cho e hỏi: khi chi tiếp khách mà không có chứng từ có được coi là chi phí hợp lý ko.
nếu như có hđ nhưng lại là hóa đơn bán lẻ dc ko?
vậy mẫu đơn đó như thề nào.có thể pót cho e xem dc ko?
ặc. nói gì ghê vậy.vậy ai mà viết hd làm j
Sao gọi là vô lý, có lý đấy chứ, bạn phải chịu 10% thuế GTGT khi ăn ở nhà hàng là đúng theo Luật thuế GTGT qui định đấy chứ.Thuế GTGT là người tiêu dùng cuối cùng chịu mà.Bạn chưa thấy hóa đơn đỏ lần nào ah? Hóa đơn tiếp khách thường là từ các cty dịch vụ ăn uống đúng k- mình tiếp khách ở đó và yêu cầu họ viết hóa đơn, như tất cả các hóa đơn đỏ khác thôi mà ( không rõ mọi nơi khác thế nào chứ HP nhà em tiếp khách, hoặc liên hoan xong yêu cầu viết hóa đơn phải chịu thêm 10% thuế nữa - nghĩ vô lý mà vẫn phải chịu).
:bigok:công ty mình thì như thế này bạn à . sép chi tiếp khách về mang mõi một cái HD bán lẻ rồi đưa cho mình tổng tiền 282.000 vậy các bạn cho mình hỏi mình phải làm sao đây , vẫn tình vào chí phí đc ko :wall:
Sao gọi là vô lý, có lý đấy chứ, bạn phải chịu 10% thuế GTGT khi ăn ở nhà hàng là đúng theo Luật thuế GTGT qui định đấy chứ.Thuế GTGT là người tiêu dùng cuối cùng chịu mà.
Với số tiền > 100.000d thì không được bạ ah. Chi tiếp khách muốn được coi là chi phí hợp lý, hợp lệ thì phải là hóa đơn có đầy đủ tên cty, địa chỉ , mã số thuế...
vậy bạn cho mình hỏi: khi lấy HD đỏ nhưng là HD thông thường không có MST thì có được coi là hợp lệ không, vì HD đó mình hạch toán vào TK 642 ( dù không có MST nhưng vẫn có đầy đủ chữ ký và dấu của nhà hàng).