Mỗi tuần một chuyên đề

Thuế TNCN với tiền làm thêm giờ

  • Thread starter llan
  • Ngày gửi
Nguyễn Văn Toản_301

Nguyễn Văn Toản_301

Ktoán - người giúp các con số trở nên mềm mại hơn!
20/5/16
264
86
28
33
Hà Nội
Nhầm rồi mấy năm trước là cho phép đấy, còn các năm nào không cho thì nếu tính vào năm trả thì nên tự phân bổ dần ra mà tính.
Quy định ở đâu bạn. Chỉ cho mình biết với
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
ghet_that

ghet_that

Cao cấp
9/4/05
371
48
28
43
vietnam
gu gồ cắc năm 2009 2010 2011 xem cho biết nhé :D
 
Nguyễn Văn Toản_301

Nguyễn Văn Toản_301

Ktoán - người giúp các con số trở nên mềm mại hơn!
20/5/16
264
86
28
33
Hà Nội
gu gồ cắc năm 2009 2010 2011 xem cho biết nhé :D
Mình google ko có ra, toàn ko giống như bạn nói tý nào cả, bạn post cho mọi ng link đi để xem cho tiện
 
ghet_that

ghet_that

Cao cấp
9/4/05
371
48
28
43
vietnam
http://baodatviet.vn/kinh-te/keu-troi-vi-thuong-tet-lon-nop-thue-tncn-nhieu-2267963

Theo quy định về thuế thu nhập cá nhân, tiền thưởng Tết Tân Mão cũng bị tính vào thu nhập chịu thuế. Có hai cách tính, hoặc là cộng tiền thưởng Tết vào mức tổng thu nhập cả năm 2010 và quyết toán thuế cuối năm, hoặc cộng tiền thưởng Tết vào thu nhập tháng 1/2011 và tính thuế. Tùy từng công ty, đơn vị mà chọn cách tính phù hợp. Theo phụ lục 02/PL-TNCN Bảng hướng dẫn phương pháp tính thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần, ban hành kèm theo Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính, thì phần thu nhập tính thuế theo tháng từ 4 đến 5 triệu đồng chịu thuế suất 5%, từ trên 5 đến 10 triệu đồng 10%, từ trên 10 đến 18 triệu đồng 15%, từ trên 18 đến 32 triệu đồng 20%, từ trên 32 đến 52 triệu đồng là 25%.... Còn thu nhập tính thuế theo năm, từ 48 đến 60 triệu đồng chịu thuế suất 5%, từ trên 60 đến 120 triệu 10%, từ trên 120 đến 216 triệu 15%, từ trên 216 đến 384 triệu đồng là 20%...

Chú này chắc còn trẻ chưa trải qua các thăng trầm của luật thuế
 
O

ocheo8x

Guest
29/10/11
28
2
3
Hà Nội
Nhà mình vừa kiểm tra thuế TNCN năm 2014, 2015 xong. Thời điểm quyết toán thuế TNCN là thời điểm chi trả thu nhập. Nhà mình trả lương vào ngày 10 tháng sau nên quyết toán thuế sẽ tính từ lương tháng 12 năm trước đến tháng 11 năm sau (Trừ những khoản DN trả hộ người lao động trong tháng). Tiền thưởng tết Nguyên Đán cũng được tính vào thời điểm chi trả luôn. ^ ^ và sau đợt kiểm tra mình đã có thêm KN thuế TNCN haizzz
 
  • Like
Reactions: lapbitas and llan
X

xmanx

Guest
15/7/16
5
0
1
35
Nhà mình vừa kiểm tra thuế TNCN năm 2014, 2015 xong. Thời điểm quyết toán thuế TNCN là thời điểm chi trả thu nhập. Nhà mình trả lương vào ngày 10 tháng sau nên quyết toán thuế sẽ tính từ lương tháng 12 năm trước đến tháng 11 năm sau (Trừ những khoản DN trả hộ người lao động trong tháng). Tiền thưởng tết Nguyên Đán cũng được tính vào thời điểm chi trả luôn. ^ ^ và sau đợt kiểm tra mình đã có thêm KN thuế TNCN haizzz
Bạn cho mình hỏi họ kiểm tra theo thời điểm ký bảng lương hay theo thời điểm chi ở ngân hàng?
 
