P
Các bác ơi giúp em vấn đề này với.
Tháng 8 cty phải nộp thuế GTGT chi tiết thế này.
THuế GTGT được khấu trừ tháng 7 chuyển sang là: 31.007.637
Mua vào Tháng 8 là: 273.711.035 VAT là: 27.371.104
Bán ra tháng 8 là: 832.066.432 VAT là: 83.206.643
Như vậy số thuế phải nộp của tháng 8 là:
31.007.637 + 27.371.104 - 83.206.643 = thuế phải nộp là: 24.827.902
Em định khoản thế này có đúng không:
N 3331/C133:31.007.637+27.371.104
Nộp thuế: N 3331/C 1111: 24.827.902.
Hàng tháng em không kết chuyển mà cuối năm em mới kết chuyển vậy có được không? Mong các bác giúp em với và chỉ em từng bước hạch toán đúng với ạ.
Em cám ơn rất nhiều.
Tháng 8 cty phải nộp thuế GTGT chi tiết thế này.
THuế GTGT được khấu trừ tháng 7 chuyển sang là: 31.007.637
Mua vào Tháng 8 là: 273.711.035 VAT là: 27.371.104
Bán ra tháng 8 là: 832.066.432 VAT là: 83.206.643
Như vậy số thuế phải nộp của tháng 8 là:
31.007.637 + 27.371.104 - 83.206.643 = thuế phải nộp là: 24.827.902
Em định khoản thế này có đúng không:
N 3331/C133:31.007.637+27.371.104
Nộp thuế: N 3331/C 1111: 24.827.902.
Hàng tháng em không kết chuyển mà cuối năm em mới kết chuyển vậy có được không? Mong các bác giúp em với và chỉ em từng bước hạch toán đúng với ạ.
Em cám ơn rất nhiều.