V
Gởi các bạn công văn về vướng mắc khi xuất hóa đơn ( ngày hóa đơn đầu vào lớn hơn hóa đơn đầu ra như các bạn nói đó )
http://www.mediafire.com/?xpct7obeedlbeo5
http://www.mediafire.com/?xpct7obeedlbeo5
Sửa lần cuối:
Mảng kế toán xây dựng cơ bản thường là phức tạp nhất... Bạn cần tìm hiểu XDCB qua từng giai đoạn: Từ đấu thầu => thi công công trình => quyết toán công trình.... Bạn cứ tìm hiểu dần dần... Rồi các bác trong webketoan sẽ giải đáp từng thắc mắc của bạn. Mình cũng là lính mới, đã và đang học theo cách này .hĩhixbạn ơi . t mới đi làm kt xd. chưa hiểu j nhiều . t thấy cũng phức tạp lắm. bạn có thể chia sẻ với t một chút cho t hiểu qua được không? nhất là phần hóa đơn đầu vào và đầu ra ấy. bạn nha. cảm ơn bạn nhé !
bạn ơi . t mới đi làm kt xd. chưa hiểu j nhiều . t thấy cũng phức tạp lắm. bạn có thể chia sẻ với t một chút cho t hiểu qua được không? nhất là phần hóa đơn đầu vào và đầu ra ấy. bạn nha. cảm ơn bạn nhé !
mình mới vừa nhận việc tại một công ty xây dựng
hiện tại mình rất lúng túng trong việc xuất hoá đơn, cũng như cân đối đầu vào, đầu ra
tại vì ở công ty mình xây dựng công trình giá trị hợp đồng hơn 1tỷ, 2tỷ, 3tỷ,...
và trong hợp đồng không quy định là hoàn thành, nghiệm thu theo tiến độ
mà bao giờ xong công trình rùi nghiệm thu
tới lúc đó mới xuất hoá đơn
công trình thì thi công kéo dài cả 6 tháng
lúc mua vật tư thì đã lấy hoá đơn đầu vào hết rùi
hàng tháng phải kê khai thuế vat đầu vào rùi
nhưng đầu ra không có
tới lúc công trình hoàn thành thì xuất hoá đơn -> đầu ra có mà đầu vào lại không có
vậy làm sao để cân đối
Anh chị nào có kinh nghiệm giúp em với
Bạn cứ xuất hóa đơn bình thường, còn hóa đơn thì không lấy được trước thì buộc phải lấy sau thui, nhưng biên bản giao nhận hàng bạn phải để ngày trong giai đoạn thi công và hợp đồng mua hàng với nhà cung cấp thì bạn để điều khoản là khi nào thanh toán hết tiền thì bên B mới xuất hóa đơn cho bên mình.
- Chúc bạn thành công
:006:
mình mới vừa nhận việc tại một công ty xây dựng
hiện tại mình rất lúng túng trong việc xuất hoá đơn, cũng như cân đối đầu vào, đầu ra
tại vì ở công ty mình xây dựng công trình giá trị hợp đồng hơn 1tỷ, 2tỷ, 3tỷ,...
và trong hợp đồng không quy định là hoàn thành, nghiệm thu theo tiến độ
mà bao giờ xong công trình rùi nghiệm thu
tới lúc đó mới xuất hoá đơn
công trình thì thi công kéo dài cả 6 tháng
lúc mua vật tư thì đã lấy hoá đơn đầu vào hết rùi
hàng tháng phải kê khai thuế vat đầu vào rùi
nhưng đầu ra không có
tới lúc công trình hoàn thành thì xuất hoá đơn -> đầu ra có mà đầu vào lại không có
vậy làm sao để cân đối
Anh chị nào có kinh nghiệm giúp em với
Làm kế tóan phải hiểu nguyên lý cái đã, chưa hiểu nguyên lý thì chẳng rối lên:
Dự toán công trình: Bảng kế hoạch chi phí để hoàn thành công trình
Chi phí đầu vào của công trình XD: Chí phí vật liệu, nhân công, máy thi công, chi phí chung
Nếu khi thi công công trình, tiết kiệm tối đa 3 khoản chi phí trên mà vẫn hoàn thành công trình (chủ đầu tư ký biên bản nghiệm thu và phê duyệt quyết tóan) thì cty thi công có lãi.
Hóa đơn đầu ra là cty thi công xuất cho chủ đầu tư trên cơ sở hồ sơ nghiệm thu (biên bản nghiệm thu giá trị).
Mỗi công trình đều theo dõi riêng chi phí, chi phí trực tiếp của công trình nào thì hạch toán cho công trình đó, toàn bộ chi phí cuối cùng dừng ở 154- chi tiết từng công trình đến khi xuất hóa đơn đầu ra, khi hạch toán 511 thì đồng thời bút toán 154 đó chuyển sang 632- xác định giá vốn.
Lợi nhuận: - Lợi nhuận từng công trình (=511 -632)
- Lợi nhuận của tất cả các hoạt động (toàn công ty) = xem bảng kết quả HĐKD theo mẫu QĐ15
Làm kế tóan phải hiểu nguyên lý cái đã, chưa hiểu nguyên lý thì chẳng rối lên:
Dự toán công trình: Bảng kế hoạch chi phí để hoàn thành công trình
Chi phí đầu vào của công trình XD: Chí phí vật liệu, nhân công, máy thi công, chi phí chung
Nếu khi thi công công trình, tiết kiệm tối đa 3 khoản chi phí trên mà vẫn hoàn thành công trình (chủ đầu tư ký biên bản nghiệm thu và phê duyệt quyết tóan) thì cty thi công có lãi.
Hóa đơn đầu ra là cty thi công xuất cho chủ đầu tư trên cơ sở hồ sơ nghiệm thu (biên bản nghiệm thu giá trị).
Mỗi công trình đều theo dõi riêng chi phí, chi phí trực tiếp của công trình nào thì hạch toán cho công trình đó, toàn bộ chi phí cuối cùng dừng ở 154- chi tiết từng công trình đến khi xuất hóa đơn đầu ra, khi hạch toán 511 thì đồng thời bút toán 154 đó chuyển sang 632- xác định giá vốn.
Lợi nhuận: - Lợi nhuận từng công trình (=511 -632)
- Lợi nhuận của tất cả các hoạt động (toàn công ty) = xem bảng kết quả HĐKD theo mẫu QĐ15
C.trình thì thi công kéo dài cả 6 tháng
lúc mua vật tư thì đã lấy hoá đơn đầu vào hết rùi
hàng tháng phải kê khai thuế vat đầu vào rùi
nhưng đầu ra không có
tới lúc công trình hoàn thành thì xuất hoá đơn -> đầu ra có mà đầu vào lại không có
vậy làm sao để cân đối
..toàn bộ chi phí cuối cùng dừng ở 154- chi tiết từng công trình đến khi xuất hóa đơn đầu ra, khi hạch toán 511 thì đồng thời bút toán 154 đó chuyển sang 632- xác định giá vốn...
Em cũng có thắc mắc muốn hỏi các bác, theo luật thì các hóa đơn đầu vào được kê khai khấu trừ chậm nhất trong vòng 6 tháng. Nhưng ví dụ trong 1 năm cty em chỉ có duy nhất 1 hợp đồng thôi, giả dụ làm từ tháng 1 đến tháng 12 đi, trong năm ấy không xuất 1 hóa đơn nào, đến tháng 1 năm sau xuất hóa đơn cho hợp đồng đó. Vậy phần thuế GTGT đầu vào của năm trước để sang năm sau có được khấu trừ nữa không?và có văn bản nào nói về vấn đề này không? mong các bác giúp đỡ.Ôi. mình ko mún làm KT nữa, khó quá đi mất. mình cũng làm KT xây dựng. mới đi làm. ko hiểu tí gì cả. chán
Sao ko ai trả lời câu hỏi này thế ạ? e mún học hỏi thêm.hic. e ko bít gì về KT XD cả. mọi ng ơi, giúp e với.huhu
Bạn Nga69 chẳng chịu đọc gì cả: khi nhập vật tư hay nhân công,... thì đã hạch tóan về 154 rồi. Công trình có vắt qua 2 năm thì 154 vẫn còn đó, chờ đến khi xác định doanh thu (xuất hóa đơn đầu ra thì thôi). Nghe chừng bạn này phải đi học nguyên lý kế tóan thêm 1 năm nữa mới làm kế tóan xây dựng được rồi.
Ý bạn này muốn hỏi về phần thuế VAT mà các bác, chứ không phải phần hạch toán chi phí để tính lãi lỗ. Em cũng có thắc mắc gần giống bạn này, theo luật thì các hóa đơn đầu vào được kê khai khấu trừ chậm nhất trong vòng 6 tháng. Nhưng ví dụ trong 1 năm cty em chỉ có duy nhất 1 hợp đồng thôi, giả dụ làm từ tháng 1 đến tháng 12 đi, trong năm ấy không xuất 1 hóa đơn nào, đến tháng 1 năm sau xuất hóa đơn cho hợp đồng đó. Vậy phần thuế GTGT đầu vào của năm trước để sang năm sau có được khấu trừ nữa không?và có văn bản nào nói về vấn đề này không? mong các bác giúp đỡ.
Em cũng có thắc mắc muốn hỏi các bác, theo luật thì các hóa đơn đầu vào được kê khai khấu trừ chậm nhất trong vòng 6 tháng. Nhưng ví dụ trong 1 năm cty em chỉ có duy nhất 1 hợp đồng thôi, giả dụ làm từ tháng 1 đến tháng 12 đi, trong năm ấy không xuất 1 hóa đơn nào, đến tháng 1 năm sau xuất hóa đơn cho hợp đồng đó. Vậy phần thuế GTGT đầu vào của năm trước để sang năm sau có được khấu trừ nữa không?và có văn bản nào nói về vấn đề này không? mong các bác giúp đỡ.
Cho mình hỏi khi xuất hóa đơn cho công trình đã hoàn thành mình ghi nội dung trên hóa đơn là: thi công công trình hay nghiệm thu công trình. xưa giờ mình vẫn xúât nghiệm thu công trình nhưng có 1 khách hàng ko chịu bắt mình phải làm biên bản điều chỉnh ghi: thi công công trình. Có ai giải thích júp mình với. Thanks nhìu!