Mình có tình huống này cần sự giúp đỡ, hướng dẫn của mọi người đây:
vào thời điểm T12/2006 bên mình có mua hàng của 1 đơn vị ở tỉnh khác; hóa đơn về sau nên mình đã liên lạc bằng điện thoại để xin thống số kê khai vào tờ khai. Sau đó bên bán trả HĐ, vì là đơn vị cung cấp thường xuyên nên mình lại ko xem xét lại; cất đi; tuần trước mình kiểm tra lại thì phát hiện ra HĐ đó viết cho công ty khác, cả tên; MST, địa chỉ :wall: :wall: :wall:
Vậy bây giờ mình cần làm những thủ tục, giấy tờ gì để chứng mình, hợp thức hóa số thuế đầu vào đã khấu trừ ???? Ai gặp tình huống này có thể giúp mình được ko? cảm ơn nhiều nhiều!!!
vào thời điểm T12/2006 bên mình có mua hàng của 1 đơn vị ở tỉnh khác; hóa đơn về sau nên mình đã liên lạc bằng điện thoại để xin thống số kê khai vào tờ khai. Sau đó bên bán trả HĐ, vì là đơn vị cung cấp thường xuyên nên mình lại ko xem xét lại; cất đi; tuần trước mình kiểm tra lại thì phát hiện ra HĐ đó viết cho công ty khác, cả tên; MST, địa chỉ :wall: :wall: :wall:
Vậy bây giờ mình cần làm những thủ tục, giấy tờ gì để chứng mình, hợp thức hóa số thuế đầu vào đã khấu trừ ???? Ai gặp tình huống này có thể giúp mình được ko? cảm ơn nhiều nhiều!!!