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    HN
    Nhưng ngày 29/4 chẳng nhẽ ko phản ánh khoản 0,8% dc hưởng ạ ... coi như ko có rồi tới ngày 12/5 tính thẳng vào 515 ạ .. như thế thì có đúng ko ạ ? sẽ làm sai khác cân đối tháng 4 mất??
     
    #4
  5. thumper

    thumper Lối cũ ta về .......

    Bài viết:
    1,407
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
    Tất nhiên là ko phản ánh ngay chiết khấu vào ngày 29/4. chỉ phản ánh khi mình thanh toán thôi
     
    #5
  6. ATM919

    ATM919 ♥♥♥ ATC ♥♥♥

    Bài viết:
    2,479
    Đã được thích:
    45
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Hà Nội, Việt Nam
    Làm sao em phản ánh ngay được, khi nào em thanh toán trong hạn được hưởng CK thì em mới phản ánh, trường hợp nếu em ko thanh toán đúng hạn mà phản ánh ngay thì theo dõi thừa sao.
    Thân!
     
    #6
  7. HOANGNAM

    HOANGNAM Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    1,258
    Đã được thích:
    17
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Binh duong
    Khi bạn hạch toán vào TK 151 thì nó đã thuộc quyền sở hữu của DN. Như vậy bạn đã nhận được HĐ và phải hạch toán : ựơ 151, 133 / Có 331 chứ. Xin hãy xem lại trong hệ thống TK theo QĐ 15.
     
    #7
  8. longcv

    longcv Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Google
    2 cách hạch toán , cuối cùng nó cũng đối trừ đi thôi.
     
    #8
  9. ATM919

    ATM919 ♥♥♥ ATC ♥♥♥

    Bài viết:
    2,479
    Đã được thích:
    45
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Hà Nội, Việt Nam
    Bạn quá nóng vội khi hạch toán như thế đó.Trường hợp bạn mua hàng đang đi đường, bạn chưa nhận được hóa đơn thì bạn hạch toán như trên là đúng hay sai?,bạn căn cứ vào đâu để hạch toán như trên, hàng hóa đang đi trên đường chưa về nhập kho, HĐ cũng phải theo số hàng đó đi trên đường, bạn ngồi nhà hạch toán chay như thế ah!
    Chỉ khi nào bạn nhận được HĐ thì mới hạch toán
    Nợ TK 152
    Nợ TK 133
    Có TK 111,112,331
    Hđ có thể về ngay nhưng đôi khi vài tháng sau nó mới về mà hàng hóa của bạn đã về nhập kho, vậy bạn hạch toán như thế nào? Hàng hóa đã thuộc quyền sở hữu của DN nhưng HĐ cho số hàng đó thì lại chưa có. Bạn nên xem lại cách hạch toán của bạn nhé!
    Thân!
     
    #9
  10. Cheryl Metal

    Cheryl Metal Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    HN
    Dạ .. theo em thì thực chất hóa đơn đã về rồi ... theo đề bài thì em hiểu như thế .. nên tách luôn khoản 133 cũng ko vấn đề gì ...
    Nếu theo thực tế thì em ko rõ ... vì giờ em mới đang học thôi ... nhưng em lại cứ nghĩ là ... khi mình đã chấp nhận dk chiết khấu thanh toán, đã có sự thỏa thuận với ng bán thì mình dc phép tính cái phần giảm đó vào khoản tăng nguồn vốn của tháng 4 phải ko ạ ...
    Em nghĩ là còn đang học nên chắc là hơi lí thuyết và sao y như sách quá ... anh chị cho em lời khuyên với ... hic ...
    Cô giáo em thì cũng ok với cách làm của em ... nhưng vì cô ý có vẻ ko ok lắm ... nên em ko tin tưởng lắm ạ ... hic ...
     
    #10
  11. ATM919

    ATM919 ♥♥♥ ATC ♥♥♥

    Bài viết:
    2,479
    Đã được thích:
    45
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Hà Nội, Việt Nam
    EM ah thực tế thì nhiều tình huống không phức tạp như lý thuyết ở trường học, nhưng có nhiều tình huống thì phức tạp hơn nhiều và sách vở không nói tới, kiến thức ở trường học thì júp mình học tốt hơn ở trong trường thôi, kiến thức học được ở ngoài đời sẽ theo đuổi cả sự nghiệp kế toán của em, học trong trường tốt nhưng ra đời có thể sẽ làm tồi, ra đời là cả một nghệ thuật sống và làm việc. Có những cái phải trả giá đắt cho nó trước khi em có thể học hỏi được kinh nghiệm từ cái đó.
    Một vài điều gửi tới em!
    Thân!
     
    #11
  12. xuantham

    xuantham Moderator Staff Member

    Bài viết:
    5,333
    Đã được thích:
    581
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    4/1 Văn Chung - P13- Q. Tân Bình- TPHCM
    Hàng đi đường thì theo nguyên tắc phải có hoá đơn đi đường, nhưng cũng không loại trừ trường hợp lấy hoá đơn trước.

    Chiết khấu thanh toán sẽ được hưởngkhi đã thanh toán tiền cho người bán, chưa thanh toán làm gì phát sinh quyền lợi đâu mà hạch toán.

    Cái câu mà bị bold nó lên cho thấy kiến thức căn bản về kế toán em có vấn đề, câu đó không có ý nghĩa gì cả:
    1. Sự thoả thuận không là một NVKTPS
    2. Giả sử như nghiệp vụ đươc hưởng chiết khấu đã phát sinh đi, thì em phải nói là khoản chiết khấu đó làm giảm khoản phải trả, Tài khoản phải trả là nguồn vốn. Còn cái cấu "dc phép tính cái phần giảm đó vào khoản tăng nguồn vốn của tháng 4" có vẻ không ổn. tính cái phần giảm vào cái khoản tăng .... Tính là tính sao?

    Em tập suy nghỉ theo kiểu bút toán kép cho quen và dể suy nghỉ hơn
     
    #12
  13. hale

    hale Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    17
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Đối với trường hợp này có thể hiểu rằng Hóa đơn mua NVL đã về, còn hàng thì đang đi trên đường.
    hạch toán sẽ là:
    + Phản ánh hàng mua:
    Nơ Tk 151
    Nợ Tk 133
    Có Tk331
    + Khi hàng về đến nơi:
    Nợ Tk 152
    Có Tk 151
    + KHi DN thanh toán cho nhà cung cấp
    Nợ Tk 331
    Có Tk 112
    +DO doanh nghiệp thanh toán trong thời gian được hưởng chiết khấu thanh toán nên doanh nghiệp có thu nhập tài chính (hiểu là khoản thu này có là do thanh toán sớm được tạo ra từ việc dùng đến tk vốn bằng tiền do vậy được đưa vào thu nhập tài chính)
    Nợ Tk 111
    Có tk 515 (0.8%*331)
     
    #13
  14. longcv

    longcv Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Google
    Định khoản chắc đã hiểu.
    Chery nói cũng có lí , nhưng đó chỉ là trên lí thuyết và chính cái đề bài cho phép CHERY nói như vậy.
    Tuy nhiên áp dụng thực tế thì cách làm của MrTrường hoàn toàn đúng đắn và phản ánh chính xác khi nghiệp vụ KTPS.
    Thỏa thuận như đề bài nói tới nó chẳng có ý nghĩa gì đối với công việc Kế toán ngoài thực tế.
    Quan trọng là người hỏi đã hiểu vấn đề chưa, nếu rồi thì có lẽ đóng cái TOPPIC lại...................
     
    #14
  15. chuyengiaketoan

    chuyengiaketoan lãng tử vô tình

    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    Hà nội, TP HCM
    Tại sao lại tăng nguồn vốn????:wall::wall::wall:.
    Em hạch toán như các anh chị đã hướng dẫn cho em bên trên là đúng rồi. Đến ngày 15/5 em mới nhận được tiền CK cơ mà. Còn tháng 4 em vẫn hạch toán toàn bộ vào TK331 thì làm sao lệch được.
     
    #15
  16. anhbinhminhtinh

    anhbinhminhtinh Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    297/8 lac long quan F3 Q11 HCM
    cach hach toan theo ban EVA919 la chinh xac day ban ah. Ban chi nhen duoc chiet khau sau khi da thanh toan tien cho ben ban va luc ay ban moi duoc hach toan vao TK515 thoi.
     
    #16
  17. Cheryl Metal

    Cheryl Metal Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    HN
    Hì ... dạ ... mấy hôm bận quá hông vô ... em cám ơn mọi ng nhiều ạ .. cách ĐK thì em cũng ok từ trang đầu rồi mà ạ ... em cám ơn mọi ng nhiều ... nhất là EVA và Xuantham ... mừ anh chị trách em là đúng rùi... em mới học môn này chưa dc 3 tháng nay thôi ạ... mà em lại học kế toán ngoài ngành (do em học khoa Ngân hàng) ... ở lớp thì cũng chỉ sách vở thôi ... cô giáo em thì lại cũng hông có dc siêu lắm ... thế nên nói năng nó lộn xộn vậy đó ... VÔ đây học hỏi dc anh chị nhiều quá ... hihi ... iu cả nhà nhìu ạ ... Em hứa sẽ tiến bộ ạ ... ^^
     
    #17
  18. NGUOI DAC BIET

    NGUOI DAC BIET Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Chào các bạn tôi là thành viên mới của diễn đàn, theo tôi với nghiệp vụ trên phải làm như sau:
    29/4: Nợ TK151:
     
    #18
  19. NGUOI DAC BIET

    NGUOI DAC BIET Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Chào Các anh các chị và các bạn. Theo tôi bài tập giải quyết như sau:
    29/4: No TK151
     
    #19
  20. NGUOI DAC BIET

    NGUOI DAC BIET Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Chào ban Cheryl Metal và các anh các chị trong diễn đàn tôi là thành viên mới của diễn đàn xin dc góp gạo thổi cơm chung cùng mọi người ỏ nghiệp vụ này:
    Theo tôi nên làm như sau:
    N29/4:
    Nợ TK151:
    Nợ TK133
    Có TK331
    N12/:
    a. Nợ TK152
    Có TK151
    b. Nợ TK331
    Có TK112
    c. Nợ TK111
    Có TK515
    Xét về góc độ thực tế mà nói thì nghiệp vụ trên thiếu tính chặt chẽ vì nếu chặt chẽ phải có lời chú thích trong bài tập "Cuối tháng hàng chưa vè nhập kho nhưng đã nhận HĐ GTGT. vì theo quan điểm của người ra bài tập trên họ cho rằng khi cho biét chính xác giá thì có thể hiểu ngầm định là đã có HĐ rồi. Đó là sự thiếu thực tế giữ học và thực tế.
     
    #20

Chia sẻ trang này