Đ
Đoàn Nga
Guest
- 30/11/16
- 19
- 0
- 1
- 29
Dear anh chị,
Em có 1 vấn đề mong anh chị giải đáp cho.
+ Năm 2015
- q1, q2 công ty em kê khai sai ( theo pp trực tiếp) và vẫn dùng hóa đơn của thuế.
- cuối q2, phát hiện sai sót đã tiến hành làm các thủ tục với thuế. Và đã chốt được q1, q2
- q3, công ty đặt in hóa đơn
- q4, nhận được hóa đơn đặt in và TB phát hành hóa đơn đặt in.
-> Kế toán cũ làm BC26 của q3 là để trống. q4 thì bắt đầu bc từ số 01
Giờ, bên thuế gọi đt cho em, kiểm tra lại q3, sao lại để trống, và kiểm tra sau đó có sai sót gì không?
Vậy: 1. Kế toán cũ làm vậy là đúng hay sai.?
2. Nếu sai, em phải sửa BC26 như thế nào ạ.
3. Nếu đúng, em phải nói lại bên thuế như thế nào?
Em xin cám ơn
Trân trọng,
Em có 1 vấn đề mong anh chị giải đáp cho.
+ Năm 2015
- q1, q2 công ty em kê khai sai ( theo pp trực tiếp) và vẫn dùng hóa đơn của thuế.
- cuối q2, phát hiện sai sót đã tiến hành làm các thủ tục với thuế. Và đã chốt được q1, q2
- q3, công ty đặt in hóa đơn
- q4, nhận được hóa đơn đặt in và TB phát hành hóa đơn đặt in.
-> Kế toán cũ làm BC26 của q3 là để trống. q4 thì bắt đầu bc từ số 01
Giờ, bên thuế gọi đt cho em, kiểm tra lại q3, sao lại để trống, và kiểm tra sau đó có sai sót gì không?
Vậy: 1. Kế toán cũ làm vậy là đúng hay sai.?
2. Nếu sai, em phải sửa BC26 như thế nào ạ.
3. Nếu đúng, em phải nói lại bên thuế như thế nào?
Em xin cám ơn
Trân trọng,