ghet_that

ghet_that

Cao cấp
9/4/05
371
48
28
43
vietnam
Thời điểm chi tiền ra
 
Nguyễn Văn Toản_301

Nguyễn Văn Toản_301

Ktoán - người giúp các con số trở nên mềm mại hơn!
20/5/16
264
86
28
33
Hà Nội
http://baodatviet.vn/kinh-te/keu-troi-vi-thuong-tet-lon-nop-thue-tncn-nhieu-2267963

Theo quy định về thuế thu nhập cá nhân, tiền thưởng Tết Tân Mão cũng bị tính vào thu nhập chịu thuế. Có hai cách tính, hoặc là cộng tiền thưởng Tết vào mức tổng thu nhập cả năm 2010 và quyết toán thuế cuối năm, hoặc cộng tiền thưởng Tết vào thu nhập tháng 1/2011 và tính thuế. Tùy từng công ty, đơn vị mà chọn cách tính phù hợp. Theo phụ lục 02/PL-TNCN Bảng hướng dẫn phương pháp tính thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần, ban hành kèm theo Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính, thì phần thu nhập tính thuế theo tháng từ 4 đến 5 triệu đồng chịu thuế suất 5%, từ trên 5 đến 10 triệu đồng 10%, từ trên 10 đến 18 triệu đồng 15%, từ trên 18 đến 32 triệu đồng 20%, từ trên 32 đến 52 triệu đồng là 25%.... Còn thu nhập tính thuế theo năm, từ 48 đến 60 triệu đồng chịu thuế suất 5%, từ trên 60 đến 120 triệu 10%, từ trên 120 đến 216 triệu 15%, từ trên 216 đến 384 triệu đồng là 20%...

Chú này chắc còn trẻ chưa trải qua các thăng trầm của luật thuế
Em càng ngày càng ko hiểu bác, e trẻ hơn bác thật nhưng ít ra e cũng ko bao h nghe báo chí để nói luật thuế và làm theo mà e chỉ căn cứ vào công văn với thông tư, luật, nghị định thôi. Bác tin một tờ báo để khai thuế á, đúng là bác có nhiều kinh nghiệm trong việc này thật chứ e thì ko có.
 
ghet_that

ghet_that

Cao cấp
9/4/05
371
48
28
43
vietnam
Luật các năm trước đấy, không ai căn cứ vào báo đâu mà là báo căn cứ vào luật. Ai quyết toán thuế tncn qua các năm này đều biết :D
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,235
113
Hoa Binh
Bạn hiểu: (..tiền trả tăng thêm so với ngày (giờ) công bình thường mới ..) với: (..tiền làm thêm giờ..) là khác nhau sao ??:p
:eek: thì chả khác nhau chứ như nhau à
Đừng vội. hãy đọc và nghĩ kỹ ..
 
ghet_that

ghet_that

Cao cấp
9/4/05
371
48
28
43
vietnam
:D chưa thấy điểm nào giống nhau cả
 
Nguyễn Văn Toản_301

Nguyễn Văn Toản_301

Ktoán - người giúp các con số trở nên mềm mại hơn!
20/5/16
264
86
28
33
Hà Nội
Luật các năm trước đấy, không ai căn cứ vào báo đâu mà là báo căn cứ vào luật. Ai quyết toán thuế tncn qua các năm này đều biết :D
Vậy sao bác ko trích dẫn luật các năm 2009-2011 ra. Đơn giảm vì làm gì có luật nào quy định như vậy mà trích
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,235
113
Hoa Binh
Vậy sao bác ko trích dẫn luật các năm 2009-2011 ra. Đơn giảm vì làm gì có luật nào quy định như vậy mà trích

Vào diễn đàn thường trả lời theo kinh nghiệm, trí nhớ ... Cần thiết lắm mới trích dẫn văn bản vì tìm lại văn bản để trích dẫn mất nhiều thời gian nên mọi người ngại.
 
