các bác giúp em cách hạch toán với

  • Thread starter RUOK
  • Ngày gửi
R

RUOK

Guest
28/3/04
92
1
0
các bác cho em hỏi với nhé. Em mới bước vào nghề nên có nhiều vấn đề để hỏi quá.
Em có một lô hàng nhập vào tháng 11 năm 2004 (số lượng 1000kg). Em đã vào sổ theo định khoản:
Nợ 156: 20.000.000
Nợ 1331: 2.000.000
Có 331 22.000.000
Số hàng này em đã xuất ra gần hết theo giá vốn là 20.000 đồng/1kg.
Đến Tháng 3 năm 2005 em nhận được một hóa đơn ghi là thu bổ sung hóa đơn tháng 11 năm 2004 số tiền là 10.000.000 đồng.
Các bác giúp em cách xử lý tình huống này nhé. Lúc trước là em hạch toán sai rồi, bây giờ các bác giúp em sửa sai nhé. Em cám ơn các bác nhiều
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Lúc trước bạn đâu có hạch toán sai. Bây giờ xuất hiện thêm một hóa đơn nữa thì bạn hạch toán thêm thôi.

Nợ 156: 9.090.909

Nợ 1331: 909.091

Có 331, 111: 10.000.000
 
L

LuongKhanhToan

Cao cấp
30/5/05
217
0
16
Ha Noi
Chị Tú Anh: vấn đề giá vốn sau khi có hoá đơn bổ xung này thì xử lý thế nào ạ?
 
R

RUOK

Guest
28/3/04
92
1
0
Cám ơn chị Tú Anh. Nhưng vấn đề ở chỗ trị giá của lô hàng trên bằng tổng 2 hóa đơn cộng lại Nếu em hạch toán tiếp giống bác Tú Anh thì trị giá hàng tồn của em tăng lên rất nhiều.
 
L

LuongKhanhToan

Cao cấp
30/5/05
217
0
16
Ha Noi
Theo em trong trường hợp này ta phải tính lại giá vốn cho 1Kg hàng như sau:
(20.000.000 + 9.090.909)/1000Kg = 29.091
và ta phải điều chỉnh các bút toán về giá vốn hàng đã xuất: Giả sử đã xuất được aKg

N 632: (29.091 - 20.000) x aKg

C 156: (29.091 - 20.000) x aKg

Các bác cho ý kiến nhé.
 
R

RUOK

Guest
28/3/04
92
1
0
Vấn đề này rất khó bác Toàn ạ. Vì em nghĩ nếu trong 1 kỳ hạch toán thì còn làm được đằng này nó là 2 kỳ hạch toán. Với lại nếu tính trị giá hàng tồn kho theo phương pháp bình quân gia quyền thì bác sẽ xử lý như nào.
 
mysterman

mysterman

Guest
RUOK nói:
các bác cho em hỏi với nhé. Em mới bước vào nghề nên có nhiều vấn đề để hỏi quá.
Em có một lô hàng nhập vào tháng 11 năm 2004 (số lượng 1000kg). Em đã vào sổ theo định khoản:
Nợ 156: 20.000.000
Nợ 1331: 2.000.000
Có 331 22.000.000
Số hàng này em đã xuất ra gần hết theo giá vốn là 20.000 đồng/1kg.
Đến Tháng 3 năm 2005 em nhận được một hóa đơn ghi là thu bổ sung hóa đơn tháng 11 năm 2004 số tiền là 10.000.000 đồng.
Các bác giúp em cách xử lý tình huống này nhé. Lúc trước là em hạch toán sai rồi, bây giờ các bác giúp em sửa sai nhé. Em cám ơn các bác nhiều

:lol: Vấn đề chú nói tui cũng chưa hiểu lắm, tại sao fải thu bổ sung hóa đơn tháng 11/2004? Lý do? Tại sao mình lại chấp nhận như vậy? Làm như vậy hình như sai nguyên tắc đó.
Chú hạch tóan vậy đâu có gì sai. Giờ mình tính thêm phần GVHB cho phần đã xuất và tăng giá trị hàng tồn kho. Quan trọng là sau này bạn giải thích với CQ Thuế như thế nào đây?
 
Sửa lần cuối:
R

RUOK

Guest
28/3/04
92
1
0
Vấn đề ở chỗ ban đầu em chỉ trả cho nhà cung cấp 20 trđ thì họ chỉ xuất hóa đơn trị giá 20 tr thôi. Đến khi em trả hết tiền cho họ thì họ mới xuất tiếp hóa đơn cho em. Khổ vậy cơ chứ, nếu tăng trị giá của lô hàng này thì em sẽ phải tính lại giá vốn của những hàng mà mình đã xuất đúng không
 
M

metwametwa

Guest
6/8/05
20
0
0
40
hcm
Làm sao có chuyện vô lý vậy nhỉ?
nếu bạn mua hàng trị giá 30 tr thì HĐ xuất cho bạn cũng là 30tr, bạn trả 20tr còn 10tr gjhi nhận nợ chưa trả người bán. Làm sao mà HD lại lại 20tr nhỉ. Như thế thì HĐ ghi lượng hàng bao nhiêu? đơn giá? Không lẻ lại SL: 10.000. ĐG: 3000, TTiền 20.000.000???????????????????
Thế cty bạn không tổ chức theo dõi công nợ sao????
 
R

RUOK

Guest
28/3/04
92
1
0
Em cũng thấy vô lý bác ạ. Nhưng cái ông cung cấp hàng cho em ông ấy củ chuối lắm. Em trả cho ông ấy bao nhiêu tiền thì ông ấy xuất hóa đơn đúng bằng đấy. Hóa đơn đầu ông ấy ghi đủ Số lượng, ĐG. thành tiền. Nhưng hóa đơn sau ông ấy viết là thu bổ sung hóa đơn số, ngày, tháng, năm... Trên hóa đơn này chỉ ghi số tiền ko ghi gì nữa cả. Vậy có khổ cho em ko hả các bác.
 
N

nhungpt59

Cao cấp
25/7/03
324
1
0
Thế trong hợp đồng mua bán giữa hai bên ghi số lương, đơn giá, hàng bán thế nào?
Sao Bạn không yêu cầu họ xuất hóa đơn đúng theo số lượng đơn giá như vậy. Bạn nhận một hóa đơn viết số lượng đúng mà đơn giá hàng sai của năm trước mà bạn vẫn nhập kho xuất bán được hay sao? Nếu là hai bên có thảo thuận là năm trước viết giá vốn sai thì phải có biên bản bổ sung hợp đồng về vịêc ghi sai giá này. Trên cơ sở biên bản bổ sung về giá cả bị sai của hai bên như thế mới cơ cơ sở để xuất hóa đơn đòi tiền bổ sung , nhưng phải ghi rõ số tiền bổ sung ấy là giá vốn bao nhiêu và thuế bao nhiêu chư?
Ôi trời ơi , bên bán này chắc là không có nhân viên kế toán rồi nên họ đã vi phạm về ghi hóa đơn chứng từ rồi đấy.

Hóa đơn đã thế còn giá vốn này thì phân bổ thế nào đây? với lại thuế họ có chấp nhận cho khấu trừ nữa không chứ?
Bên bán sai thì bên mua làm theo cái sai của bên bán à?

Tóm lại cả hai bên đều sai trong việc này.
 
M

metwametwa

Guest
6/8/05
20
0
0
40
hcm
Việc đã rồi không nên bàn về các sai sót nữa. Ban nhớ lần sau để y đừng phạm sai lầm nữa.
Còn bay giờ bạn hãy tư vấn bên Thuế đi, hãy trình bày xem họ hướng dẫn thế nào mà làm cho đúng. Không thì sau này nó lại hành cho đấy.
 
C

conan77

Trung cấp
4/5/05
91
1
8
47
VN
www.d32tckt.com
To RUOCK

Này, đúng là bạn mới vào nghề qúa!
1. Căn cứ để mua hàng, với giá trị lô hàng đến 20 tr đồng thì phải có cơ sở ban đầu là hợp đồng mua bán giữa 2 bên, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng, phiếu nhập kho. Giá cả đã được thoả thuận từ trước chứ không có cái kiểu trả bao nhiêu tiền cũng nhận và cấp hoá đơn ra như thế đâu. Hoá đơn phải được cấp 1 lần cho toàn bộ giá trị lô hàng xuất ra chứ không phải căn cứ theo phiếu uỷ nhiệm chi hay số tiền của bên mua thanh toán. Trường hợp có sai sót mới được cấp hoá đơn điều chỉnh nhưng phải có biên bản điều chỉnh.

2. Bạn có thể từ chối thanh toán nếu như các số liệu trên hoá đơn thứ nhất, hợp đồng mua bán đã trùng khớp với nhau.
Trường hợp nếu có chênh lệch thì hoá đơn lập bổ sung phải được điều chính theo đúng đơn giá của hợp đồng mua bán và số lượng tại biên bản giao nhận hàng (hoặc phiếu xuất kho của bên họ và phiếu nhập kho bên bạn)

3. Nếu đúng là có chênh lệch thì bạn hạch toán điều chỉnh như Tú Anh đã nói và tiến hành xuất kho luôn và đưa vào chi phí trong tháng thanh toán hoá đơn kia (phô tô hồ sơ xuất kho trước kèm theo + biên bản và hoá đơn điều chỉnh là được).

Chúc bạn vững tin vào bản thân mình!
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA