C
Kế toán tại công ty TNHH 1 thành viên, làm theo quyết định 48. Được được miễn trừ thuế giá trị gia tăng do hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
Ngày 23/5: thu tiền học phí của học viên số tiền là 1.400.000 (khóa học 3 tháng)
ghi nhận doanh thu như sau: N1111/C5331
Nhưng mình thắc mắc chút là khóa học 3 tháng thì mình ghi nhận doanh thu luôn vào tháng mà mình thu tiền à, hay chia đều ra?
Xuất hóa đơn đỏ ghi không có thuế giá trị gia tăng.
Ngày 17/6 nhận của học viên số tiền là 400.000 (khóa học 3 tháng)
Ngày 17/6 nhận của học viên số tiền là 400.000 (khóa học 3 tháng)
Ngày 17/6 nhận của học viên số tiền là 400.000 (khóa học 3 tháng)
Bán giáo trình và đĩa CD: 300.000
Ghi nhận doanh thu như sau: N1111: 1.200.000/C5113: 1.200.000
Vậy tiền bán giáo trình ghi như thế nào?
Khi xuất hóa đơn, ghi trên cùng một hóa đơn hay ntn?
Bạn nào biết chỉ giúp mình với.
Ngày 23/5: thu tiền học phí của học viên số tiền là 1.400.000 (khóa học 3 tháng)
ghi nhận doanh thu như sau: N1111/C5331
Nhưng mình thắc mắc chút là khóa học 3 tháng thì mình ghi nhận doanh thu luôn vào tháng mà mình thu tiền à, hay chia đều ra?
Xuất hóa đơn đỏ ghi không có thuế giá trị gia tăng.
Ngày 17/6 nhận của học viên số tiền là 400.000 (khóa học 3 tháng)
Ngày 17/6 nhận của học viên số tiền là 400.000 (khóa học 3 tháng)
Ngày 17/6 nhận của học viên số tiền là 400.000 (khóa học 3 tháng)
Bán giáo trình và đĩa CD: 300.000
Ghi nhận doanh thu như sau: N1111: 1.200.000/C5113: 1.200.000
Vậy tiền bán giáo trình ghi như thế nào?
Khi xuất hóa đơn, ghi trên cùng một hóa đơn hay ntn?
Bạn nào biết chỉ giúp mình với.