ghet_that

ghet_that

Cao cấp
9/4/05
371
48
28
43
vietnam
:D làm kiểm toán thì trước sau gì chả có công ty quyết toán các năm đấy, thấy nó tính theo kiểu khác thì nhớ hỏi nó căn cứ vào đâu nhé. Không có bảo nó sai nó uýnh cho đấy. Các năm cũ 2009 - 2011 miễn giảm thuế các loại nếu cứ căn cứ theo thời điểm chi là vỡ mẹt đấy
 
H

Huy Lâm

Sơ cấp
9/7/16
45
11
8
Tìm hiểu lại quy định thuế tncn đi nhé, chục năm nay thuế tncn luôn là phát sinh ở thời điểm trả thu nhập chứ không phải là thời điểm tính ra thu nhập. Hàng tháng cộng các khoản phát sinh trong tháng được nhận để tính cá nhân không cần biết là khoản đấy nguồn gốc từ tháng nào chỉ trừ 1 số khoản đặc biệt như thưởng năm. Nên ở đây lương làm thêm giờ chi tháng 4 sẽ là thu nhập chịu thuế tncn của tháng 4. Thậm chí nếu năm tài chính có là 31/3 kết thúc thì quyết toán thuế tncn vẫn là các khoản thu nhập tính đến 31/12 vì nó chỉ tính theo phát sinh trả thu nhập.
Thầy giáo dạy thuế mình cũng nói giống bạn
 
Nguyễn Văn Toản_301

Nguyễn Văn Toản_301

Ktoán - người giúp các con số trở nên mềm mại hơn!
20/5/16
264
86
28
33
Hà Nội
Vào diễn đàn thường trả lời theo kinh nghiệm, trí nhớ ... Cần thiết lắm mới trích dẫn văn bản vì tìm lại văn bản để trích dẫn mất nhiều thời gian nên mọi người ngại.
Bác có cần e trích dẫn cho. Làm thuế mà theo kinh nghiệm với trí nhớ thì rất nguy hiểm. tìm lại luật, thông tư năm 2009-2011 thì quá dễ chứ đâu mà khó bác. Lối mòn là mọi ng làm sai, thuế vào quyết toán họ làm ngơ cho qua thì mình lại tưởng mình làm đúng, luật nó quy định như vậy. Đó là cái cực kỳ nguy hiểm, nên làm thuế sợ nhất là suy nghĩ theo lối mòn như vậy
 
  • Like
Reactions: lapbitas and xmanx
M

Mr.Over

Trung cấp
25/12/14
190
19
18
31
Năm 2015 vừa rồi mình chi vào 31/12 luôn tính thưởng+ lương tháng 13 cho nó lành. Cho mình hỏi giờ làm việc bình thường được tính như thế nào là chuẩn (cộng hay không cộng phụ cấp vào để chia thời gian làm hàng tháng?)
 
ghet_that

ghet_that

Cao cấp
9/4/05
371
48
28
43
vietnam
Bác có cần e trích dẫn cho. Làm thuế mà theo kinh nghiệm với trí nhớ thì rất nguy hiểm. tìm lại luật, thông tư năm 2009-2011 thì quá dễ chứ đâu mà khó bác. Lối mòn là mọi ng làm sai, thuế vào quyết toán họ làm ngơ cho qua thì mình lại tưởng mình làm đúng, luật nó quy định như vậy. Đó là cái cực kỳ nguy hiểm, nên làm thuế sợ nhất là suy nghĩ theo lối mòn như vậy

Chém như đúng rồi mới nguy hiểm chứ, không phải tự nhiên mà báo đăng đâu:D

II. Xác định thu nhập chịu thuế và thu nhập tính thuế TNCN:
1. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà đối tượng nộp thuế nhận được trong năm 2010 theo hướng dẫn tại khoản 2 mục II phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008; Điều 1 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính; Điều 1 Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính.
Trường hợp thu nhập từ tiền lương, tiền công tháng 12/2009 được trả trong năm 2010 đã được tính vào thu nhập để xác định thu nhập chịu thuế của 6 tháng cuối năm 2009 để quyết toán thuế thì không phải kê khai vào thu nhập chịu thuế năm 2010 để quyết toán lại.
Ví dụ: Thu nhập từ tiền lương, tiền công tháng 12/2009 của Ông A được trả trong năm 2010 thì được tính vào thu nhập chịu thuế năm 2010. Trường hợp thu nhập này ông A đã tính vào thu nhập để xác định thu nhập chịu thuế của 6 tháng cuối năm 2009 để quyết toán thuế TNCN thì không phải kê khai vào thu nhập chịu thuế năm 2010 để quyết toán lại.

