Chi phí lắp hệ thống điện cho nhà xưởng thứ 2 đưa vào tăng TCSĐ

  • Thread starter vmhoang
  • Ngày gửi
V

vmhoang

Guest
2/4/15
34
1
8
32
Mong các anh chị giúp em vấn đề này với:
Vấn đề 1 là :Bên em có phí phí lắp đặt mạng lưới điện cho nhà xưởng thứ 2 ( chi phí này là do công ty em tự lắp, không nằm trong hợp đồng xây nhà xưởng ). Vậy cho em hỏi là chi phí này đưa vào đâu . Trị giá hoá đơn là 50trieu, có hoá đơn hơn 100 triệu.
Vấn đề 2 là : bên em có lắp chi camera quan sát cho toàn cty, vậy em đưa vào 242 hợp lý ko , trị giá là 113 triệu.
Cảm ơn anh chị nhiều
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

nvidia970gtx

Cao cấp
6/12/14
738
207
43
32
Mong các anh chị giúp em vấn đề này với:
Vấn đề 1 là :Bên em có phí phí lắp đặt mạng lưới điện cho nhà xưởng thứ 2 ( chi phí này là do công ty em tự lắp, không nằm trong hợp đồng xây nhà xưởng ). Vậy cho em hỏi là chi phí này đưa vào đâu . Trị giá hoá đơn là 50trieu, có hoá đơn hơn 100 triệu.
Vấn đề 2 là : bên em có lắp chi camera quan sát cho toàn cty, vậy em đưa vào 242 hợp lý ko , trị giá là 113 triệu.
Cảm ơn anh chị nhiều
1. Nếu nhà xưởng chưa đưa vào sử dụng ->>2412, khi nào đưa vào sử dụng nhà xưởng thì đẩy qua 211, nếu nhà xưởng đã đưa vào sử dụng thì 242 hàng tháng phân bổ. Khuyên bạn tìm cách đưa vào 242 để được khấu hao nhanh hơn.
2. Tiền lắp hệ thống cam thì 242 chuẩn rồi.
 
  • Like
Reactions: vmhoang
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,235
113
Hoa Binh
Mong các anh chị giúp em vấn đề này với:
Vấn đề 1 là :Bên em có phí phí lắp đặt mạng lưới điện cho nhà xưởng thứ 2 ( chi phí này là do công ty em tự lắp, không nằm trong hợp đồng xây nhà xưởng ). Vậy cho em hỏi là chi phí này đưa vào đâu . Trị giá hoá đơn là 50trieu, có hoá đơn hơn 100 triệu.
Vấn đề 2 là : bên em có lắp chi camera quan sát cho toàn cty, vậy em đưa vào 242 hợp lý ko , trị giá là 113 triệu.
Cảm ơn anh chị nhiều

Mình nghỉ: Đây là 1 phần trong Dự toán của Dự án XD nhà xưởng do DN tự là ( Không thuê ngoài ) hay phần bổ sung thêm Dự toán. Nếu đúng thì bạn tập hợp chi phí vào 241 khi có BB hoàn thành đưa vào SD HT sang 211 ( chi tiết ).
 
Sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: vmhoang
V

vmhoang

Guest
2/4/15
34
1
8
32
1. Nếu nhà xưởng chưa đưa vào sử dụng ->>2412, khi nào đưa vào sử dụng nhà xưởng thì đẩy qua 211, nếu nhà xưởng đã đưa vào sử dụng thì 242 hàng tháng phân bổ. Khuyên bạn tìm cách đưa vào 242 để được khấu hao nhanh hơn.
2. Tiền lắp hệ thống cam thì 242 chuẩn rồi.
Mình nghỉ: Đây là 1 phần trong Dự toán của Dự án XD nhà xưởng do DN tự là ( Không thuê ngoài ) hay phần bổ sung thêm Dự toán. Nếu đúng thì bạn tập hợp chi phí vào 242 khi có BB hoàn thành đưa vào SD HT sang 211 ( chi tiết ).
Nhà xưởng bên mình đang trong quá trình xây dựng, sắp hoàn thành, chưa có biên bản bàn giao. Bên xây dựng đã xuất cho bên mình 3 hoá đơn, Xây dựng GĐoạn 1: 10 tỷ. GĐoạn 2 : 9 tỷ, GĐoạn 3 : 5 tỷ. Kế toán bên em đã khấu hao kể từ ngày xuất của hoá đơn. Vậy có nghĩa là bên em không hạch toán tk 2412, nhận được hoá đơn là đưa thẳng vô 211, tính khấu hao hàng năm rồi, kể từ năm 2012. Vậy tình hình của mình chắc mình nghĩ đưa vô 242. Mong anh (chị ) chỉ dẫn em tiếp.
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,235
113
Hoa Binh
Nhà xưởng bên mình đang trong quá trình xây dựng, sắp hoàn thành, chưa có biên bản bàn giao. Bên xây dựng đã xuất cho bên mình 3 hoá đơn, Xây dựng GĐoạn 1: 10 tỷ. GĐoạn 2 : 9 tỷ, GĐoạn 3 : 5 tỷ. Kế toán bên em đã khấu hao kể từ ngày xuất của hoá đơn. Vậy có nghĩa là bên em không hạch toán tk 2412, nhận được hoá đơn là đưa thẳng vô 211, tính khấu hao hàng năm rồi, kể từ năm 2012. Vậy tình hình của mình chắc mình nghĩ đưa vô 242. Mong anh (chị ) chỉ dẫn em tiếp.

Trong dự án thường có nhiều Hạng mục C.trình, mỗi hạng mục có dự toán riêng. Có thể có hạng mục hoàn thành đưa vào sử dụng trước ( Có trong Thuyết minh dự án ) Vì vậy tùy theo từng trường hợp để HT. Nếu HĐ chỉ nghiệm thu khối lượng hoàn thành mà không có BB bàn giao đưa vào sử dụng thì không HT vào 211 được.
 
M

minhnhatd88

Guest
13/12/09
15
2
3
35
Ca Mau
Các bạn cho ý kiến giúp: Trong trường hợp lắp đặt hệ thống hạ thế điện cho nhà máy sản xuất trị giá 500 triệu đồng (lắp đặt xong và thanh lý hợp đồng, xuất hoá đơn tháng 03/2015) thì hạch toán tăng tài sản cố định và trích khấu hao nhưng khấu hao sẽ được hạch toán vào chi phí nào? (đưa vào 642 có hợp lý không, do nhà máy chưa hoạt động nên không thể đưa vào 627; doanh nghiệp mới thành lập đầu năm 2014, đến tháng 10/2015 nhà máy mới hoạt động và có doanh thu)
 
N

nvidia970gtx

Cao cấp
6/12/14
738
207
43
32
Các bạn cho ý kiến giúp: Trong trường hợp lắp đặt hệ thống hạ thế điện cho nhà máy sản xuất trị giá 500 triệu đồng (lắp đặt xong và thanh lý hợp đồng, xuất hoá đơn tháng 03/2015) thì hạch toán tăng tài sản cố định và trích khấu hao nhưng khấu hao sẽ được hạch toán vào chi phí nào? (đưa vào 642 có hợp lý không, do nhà máy chưa hoạt động nên không thể đưa vào 627; doanh nghiệp mới thành lập đầu năm 2014, đến tháng 10/2015 nhà máy mới hoạt động và có doanh thu)
Bạn lùi ngày đưa hệ thống điện vào sử dụng là được. Việc cần làm là trình giám đốc ký lại biên bản bàn giao đưa hệ thống điện vào sử dụng vào tháng 10/2015 để tháng 10 bắt đầu trích khấu hao. Bạn nên làm vậy bởi vì trích khấu hao mà nhà máy chưa làm ra sản phẩm thì không được coi là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,235
113
Hoa Binh
Các bạn cho ý kiến giúp: Trong trường hợp lắp đặt hệ thống hạ thế điện cho nhà máy sản xuất trị giá 500 triệu đồng (lắp đặt xong và thanh lý hợp đồng, xuất hoá đơn tháng 03/2015) thì hạch toán tăng tài sản cố định và trích khấu hao nhưng khấu hao sẽ được hạch toán vào chi phí nào? (đưa vào 642 có hợp lý không, do nhà máy chưa hoạt động nên không thể đưa vào 627; doanh nghiệp mới thành lập đầu năm 2014, đến tháng 10/2015 nhà máy mới hoạt động và có doanh thu)

Vì hệ thống điện là 1 hạng mục của DA ĐT dù hoàn thành trước bạn vẫn để trên 241 chờ đến khi nhà máy hoàn thành toàn bộ ( xong GĐ chạy thử. Chi phí chạy thử vẫn HT theo QĐ ) đi vào SX chính thức ( Tạo ra DT tháng 10/2015 .. ) Bạn mới đưa sang 211 để KH.
 
M

minhnhatd88

Guest
13/12/09
15
2
3
35
Ca Mau
Bạn lùi ngày đưa hệ thống điện vào sử dụng là được. Việc cần làm là trình giám đốc ký lại biên bản bàn giao đưa hệ thống điện vào sử dụng vào tháng 10/2015 để tháng 10 bắt đầu trích khấu hao. Bạn nên làm vậy bởi vì trích khấu hao mà nhà máy chưa làm ra sản phẩm thì không được coi là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.
Biên bản thanh lý hợp đồng, biên bản bàn giao có thể điều chỉnh nhưng hoá đơn đã xuất tháng 03/2015 rồi nên không thể điều chỉnh được. Mình cũng đang lo lắng giống như bạn nvidia970gtx đã nói là chi phí không được coi là hợp lý khi tính thuế TNDN. Có cách nào khác để xử lý không?
 
M

minhnhatd88

Guest
13/12/09
15
2
3
35
Ca Mau
Vì hệ thống điện là 1 hạng mục của DA ĐT dù hoàn thành trước bạn vẫn để trên 241 chờ đến khi nhà máy hoàn thành toàn bộ ( xong GĐ chạy thử. Chi phí chạy thử vẫn HT theo QĐ ) đi vào SX chính thức ( Tạo ra DT tháng 10/2015 .. ) Bạn mới đưa sang 211 để KH.
Nhưng hệ thống điện này là một tài sản độc lập, đã có biên bản nghiệm thu, biên bản thanh lý và xuất hoá đơn rồi. Trong quá trình xây dựng nhà xưởng cũng sử dụng điện thông qua hệ thống này và phát sinh chi phí tiền điện nên không thể nói là hệ thống này chưa hoạt động được. Ngoài ra, công ty đã đi vào sản xuất tháng 10/2015 nhưng đến thời điểm hiện tại (02/2016) các nhà xưởng vẫn chưa nghiệm thu (vì còn trang trí vách cho nhà xưởng). Trường hợp như thế này các bạn có kinh nghiệm tư vấn giúp mình hướng xử lý với?
 
N

nvidia970gtx

Cao cấp
6/12/14
738
207
43
32
Nhưng hệ thống điện này là một tài sản độc lập, đã có biên bản nghiệm thu, biên bản thanh lý và xuất hoá đơn rồi. Trong quá trình xây dựng nhà xưởng cũng sử dụng điện thông qua hệ thống này và phát sinh chi phí tiền điện nên không thể nói là hệ thống này chưa hoạt động được. Ngoài ra, công ty đã đi vào sản xuất tháng 10/2015 nhưng đến thời điểm hiện tại (02/2016) các nhà xưởng vẫn chưa nghiệm thu (vì còn trang trí vách cho nhà xưởng). Trường hợp như thế này các bạn có kinh nghiệm tư vấn giúp mình hướng xử lý với?
Hệ thống điện này dùng chung cho xưởng + xây dựng xưởng + quản lý công ty đúng ko bạn? Mình có ý kiến này: bạn vẫn khấu hao bình thường, chú ý phân bổ cho các đầu tài khoản 2412, 627, 642, 641 tùy thời điểm. VD: khi bạn xây chưa xây xong xưởng phân bổ khấu hao cho 2412, 642; khi bạn xây xong 1 xưởng đi vào sản xuất nhưng chưa xong 1 xưởng thì phân bổ 627, 642; 2412. Bác @HO Anh Hue cho em ý kiến là có được hạch toán N2412 C214 không, vì em thấy thông tư 200 chưa đề cập nghiệp vụ khấu hao TSCĐ này để xây dựng 1 tài sản cố định khác.
 
M

minhnhatd88

Guest
13/12/09
15
2
3
35
Ca Mau
Hệ thống điện này dùng chung cho xưởng, xây dựng xưởng, quản lý công ty nên em vẫn khấu hao bình thường, phân bổ cho các đầu tài khoản 2412 (khi chưa xây xong nhà xưởng), 627 (khi nhà xưởng đã nghiệm thu hoàn thành) (642 không đáng kể do giai đoạn này bộ phận quản lý đặt ở văn phòng đại diện nên không phân bổ). Tuy Công ty đã sản xuất tháng 09/2015 nhưng đến nay các nhà xưởng vẫn chưa nghiệm thu (do vậy chưa trích khấu hao nhà xưởng). Vậy khấu hao hệ thống điện và tiền điện sử dụng em cho hết vào tài khoản 2412 (khi chưa sản xuất tiền điện giá trị nhỏ 3-4 triệu/tháng), khi sản xuất thì khấu hao hệ thống điện và tiền điện đưa vào 627 (khi sản xuất tiền điện rất lớn 40-50 triệu/tháng) được không?
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,235
113
Hoa Binh
Hệ thống điện này dùng chung cho xưởng, xây dựng xưởng, quản lý công ty nên em vẫn khấu hao bình thường, phân bổ cho các đầu tài khoản 2412 (khi chưa xây xong nhà xưởng), 627 (khi nhà xưởng đã nghiệm thu hoàn thành) (642 không đáng kể do giai đoạn này bộ phận quản lý đặt ở văn phòng đại diện nên không phân bổ). Tuy Công ty đã sản xuất tháng 09/2015 nhưng đến nay các nhà xưởng vẫn chưa nghiệm thu (do vậy chưa trích khấu hao nhà xưởng). Vậy khấu hao hệ thống điện và tiền điện sử dụng em cho hết vào tài khoản 2412 (khi chưa sản xuất tiền điện giá trị nhỏ 3-4 triệu/tháng), khi sản xuất thì khấu hao hệ thống điện và tiền điện đưa vào 627 (khi sản xuất tiền điện rất lớn 40-50 triệu/tháng) được không?

Bạn cần làm rõ ý: (..Công ty đã sản xuất tháng 09/2015 nhưng đến nay các nhà xưởng vẫn chưa nghiệm thu..) Là SX gì ? chưa nghiệm thu nhà xưởng, máy móc .. thì bạn nên đưa chi phí vào SX thử để HT. Các chi phí ( kể cả tiền điện ) thì HT theo QĐ của SX thử mà không HT KH 214.
 
M

minhnhatd88

Guest
13/12/09
15
2
3
35
Ca Mau
Bạn cần làm rõ ý: (..Công ty đã sản xuất tháng 09/2015 nhưng đến nay các nhà xưởng vẫn chưa nghiệm thu..) Là SX gì ? chưa nghiệm thu nhà xưởng, máy móc .. thì bạn nên đưa chi phí vào SX thử để HT. Các chi phí ( kể cả tiền điện ) thì HT theo QĐ của SX thử mà không HT KH 214.
Thực tế công ty đã sản xuất từ tháng 9/2015 nhưng do chưa trang trí xong và chưa thống nhất được với thầu xây dựng nên chưa nghiệm thu, quyết toán công trình để ghi tăng 211 nhà xưởng. Hệ thống máy móc trong nhà xưởng đã vận hành chính thức và đi vào hoạt đồngj khá ổn định rồi nên không thể xem là đang trong giai đoạn sản xuất thử được (Hệ thống máy móc tách riêng với công trình nhà xường). Cty mình sản xuất bao bì, bạn nào có kinh nghiệm về lĩnh vực này góp ý với mình nhé.
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,235
113
Hoa Binh
Thực tế công ty đã sản xuất từ tháng 9/2015 nhưng do chưa trang trí xong và chưa thống nhất được với thầu xây dựng nên chưa nghiệm thu, quyết toán công trình để ghi tăng 211 nhà xưởng. Hệ thống máy móc trong nhà xưởng đã vận hành chính thức và đi vào hoạt đồngj khá ổn định rồi nên không thể xem là đang trong giai đoạn sản xuất thử được (Hệ thống máy móc tách riêng với công trình nhà xường). Cty mình sản xuất bao bì, bạn nào có kinh nghiệm về lĩnh vực này góp ý với mình nhé.

Bạn chú ý: Nghiệm thu Khối lượng hoàn thành đưa vào SD khác với Quyết toán công trình, Giá trị ở 2 BB này có thể khác nhau. Nếu chưa có BB nghiệm thu khối lượng hoàn thành đưa vào SD thì TS chưa thuộc quyền sở hữu của DN bạn nên DN không thể đưa vào SX - KD. Vì vậy bạn xem lại chi tiết nghiệm thu hoàn thành ngày nào thì HT vào 211 ngày đó. Việc chưa thống nhất GT Quyết toán thì để sau nếu có chênh lệch thì điều chỉnh. Nếu: (.. Hệ thống máy móc trong nhà xưởng đã vận hành chính thức và đi vào hoạt đồngj khá ổn định..). Đã được nghiệm thu Thì bạn đưa sang 211 theo chi tiết để SX mà không chờ hoàn thành toàn bộ C.trình.
 
M

minhnhatd88

Guest
13/12/09
15
2
3
35
Ca Mau
Bạn chú ý: Nghiệm thu Khối lượng hoàn thành đưa vào SD khác với Quyết toán công trình, Giá trị ở 2 BB này có thể khác nhau. Nếu chưa có BB nghiệm thu khối lượng hoàn thành đưa vào SD thì TS chưa thuộc quyền sở hữu của DN bạn nên DN không thể đưa vào SX - KD. Vì vậy bạn xem lại chi tiết nghiệm thu hoàn thành ngày nào thì HT vào 211 ngày đó. Việc chưa thống nhất GT Quyết toán thì để sau nếu có chênh lệch thì điều chỉnh. Nếu: (.. Hệ thống máy móc trong nhà xưởng đã vận hành chính thức và đi vào hoạt đồngj khá ổn định..). Đã được nghiệm thu Thì bạn đưa sang 211 theo chi tiết để SX mà không chờ hoàn thành toàn bộ C.trình.
Thì vần đề đang nằm ở đây, mặc dù trong xưởng hệ thống máy móc đã vận hành hết nhưng chưa có bất kỳ biên bản nào đánh giá về công trình xây dựng. Hiện tại phần xây dựng vẫn được hạch toán trên tài khoản 2412. Dự định đến khoảng tháng 05/2016 mới tiến hành nghiệm thu, quyết toán từng hạng mục công trình. Do đó, hiện giờ mình vẫn chưa trích khấu hao công trình xây dựng. Tuy nhiên, trở lại vấn đề chính ban đầu, trạm biến áp của mình đã hoàn thành xong từ tháng 03/2015 và cũng sử dụng hệ thống điện đó cho xây dựng cơ bản (đến tháng 08/2015 mới phát sinh điện sử dụng cho sản xuất) thì xử lý như thế nào?
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,235
113
Hoa Binh
Thì vần đề đang nằm ở đây, mặc dù trong xưởng hệ thống máy móc đã vận hành hết nhưng chưa có bất kỳ biên bản nào đánh giá về công trình xây dựng. Hiện tại phần xây dựng vẫn được hạch toán trên tài khoản 2412. Dự định đến khoảng tháng 05/2016 mới tiến hành nghiệm thu, quyết toán từng hạng mục công trình. Do đó, hiện giờ mình vẫn chưa trích khấu hao công trình xây dựng. Tuy nhiên, trở lại vấn đề chính ban đầu, trạm biến áp của mình đã hoàn thành xong từ tháng 03/2015 và cũng sử dụng hệ thống điện đó cho xây dựng cơ bản (đến tháng 08/2015 mới phát sinh điện sử dụng cho sản xuất) thì xử lý như thế nào?
Trạm biến áp cũng như hệ thống máy móc khi có BB nghiệm thu đưa vào SD ngày nào thì kết chuyển sang 211 để KH theo chi tiết từng hạng mục mà không chờ hoàn thành toàn bộ C.trình.
 
  • Like
Reactions: lapbitas
M

minhnhatd88

Guest
13/12/09
15
2
3
35
Ca Mau
vấn đề là trạm biến áp này sử dụng chung. Có thể trong giai đoạn XDCB thì khấu hao cho vào 241 nhưng đến tháng 08/2015 vừa sản xuất, vừa xây dựng thì mình phải phân bổ khấu hao như thể nào? (627 và 241). Có bạn nào có kinh nghiệm thực tế về vấn đề này k?
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,235
113
Hoa Binh
vấn đề là trạm biến áp này sử dụng chung. Có thể trong giai đoạn XDCB thì khấu hao cho vào 241 nhưng đến tháng 08/2015 vừa sản xuất, vừa xây dựng thì mình phải phân bổ khấu hao như thể nào? (627 và 241). Có bạn nào có kinh nghiệm thực tế về vấn đề này k?

Bạn cần theo dõi chi tiết các bộ phận dùng điện để HT chứ.
 
  • Like
Reactions: lapbitas
M

minhnhatd88

Guest
13/12/09
15
2
3
35
Ca Mau
Bạn cần theo dõi chi tiết các bộ phận dùng điện để HT chứ.
Có 1 cái đồng hồ điện, 1 cái trạm điện dùng chung sao mà theo dõi chi tiết mỗi bộ phận sử dụng bao nhiêu được?
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA