D
Anh chị làm ơn cho em hỏi 1 vấn đề như sau :
Cuối tháng em phải làm tờ khai thuế tháng mà đầu ra Công ty em sử dụng 02 loại hóa đơn : hóa đơn bán hàng và hóa đơn GTGT. Hóa đơn bán hàng(BH) bên em tính theo tỷ lệ để nộp thuế GTGT. Thuế GTGT phải nộp của hóa đơn BH là 1.000.000(vnd ), còn hóa đơn GTGT còn được khấu trừ là 3.000.000(vnd).
Vậy phần thuế phải nộp của em là bao nhiêu ?
Em có được quyền tính theo kiểu lầy 3.000.000 -1.000.000
hay em tách riêng phần thuế phải nộp của doanh thu sử dụng hóa đơn BH
và doanh thu sử dụng thuế GTGT.
Phần thuế được chuyển sang tháng sau như thế nào ?
Em cần gấp lắm , các anh chị làm ơn cho em lời giải sớm. Chân thành cảm ơn
Cuối tháng em phải làm tờ khai thuế tháng mà đầu ra Công ty em sử dụng 02 loại hóa đơn : hóa đơn bán hàng và hóa đơn GTGT. Hóa đơn bán hàng(BH) bên em tính theo tỷ lệ để nộp thuế GTGT. Thuế GTGT phải nộp của hóa đơn BH là 1.000.000(vnd ), còn hóa đơn GTGT còn được khấu trừ là 3.000.000(vnd).
Vậy phần thuế phải nộp của em là bao nhiêu ?
Em có được quyền tính theo kiểu lầy 3.000.000 -1.000.000
hay em tách riêng phần thuế phải nộp của doanh thu sử dụng hóa đơn BH
và doanh thu sử dụng thuế GTGT.
Phần thuế được chuyển sang tháng sau như thế nào ?
Em cần gấp lắm , các anh chị làm ơn cho em lời giải sớm. Chân thành cảm ơn