http://baodatviet.vn/kinh-te/keu-troi-vi-thuong-tet-lon-nop-thue-tncn-nhieu-2267963

Theo quy định về thuế thu nhập cá nhân, tiền thưởng Tết Tân Mão cũng bị tính vào thu nhập chịu thuế. Có hai cách tính, hoặc là cộng tiền thưởng Tết vào mức tổng thu nhập cả năm 2010 và quyết toán thuế cuối năm, hoặc cộng tiền thưởng Tết vào thu nhập tháng 1/2011 và tính thuế. Tùy từng công ty, đơn vị mà chọn cách tính phù hợp.

Năm 2009,và 2010 cách tính thuế không thay đổi. Nhưng chú này thì cứ phải nhìn tận mắt mới tin cơ, để lúc nào rảnh tìm công văn của thuế hay bộ chỉ đích danh thưởng tết các năm này đả thông kinh mạch cho chú không chú lại luôn là thời điểm chi trả không có ngoại lệ
 

Đính kèm

  • CV 486_huong dan quyet toan 2010.doc
    139.5 KB · Lượt xem: 7
Nguyễn Văn Toản_301

Nguyễn Văn Toản_301

Ktoán - người giúp các con số trở nên mềm mại hơn!
20/5/16
264
86
28
33
Hà Nội
Chém như đúng rồi mới nguy hiểm chứ, không phải tự nhiên mà báo đăng đâu:D

II. Xác định thu nhập chịu thuế và thu nhập tính thuế TNCN:
1. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà đối tượng nộp thuế nhận được trong năm 2010 theo hướng dẫn tại khoản 2 mục II phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008; Điều 1 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính; Điều 1 Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính.
Trường hợp thu nhập từ tiền lương, tiền công tháng 12/2009 được trả trong năm 2010 đã được tính vào thu nhập để xác định thu nhập chịu thuế của 6 tháng cuối năm 2009 để quyết toán thuế thì không phải kê khai vào thu nhập chịu thuế năm 2010 để quyết toán lại.
Ví dụ: Thu nhập từ tiền lương, tiền công tháng 12/2009 của Ông A được trả trong năm 2010 thì được tính vào thu nhập chịu thuế năm 2010. Trường hợp thu nhập này ông A đã tính vào thu nhập để xác định thu nhập chịu thuế của 6 tháng cuối năm 2009 để quyết toán thuế TNCN thì không phải kê khai vào thu nhập chịu thuế năm 2010 để quyết toán lại.

http://baodatviet.vn/kinh-te/keu-troi-vi-thuong-tet-lon-nop-thue-tncn-nhieu-2267963

Theo quy định về thuế thu nhập cá nhân, tiền thưởng Tết Tân Mão cũng bị tính vào thu nhập chịu thuế. Có hai cách tính, hoặc là cộng tiền thưởng Tết vào mức tổng thu nhập cả năm 2010 và quyết toán thuế cuối năm, hoặc cộng tiền thưởng Tết vào thu nhập tháng 1/2011 và tính thuế. Tùy từng công ty, đơn vị mà chọn cách tính phù hợp.

Năm 2009,và 2010 cách tính thuế không thay đổi. Nhưng chú này thì cứ phải nhìn tận mắt mới tin cơ, để lúc nào rảnh tìm công văn của thuế hay bộ chỉ đích danh thưởng tết các năm này đả thông kinh mạch cho chú không chú lại luôn là thời điểm chi trả không có ngoại lệ
Trích dẫn công văn ra thế có phải là rõ ràng ko, như thế thì e ko có ý kiến được gì nữa rồi.
 

Similar threads

D
Trả lời
2
Lượt xem
6K
tamnt07
chudinhxinh
Trả lời
0
Lượt xem
7K
Thuế TNCN
chudinhxinh
chudinhxinh
T
Trả lời
3
Lượt xem
23K
Thuế TNCN
Viet Huong
Viet Huong

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA