N
Hi ALL!
Các bác cho em hỏi chút xíu với ạ.
Công ty em làm dịch vụ tổ chức hội thảo cho khách hàng, có thuê hội trường của 1 doanh nghiệp. Doanh nghiệp ấy lại áp dụng phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp (công ty em áp dụng PP khấu trừ), nên xuất hóa đơn cho bên em là Hóa đơn bán hàng (HĐ trực tiếp ấy ạ). Tháng vừa rồi, em kê hóa đơn ấy vào báo cáo thuế để được khấu trừ, nhưng cơ quan thuế nói là những chi phí ấy không được khấu trừ thuế, mà chỉ được tính vào chi phí thôi.
Theo em hiểu thì, với hóa đơn bán hàng như thế, đã bao gồm giá trị thuế GTGT trên tổng giá trị trên hóa đơn, và em có thể tách thuế ra để được khấu trừ. Như thế có đúng không ạ?
Các bác giải thích giúp em với. Em cám ơn nhìu nhìu!
Các bác cho em hỏi chút xíu với ạ.
Công ty em làm dịch vụ tổ chức hội thảo cho khách hàng, có thuê hội trường của 1 doanh nghiệp. Doanh nghiệp ấy lại áp dụng phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp (công ty em áp dụng PP khấu trừ), nên xuất hóa đơn cho bên em là Hóa đơn bán hàng (HĐ trực tiếp ấy ạ). Tháng vừa rồi, em kê hóa đơn ấy vào báo cáo thuế để được khấu trừ, nhưng cơ quan thuế nói là những chi phí ấy không được khấu trừ thuế, mà chỉ được tính vào chi phí thôi.
Theo em hiểu thì, với hóa đơn bán hàng như thế, đã bao gồm giá trị thuế GTGT trên tổng giá trị trên hóa đơn, và em có thể tách thuế ra để được khấu trừ. Như thế có đúng không ạ?
Các bác giải thích giúp em với. Em cám ơn nhìu nhìu!