P
Xin chào đại gia đình kế toán!
Tôi có trường hợp này đề nghị mọi nguời tư vấn giúp cho.
Tháng 2/2006 tại 1 công ty đã kê khai 1 tờ hóa đơn thuế đầu ra (VD: tiền hàng 5.000.000 Thuế 500.000 ) bán hàng cho Cty B
Tháng 3/2006 Phía công ty B trả lại tờ HD với lý do viết thiếu tiền hàng.(VD: Tiền hàng phải là: 6.000.000 thuế 600.000 )
Kế toán cũ đã sử lý viết HD mới và đã kê khai thuế T3 nhu sau: Trên tờ khai 01 không D/c giảm DT và thuế đầu ra của tờ HD bị trả lại. Mặt khác viết 1 HD khác với DT:6.000.000 thuế 600.000 nhung lại chỉ kê khai thêm phần DT và thuế còn thiếu ( DT:1.000.000 thuế: 100.000 )
Rất mong nhận được sự quan tâm cho ý kiến của mọi người. Xin chân thành cảm ơn.
Tôi có trường hợp này đề nghị mọi nguời tư vấn giúp cho.
Tháng 2/2006 tại 1 công ty đã kê khai 1 tờ hóa đơn thuế đầu ra (VD: tiền hàng 5.000.000 Thuế 500.000 ) bán hàng cho Cty B
Tháng 3/2006 Phía công ty B trả lại tờ HD với lý do viết thiếu tiền hàng.(VD: Tiền hàng phải là: 6.000.000 thuế 600.000 )
Kế toán cũ đã sử lý viết HD mới và đã kê khai thuế T3 nhu sau: Trên tờ khai 01 không D/c giảm DT và thuế đầu ra của tờ HD bị trả lại. Mặt khác viết 1 HD khác với DT:6.000.000 thuế 600.000 nhung lại chỉ kê khai thêm phần DT và thuế còn thiếu ( DT:1.000.000 thuế: 100.000 )
Rất mong nhận được sự quan tâm cho ý kiến của mọi người. Xin chân thành cảm ơn.