Mỗi ngày một câu hỏi: Doanh thu 5 năm nhận trước...

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi Ketoan.PT, 22 Tháng bảy 2005.

2,697 lượt xem

  1. Ketoan.PT

    Ketoan.PT Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Kính chào các pác. Em mới vào nghề, lại gặp phải cái nghề khó quá, xin các pác giúp đở. Số là doanh nghiệp em cho thuê dây chuyền sản xuất 10 năm. Cơ mà khách hàng thanh toán luôn 5 năm. Vậy em phải ghi sổ và giải trình với thuế thế nào ạ. Mong các pác giúp đở.
     
    #1
  2. tranvanhung

    tranvanhung Gãi ngứa

    Bài viết:
    2,976
    Đã được thích:
    9
    Nơi ở:
    Biên Hoà - Đồng Nai
    Bạn cứ hạch toán vào TK 3387 để theo dõi. Hàng tháng khi xuất hoá đơn tiền thuê máy bạn sẽ hạch toán giảm tại TK này.
     
    #2
  3. Ketoan.PT

    Ketoan.PT Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Cảm ơn pác tranvanhung quá nhiệt tình với em. Cơ mà em phải xuất hóa đơn rồi, thu tiền rồi, sao lại đưa vào "Doanh thu chưa thực hiện" được?
     
    #3
  4. tranvanhung

    tranvanhung Gãi ngứa

    Bài viết:
    2,976
    Đã được thích:
    9
    Nơi ở:
    Biên Hoà - Đồng Nai
    Vậy là bạn đã làm sai nguyên tắc rồi vì phí mà bạn thu được là doanh thu cho thuê máy trong 5 năm chứ không phải 1 tháng. Nếu lỡ rồi thì bạn có thể kê khai thuế GTGT đầu ra 1 lần nhưng phần doanh thu phản ánh từng tháng chứ không gộp chung. Điều này có vẻ hơi lệch 1 chút nhưng cũng chấp nhận được.
     
    #4
  5. MINA

    MINA TV Ban Quản Trị / Admin

    Bài viết:
    3,486
    Đã được thích:
    100
    Nơi ở:
    Ninh Thuận
    Mina có đọc ở đâu, nếu như theo bạn ketoanPT đã ghi nhận như vậy thì bạn phải nộp thuế GTGT. Còn phần doanh thu chưa thực hiện thì bạn có thể treo ở TK doanh thu nhận trước.
    Đểkhi nào có thời gian Mina sẽ tìm giúp bạn.
     
    #5
  6. PHIHUNGVN

    PHIHUNGVN Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    1,394
    Đã được thích:
    11
    Nơi ở:
    HANOI
    Cái này đã chót ghi rồi không sao cả đâu, cứ nộp thuế bình thường thôi. Thuế họ không ý kiến nhiều về việc này đâu.
     
    #6
  7. hat

    hat Đội ăn chơi

    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    4
    Nơi ở:
    Hà nội
    Khi khách thanh toán bạn viết luôn hoá đơn giao cho khách hàng, thuế GTGT bạn nộp 1 lần luôn. Phần ghi sổ bạn định khoản như thế này nhé:
    Nợ TK 111/112: Tổng số tiền nhận được
    Có TK 511: Doanh thu của 1 năm
    Có TK 3387: Doanh thu của 4 năm còn lại.
    Có TK 3331: Thuế GTGT
    Sau đó sang các kỳ tiếp theo bạn chỉ việc làm định khoản:
    Nợ TK 3387: Doanh thu của năm tiếp theo
    Có TK 511: Doanh thu của năm tiếp theo.
    Cheers,
     
    #7
  8. sky-blue

    sky-blue Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Tối đâu là nhà, bạ đâu là giường
    Bác Hùng trả lời quá chính xác đấy bác ketoan.PT à. Bác cứ hạch toán vào TK3387, nộp thuế GTGT(phải nộp 1 lần luôn) và phân bổ doanh thu từng kỳ(tháng, quý or năm tùy DN của bác).
    Để khỏi vướng mắc, bác cứ đọc thông tư 89/2002/TT-BTC ngày 9/10/2002 hướng dẫn 04 chuẩn mực - phần IV "Doanh thu và thu nhập khác" thì sẽ rõ.
    Chúc bác hoàn thành công việc và không bị tay Thuế làm khó.
     
    #8
  9. Ketoan.PT

    Ketoan.PT Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Cảm ơn các pác nhiều. Em hiểu rồi. Cơ mà bác Hùng nói oan em quá thôi. Không phải em làm sai. Mà là em... chưa biết làm sao cho đúng thôi :)
     
    #9

Chia sẻ trang này