Tài khoản 154 trong QĐ 48

  • Thread starter lelam.lam
  • Ngày gửi
T

tranhong11388

Sơ cấp
10/11/10
16
0
0
Thái Bình
có bạn nào làm trong bệnh viện thì chỉ giáo cho mình cách hạch toán tài khoản 154 với. công ty mình có khám chữa bệnh cho cả bệnh nhân có bảo hiểm, cứ cuối mỗi quý mới quyết toán với bên bảo hiểm một lần. Sau khi quyết toán xong mới hạch toán.Vật liệu dùng trong khám chữa bệnh mình hạch toán vào TK154 không biết đúng không.Bạn nào biết thì chỉ cho mình cách hạch toán với. Mình đang không biết phải làm thế nào cho đúng.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H
Mình xin góp ý kiến:
Cuối kỳ bạn tập hợp chi phí:
1.1 Tập hợp chi phí nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ xuất kho cho sản xuất.
Nợ 1541
Có 1521, 1522
Có 153
1.2 Tập hợp chi phí nhiên liệu xuất kho dùng cho sản xuất
 
Duydung

Duydung

Trung cấp
14/5/09
124
9
16
Lào Cai
mình rất cám ơn những phân tích của bạn. Nó làm mình hiểu ra thêm nhiều điều!
Nhưng mình cũng xin đính chính là việc mở sổ chi tiết như thế nào là tuỳ đặc điểm và loại hình và cả chủ quan của ngườ kế toán đó nữa. Nhưng mình có góp ý việc mở sổ kế toán như cuả bạn là "không cần thiết". Mình chỉ nói là không cần thiết thôi chức không nói là quy định không được làm vậy. Bởi vì trên hệ thống sổ kế toán mà có nhiều tài khoản con đương nhiên là sẽ quản lý chặt chẽ hơn, nhưng đối với những người làm trên excel thì sao? Việc có quá nhiều tài khoản con sẽ rối lên. Hạch toán và kết chuyển sổ sách cũng sẽ phức tạp theo. Ý của mình ở đây là thay vì sẽ mở nhiều tài khoản con mình sẽ cho nó luôn vào một sổ kế toán nào đó riêng, quản lý riêng, và số liệu đưa lên tài khoản sẽ là con số tổng hợp của sổ đó.
Mình lấy ví dụ: Trong tháng 11 này Cty xuất NVL vào sản xuất ghế dùng nội bộ, sản xuất thành phẩm của Cty, sản xuất hàng gia công, ... Nếu tài khoản 154 mình có 3 tài khoản con là: 1541: NVL trực tiếp, 1542: Nhân công trực tiếp, 1543: CPSX chung. Khi đó xuất NVL vào sản xuất ghế thì mìn sẽ ghi bút toán trên sổ Sản xuất ghế riêng, và sản xuất sản phẩm cty riêng, gia công,... Số liệu hạch toán vào 154 mình chỉ phân ra nếu nó là NVL trục tiếp thì mình đưa vào 1541, nhân công 1542, ...

02. Bạn lại nhầm. Mình vẫn đang thảo luận về QD48. Là một cty, tổng cty thi chắc chắn không ai áp dụng QD48 và ngay cả QD15 các cty và tông cty này họ có ấp dụng thì cũng sẽ thêm vào nhiều hơn nữa các tài khoản cấp 1 (đương nhiên là phải xin phép!) nữa để đáp ứng nhu cầu quản lý của Cty. Bạn phân tích rất đúng ở đểm nếu công cụ đó là do cty sản xuất ra, là sản phẩm mà cty sẽ đem tiêu thụ trên thị trường, xuất vào làm công cụ nội bộ thì được xem là bán hàng nội bộ. Còn ở đây, bạn ở trên đã đề cập, bàn ghế do nhân viên đóng chỉ là phát sinh tạm do một nhu cầu nhất thời nào đó chứ cty không chuyên về đóng các mặt hàng bàn ghế này. Chính vì vậy trong trường hợp này đóng xong rồi, nhập kho công cụ và xuất lại vào phục vụ tại phân xưởng chỉ là một chi phí tạm, mang lại doanh thu gián tiếp vì vậy không thể hạch toán doanh thu nội bộ được!

03. Bạn đã nói về tài chính thì mình cũng muốn tranh luận 1 tí là: để xét về giá trị sản xuất của một quốc gia nguời ta sẽ căn cứ vào giá trị của hàng hoá, công cụ lưu thông tiêu dùng được sản xuất ra chứ không bao gồm phần chi phí sản xuất có nhu càu nhất thời thế này. Nó không nhiều để ảnh hưởng đến cả quá trình kinh doanh của cả hệ thống bạn ạ. Còn về giá trị sản xuất của một DN sẽ căn cứ trên lượng và giá trị sản phẩm được sản xuất ra. Mà sản phẩm của cty là các thành phẩm mà quá trình hoạt động của DN sản xuất làm ra mà mục đích chính của nó là nhằm thoả mãn nhu cầu tiêu dùng của thị trường. Và từ đây thay vì nó đem tiêu thụ thì lại được dùng tiếp tục tại DN hoặc đơn vị trực thuôc DN thì được gọi là tiêu dùng nội bộ bạn ạ.

Rất vui được làm quen và trao đổi cùng bạn.
Chúc bạn một ngày đầu tuần vui vẻ.

Mình là nam giới ! không biết là nam hay nữ ?
Bạn là người có quan điểm riêng, nếu bạn là nam giới dễ dẫn đến gia trưởng, nếu là nữ bạn dễ "oánh" chồng lắm; vì bạn hơi áp đặt cho mình quá, vì:
1. Mình không viết là cụ thể phải mở chi tiết TK là như thế nào cả, mà mình khái niệm "154.1, 154.a, sổ chi phí sản xuất kinh doanh; sổ tính giá thành .v.v." là các hình thức mở sổ chi tiết của TK 154 mà thôi. Không nên bảo hình thức nào là không đúng hoặc không phù hợp. Đúng hoặc phù hợp là tùy theo đặc điểm của mỗi Doanh nghiệp. Sao bạn lại bảo cách mở sổ kế toán của mình là "không cần thiết". Bạn nên xem kỹ đoạn mình viết. Mình không dám có nhận định như thế !
2. Các phần mềm Misa, ACsoft của phòng TM và CN Việt Nam, kế toán việt, 1a, TTsoft .v.v. họ đều viết, thiết kế có 1541, 1542, 154.v.v. thì sao ? Bạn đừng bảo với mình là họ .... nhé. Mình không nói từng cá nhân, mỗi tập thể đó họ sẽ hơn hẳn mình và bạn nhiều lần phải không nào ?
3. Theo bạn:
- Những chiếc ghế đó có phải sản phẩm hàng hóa không ? có phải là tài sản do sản xuất tạo ra không ?
- Doanh nghiệp có sử dụng tài sản (nguyên vật liệu, Lao động .v.v.) khác để tạo ra không ?
- Hành vi sử dụng những chiếc ghế có phải là hành vi tiêu dùng không ?
- Nếu không tự sản xuất thì Doanh nghiệp có phải mua những chiếc ghế khác về dùng không .v.v. ?
Đáp án của các câu hỏi trên là những điều mình muốn trả lời. Và mình muốn khẳng định rằng giá trị sản xuất của 01 Doanh nghiệp hoặc 01 quốc gia là toàn bộ các sản phẩm hoặc dịch vụ do Doanh nghiệp, quốc gia đó tạo ra không phân biệt đem đi bán hay tiêu dùng nội bộ (dùng trong nước hay xuất khẩu ra thế giới). Bạn có thể hỏi bất cứ ai, song mình tin vào chân lý đó.
Mình rất thích nếu bạn là nữ ! và 01 bạn nữ thật bướng bỉnh !
Chúc thành công ! Thân ái ! :015:
 
Sửa lần cuối:
newaccounting

newaccounting

Cao cấp
29/6/09
274
2
0
Long An
Mình là nam giới ! không biết là nam hay nữ ?
Bạn là người có quan điểm riêng, nếu bạn là nam giới dễ dẫn đến gia trưởng, nếu là nữ bạn dễ "oánh" chồng lắm; vì bạn hơi áp đặt cho mình quá, vì:
1. Mình không viết là cụ thể phải mở chi tiết TK là như thế nào cả, mà mình khái niệm "154.1, 154.a, sổ chi phí sản xuất kinh doanh; sổ tính giá thành .v.v." là các hình thức mở sổ chi tiết của TK 154 mà thôi. Không nên bảo hình thức nào là không đúng hoặc không phù hợp. Đúng hoặc phù hợp là tùy theo đặc điểm của mỗi Doanh nghiệp. Sao bạn lại bảo cách mở sổ kế toán của mình là "không cần thiết". Bạn nên xem kỹ đoạn mình viết. Mình không dám có nhận định như thế !
2. Các phần mềm Misa, ACsoft của phòng TM và CN Việt Nam, kế toán việt, 1a, TTsoft .v.v. họ đều viết, thiết kế có 1541, 1542, 154.v.v. thì sao ? Bạn đừng bảo với mình là họ .... nhé. Mình không nói từng cá nhân, mỗi tập thể đó họ sẽ hơn hẳn mình và bạn nhiều lần phải không nào ?
3. Theo bạn:
- Những chiếc ghế đó có phải sản phẩm hàng hóa không ? có phải là tài sản do sản xuất tạo ra không ?
- Doanh nghiệp có sử dụng tài sản (nguyên vật liệu, Lao động .v.v.) khác để tạo ra không ?
- Hành vi sử dụng những chiếc ghế có phải là hành vi tiêu dùng không ?
- Nếu không tự sản xuất thì Doanh nghiệp có phải mua những chiếc ghế khác về dùng không .v.v. ?
Đáp án của các câu hỏi trên là những điều mình muốn trả lời. Và mình muốn khẳng định rằng giá trị sản xuất của 01 Doanh nghiệp hoặc 01 quốc gia là toàn bộ các sản phẩm hoặc dịch vụ do Doanh nghiệp, quốc gia đó tạo ra không phân biệt đem đi bán hay tiêu dùng nội bộ (dùng trong nước hay xuất khẩu ra thế giới). Bạn có thể hỏi bất cứ ai, song mình tin vào chân lý đó.
Mình rất thích nếu bạn là nữ ! và 01 bạn nữ thật bướng bỉnh !
Chúc thành công ! Thân ái ! :015:

Lời đầu tiên cho mình gửi lời cám ơn vì lời chúc của bạn.
Còn lời thứ 2, bạn vui lòng xem lại, ở đây mình chỉ trao đổi và giúp đỡ nhau trong công việc và nghiệp vụ, mình nên lịch sự không nhận xét, nhận định lung tung ở đây nhé!
Mình là nam giới ! không biết là nam hay nữ ?
Bạn là người có quan điểm riêng, nếu bạn là nam giới dễ dẫn đến gia trưởng, nếu là nữ bạn dễ "oánh" chồng lắm; vì bạn hơi áp đặt cho mình quá, vì:QUOTE]
Việc mở các tiểu khoản như thế nào đó là tuỳ bạn. Và mình cũng có đề cập, nếu là trên excel thì không cần thiết phải mở tiểu khoản chứ ko nói là trên phần mềm. Bạn nên xem kỹ câu trả lời của mình để tránh tranh luận những cái không cần thiết!
Có lẻ topic đến đây là end được rùi, xin mod close giúp em.
Cám ơn bạn đã tranh luận, cám ơn mọi người đã quan tâm đóng góp.
 
P

phuongthuy88

Guest
13/11/10
2
0
0
35
tp ho chi minh
Chào mọi người, công ty mình hoạt động cho thuê văn phòng, cuối quý lập báo cáo, mình muốn kết chuyển sang TK 154 thì vẫn kết chuyển từ 621,622 và 627 như bình thường đúng ko nhỉ?
 
X

xuan thai binh

Guest
18/11/10
5
0
0
35
Hà nội
theo mình nghĩ bạn kết chuyển các tại khoản con sang tài khoản mẹ rồi hạch toán bình thường. thì hạch toán như vậy là đúng rồi
 
T

tuntin

Sơ cấp
1/11/10
45
0
0
37
Hà Tĩnh
theo minh thang 12
bạn bán phải dk
NỢ TK 111,112,131..
CÓ TK 511
CÓ 3331(sao bạn lại dk nợ 3331)
 
Z

zitcondangyeu

Guest
30/11/10
4
0
0
ho chi minh
jay cty minh bên hoạt động thương mại, mua gas về để nấu nướng, có hóa đơn, vậy minh fai hạch toán ntn?
n154
c111
kết chuyển:
n632
c154 ???
jay có đúng k?
 
C
Xin chào mọi người, em mới vao làm ở cty máy tính. có phần bảo trì máy tính. E chưa biết cáhc tính phân bổ ở tài khoản 154 như thế nào? năm 2010 bên e có 2 hợp đồng bảo trì, họơ đồng đầu tiền 198.000.000đ có thuế rồi (Khách đã thanh toán), một hợp đồng 346.680.000 (HĐ này chưa thanh toán tiền). Vậy e phải định khoản ra sao a? tính phần bổ như thế nào ạ? Mong mọi người chỉ bảo. E cảm ơn ạ.
 
C

cherrydalat

Guest
22/10/09
6
0
0
43
dalat
Em đang làm báo cáo tài chính năm, nhưng vì mới tập làm bên cty thi công nên có nhiều thắc mắc, mong các anh chị kế toán truyền đạt cho ít kinh nghiệm. Em cám ơn nhiều.
Tình hình là : Cty em đang làm là công ty vừa thương mại vừa thi công. Nghĩa là hàng hóa mua về vừa để bán, vừa đem đi thi công trần thạch cao. Em đưa hàng hóa hết vào tk 156.
Xuất bán định khoản : Nợ 6321,131,5211
có 5111,33311,1561
Mua hàng định khoản : Nợ 1331,1561 có 331
Xuất hàng cho thi công định khoản : Nợ 1541 6.400.200
Có 1561 6.400.200
Nhân công phục vụ thi công Nợ 334 1.660.000
Có 111 1.660.000
Cuối kỳ mình kết chuyển như sau
nhân công Nợ 15413 có 334 số tiền 1.660.000
k/c : Nợ 1542 Có 15411 :6.400.200

kc: Nợ 1542 có 15413 : 1660.000
K/c giá vốn thành phẩm : N911 có 6322 : 1.660.000+6.400.200
K/c giá vốn hàng bán : N 911 có 6321
K/c lãi lỗ : N 911 Có 421
K/c doanh thu hàng bán N 511 có 911
K/c doanh thu thi công N 5112 có 911
và đây là bảng cân đối kế toán tháng 1 của em. Em làm nhưng thấy không ổn. Có phải em đã định khoản sai khi tập hợp chi phí công trình vào 1542 hay ko? vì tổng tài khoản 1541 trên BCDKT là 15411+15413+1542. Xin các anh chị xem dùm em với.
 
C

cherrydalat

Guest
22/10/09
6
0
0
43
dalat
Có anh chị nào biết chỉ dùm em với
 
N

nguyenlan123

Guest
28/10/10
51
0
6
35
hanoi
Công ty em là công ty tư vấn thiết kế xây dựng chuyên nhận thầu các công trình nhà ở với biệt thự.Quy mô nhỏ nên theo QĐ 48.Nhưng Chỉ toàn thu chi bằng tiền mặt với thỉnh thoảng chuyển khoản thôi.Không có hóa đơn mua bán NVL.. và các chủ hộ tạm ứng tiền công trình theo từng đợt.Vậy em phải hạch toán và theo dõi như nào.EM đang lúng túng quá.Mong các anh chị chỉ giúp.

Vd Các ngiệp vụ như :
- Thu tiền tạm ứng công trình Xala
- Chi tiền tạm ứng cho đập phá công trình Xala
- Chi phí taxi mua vật tư công trình Xala
- Chi tiền mua thiết bị Malloca cho Xala
- Chi cho Mr Tuấn phát sinh công trình ......
CHỉ thu chi như vậy thôi và khi nào xong công trình thì khách hàng trả hết tiền.Nhiều ctrinh lên tới mấy trăm triệu mà cũng không có hđơn gì.Vậy em phải hoạc toán và kết chuyển hết ctrinh như nào.Tính lợi nhuận ra sao.Em xin cảm ơn!
 
K

kubi

Sơ cấp
10/3/09
39
0
6
46
Hà nội
có ji đâu chẳng qua các pác dùng nhầm từ "kết chuyển" thay vì dùng từ "tập hợp" thoai mà!
Tranh luận ji nhìu nhể!:wall:
 
chieu8283

chieu8283

Cao cấp
21/3/08
366
5
18
Hà Nội
Em đang làm báo cáo tài chính năm, nhưng vì mới tập làm bên cty thi công nên có nhiều thắc mắc, mong các anh chị kế toán truyền đạt cho ít kinh nghiệm. Em cám ơn nhiều.
Tình hình là : Cty em đang làm là công ty vừa thương mại vừa thi công. Nghĩa là hàng hóa mua về vừa để bán, vừa đem đi thi công trần thạch cao. Em đưa hàng hóa hết vào tk 156.
Xuất bán định khoản : Nợ 6321,131,5211
có 5111,33311,1561
Mua hàng định khoản : Nợ 1331,1561 có 331
Xuất hàng cho thi công định khoản : Nợ 1541 6.400.200
Có 1561 6.400.200
Nhân công phục vụ thi công Nợ 334 1.660.000
Có 111 1.660.000
Cuối kỳ mình kết chuyển như sau
nhân công Nợ 15413 có 334 số tiền 1.660.000
k/c : Nợ 1542 Có 15411 :6.400.200

kc: Nợ 1542 có 15413 : 1660.000
K/c giá vốn thành phẩm : N911 có 6322 : 1.660.000+6.400.200
K/c giá vốn hàng bán : N 911 có 6321
K/c lãi lỗ : N 911 Có 421
K/c doanh thu hàng bán N 511 có 911
K/c doanh thu thi công N 5112 có 911
và đây là bảng cân đối kế toán tháng 1 của em. Em làm nhưng thấy không ổn. Có phải em đã định khoản sai khi tập hợp chi phí công trình vào 1542 hay ko? vì tổng tài khoản 1541 trên BCDKT là 15411+15413+1542. Xin các anh chị xem dùm em với.

xuất hàng đi thi công N15411 C1561
nhân công thi công 15412 c334

cuối kỳ kc N15418 C15411, c15412
xuất hóa đơn, hạch toán giá vốn N632 c15418. mình thấy bạn thiếu chưa Nợ 632 đã có kết chuyển N911 c6322
 
A

anhhai_daklak

Guest
16/3/07
11
1
0
Dak Lak
háng 12:
- Bán sản phẩm
Nợ 111:
Nợ 3331:
Có 511
Nợ 632: 100
Có 155: 100
- Bán bán thành phẩm:
Nợ 111:
Nợ 33311
Có 511
Nợ 632: 50
Có 154: 50
Sao bán sản phẩm lại hạch toán như vậy?
Phài hạch toán là:
N 111
Có 511
Có 3331
 
H

hoacat283

Guest
21/4/11
1
0
0
đà nẵng
KC sang 154

xin chào mọi người..mình không biết kc sang tk 154 ntn? mình rối quá, cty mình sx nhôm kính, kt theo qđ 48...mọi người giúp mình hiểu thêm về vấn đề kết chuyển này với...
Cho mình hỏi thêm, mình xuất trước khi có HĐ về, nên giờ vào bảng tổng hợp NXT, mình ko biết phải làm sao?...
Mọi người giúp mình với. Mail mình là hoacat283@gmail.com
Thanhs!
 
N

nguyen thi mai 87

Sơ cấp
2/6/10
8
0
0
36
SongMa SonLa
Chào bạn!
mình vừa đọc trên diễn đàn ý kiến của bạn, tại sao giữa các tài khoản 154 và 1541 lại không kết chuyển chứ? cuối kỳ ta phải kết chuyển chi phí NVL trực tiếp, nhân công tt.... sang tk chi phí SXKD dở dang sau đó mới kết chuyển sang 632 chứ? mà sao lại có người nói không có số dư của 154 thật là vô lý, không biết họ làm kế toán kiểu jì nữa?
 
K

KTchip

Sơ cấp
16/4/08
27
1
1
Bình Dương
Chào bạn!
mình vừa đọc trên diễn đàn ý kiến của bạn, tại sao giữa các tài khoản 154 và 1541 lại không kết chuyển chứ? cuối kỳ ta phải kết chuyển chi phí NVL trực tiếp, nhân công tt.... sang tk chi phí SXKD dở dang sau đó mới kết chuyển sang 632 chứ? mà sao lại có người nói không có số dư của 154 thật là vô lý, không biết họ làm kế toán kiểu jì nữa?
Pó tay với bạn "Kế toán" này... Không biết bạn học Kế toán kiểu gì để rồi nhận định vấn đề :"tại sao giữa các tài khoản 154 và 1541 lại không kết chuyển chứ?" để rồi cảm thán "không biết họ làm kế toán kiểu jì nữa?"... Mình định chỉ đọc để học hỏi thêm kinh nghiệm chứ chưa dám phát biểugì nhưng gặp comment của bạn mình chỉ biết khuyên bạn rằng nên bổ sung kiến thức cơ bản về Kế toán trước đi rồi hãy đánh giá người khác như vậy...
 
T

thottk

Guest
22/11/10
1
0
0
42
Hà Nội
Các bác cho em ké với ạ!
Công ty em làm về dịch vụ sửa chữa và buôn bán thiết bị viễn thông.
Để sửa chữa cho 180 thiết bị tổng giá trị là 800.000.000đ ( chưa có VAT%) trong 3 tháng .
chi phí của bên em như sau:
1/ Tiền nhân viên 2 tháng : 200.000.000đồng ( chưa VAT 10% - đã thanh toán).
2/ Tiền điện, nước, VPP, vận chuyển : 10.000.000đồng ( chưa VAT 10% - đã thanh toán)
3/ Tổng giá trị hàng hóa tồn xuất kho : 30.000.000 đồng (hàng này là hàng tồn kho do bên em mua thanh lý giá rẻ được giờ tháo lấy linh kiện để phục vụ sửa chữa).
4/ Tổng giá trị linh kiện mua mới : 100.000.000 đồng ( chưa VAT 10%- đã thanh toán bằng 112).
5/ Tổng giá trị hàng hóa mua mới mục đích dùng tháo lấy linh kiện phục vụ cho sửa chữa: 400.000.000đồng ( chưa có VAT - đã thanh toán bằng 112).
Em định khoản như sau :
1/
Nợ 334 : 200.000.000đ
Có 111: 200.000.000đ
2/
Nợ 152 :100.000.000đ
Nợ 1331 : 10.000.000đ
Có 112 : 110.000.000đ

3/
Nợ 156: 400.000.000đ
Nợ 1331: 40.000.000đ
Có 112: 400.000.000đ

4/
Nợ 154 : 740.000.000đ
Có 334: 200.000.000đ
Có 111: 10.000.000đ
Có 156: 430.000.000đ
Có 152: 100.000.000đ.

5/
Nợ 632: 740.000.000đ
Có 154: 740.000.000đ
6/
Nợ 131: 880.000.000đ
Có 511 :800.000.000đ
Có 3331 : 80.000.000đ

Xin các bác chỉ giúp em định khoản có sai gì không và cho em hỏi :
1/ Có được phép lấy hàng hóa ra lấy linh kiện phục vụ cho dịch vụ sửa chữa -tạo doanh thu của công ty không?
2/ Mua sản phẩm về với mục đích lấy linh kiện dùng cho sửa chữa như công ty em cho qua luôn 152 mà không qua 156 được không ạ.
3/ Có nên cho qua 154 hay tập kết vào 632 luôn ạ?
Rất mong được các bác chỉ giáo.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA