Đ
Đặng Thị Kim Nhung
Trung cấp
- 27/10/15
- 186
- 23
- 18
- 34
1.Khi mua TSCĐ:
Nợ 211 : 80 đ
Nợ 133 : 8 đ
Có 112: 88 đ
2. Khi nhượng bán :
Tháng 9/2015: Khi khách hàng thanh toán đợt 1 thì phải xuất hóa đơn gtgt cho tổng giá trị mua
Nợ 214: 1 đ
Nợ 811:79 đ
Có 211: 80 đ.
đồng thời:
Nợ 131:90.2 đ
Có 711:82 đ
Có 333 : 8,2 đ
Nhưng đến T11/15: mới ký biên bản bàn giao TS thì phát hiện thiếu 1 phần của TSCĐ nên khách hàng yêu cầu điều chỉnh giảm:
Nợ 711: 1,82
Nợ 333: 0.18
Có 131: 2
Còn phần phát hiện thiếu thì doanh nghiệp chịu tổn thất thì hạch toán ntn?
Do khó là xuất hóa đơn vào tháng 9/15 nhưng ký biên bản bàn giao là tháng 11/2015.
Nếu trong cùng 1 tháng thì mình điều chỉnh tài sản thiếu mà doanh nghiệp chịu tổn thất là vào Nợ 811.
Mất mát này là do đi trên đường.
Giờ mình ko biết hạch toán ntn phần thiếu đó, mong mọi người giúp đỡ.
Nợ 211 : 80 đ
Nợ 133 : 8 đ
Có 112: 88 đ
2. Khi nhượng bán :
Tháng 9/2015: Khi khách hàng thanh toán đợt 1 thì phải xuất hóa đơn gtgt cho tổng giá trị mua
Nợ 214: 1 đ
Nợ 811:79 đ
Có 211: 80 đ.
đồng thời:
Nợ 131:90.2 đ
Có 711:82 đ
Có 333 : 8,2 đ
Nhưng đến T11/15: mới ký biên bản bàn giao TS thì phát hiện thiếu 1 phần của TSCĐ nên khách hàng yêu cầu điều chỉnh giảm:
Nợ 711: 1,82
Nợ 333: 0.18
Có 131: 2
Còn phần phát hiện thiếu thì doanh nghiệp chịu tổn thất thì hạch toán ntn?
Do khó là xuất hóa đơn vào tháng 9/15 nhưng ký biên bản bàn giao là tháng 11/2015.
Nếu trong cùng 1 tháng thì mình điều chỉnh tài sản thiếu mà doanh nghiệp chịu tổn thất là vào Nợ 811.
Mất mát này là do đi trên đường.
Giờ mình ko biết hạch toán ntn phần thiếu đó, mong mọi người giúp đỡ.