Về trường hợp này có khi họ làm công văn hướng dẫn đúng đấy.
Vì thuế họ ko có chức năng hướng dẫn hạch toán.
Bạn hỏi thế lo họ chẳng trả lời thế này.
Trước mình hỏi về thuế còn bị vòng vo nữa là bạn hỏi kiểu đánh đố thế này.
[/QUOTE
Mình copy cả câu hỏi của bạn Ketoan7-7 để hỏi, vậy mà cục thuế Thái Bình trả lời rất rõ ràng, câu hỏi cũng không quá là cao thâm khó hiểu hay vì không đọc hết câu hỏi mà cục thuế tỉnh mình trả lời cũng như không trả lời làm hại não quá trời.
Công ty mình là cho thuê kios thì làm gì có giá vốn ở đây mà hạch toán 632, trong khi bánh trung thu rõ ràng đang là chi phí có liên quan đến việc kinh doanh của DN mà sao phải hạch toán vào doanh thu rồi kê khai cuối kỳ kết chuyển, sao mà mình thấy nó bị tào lao làm sao ấy.
Sao mấy ông không đơn giản hóa 1 tý cho dân kế toán mình nhờ, có thể quy định định mức chi phí bánh này theo Doanh thu cũng được rồi cho hạch toán vào chi phí bình thường vì chắc chắn hàng năm DN vẫn phải tặng khách hàng mà, sao phải làm cho lu bu ra..
Lúc trước m nghe chú m nói vì mấy ông bảo chi phí này đúng ra phải trích từ lợi nhuận sau thuế mới đúng, nhưng làm ăn lỗ rồi lấy đâu ra lợi nhuận mà chi phi, không tặng thì khách hàng phản ảnh “công ty vậy đó mà trung thu ko cho nổi 1 hộp bánh”, bức xúc thật chớ.
Giờ cuối cùng có nên hạch toán 511 ko 500 anh em, hay mình tiếp tục gửi câu hỏi lên nữa.
"Trung thu là tết thiếu nhi/ mà sao DN phải chi thật nhiều
Chi nhiều kế toán mệt nhìu/
Tìm đường hạch toán cho thuế đừng xù hóa đơn"