Ðề: Chi phí trong tháng không có doanh thu
Bác này đọc Chuẩn mực chán quá, Chuẩn mực làm gì có nói đến số tài khoản. Nếu nó không phải là chi phí trong kỳ thì đừng hạch toán vào chi phí, sao hạch toán nó là chi phí rồi giờ lại đòi chuyển sang 242, vu vơ thế, hihi..
Hạch toán phải căn cứ vào bản chất của nó chứ sao cứ dựa trên hình thức làm gì, nhiều kế toán hễ nhìn thấy chữ "tiếp khách" trên hóa đơn là nhắm mắt đưa vào 6428, xong rồi bảo Chuẩn mực nói không hợp lý với chả hợp tình, ẹc..
Câu "Nhiều DN chưa bán hàng phải B/C lỗ là chưa đúng với nội dung chuẩn mực" phải được bình chọn là câu nói khó hiểu nhất nhỉ? Hehe...
..
Đọc các đoạn trong chuẩn mực trên ta thấy: Các khoản 641,642,635 ... là chi phí. Nếu trong kỳ QT mà DN còn nhiều hàng tồn kho, sản phẩm dỡ dang lớn thì các chi phí này được phân bổ. Nhưng hiện nay theo QĐ HT kế toán các chi phí này kết chuyển thẳng sang 911 nên kết quả SX - KD không chính xác. Nhiều DN chưa bán hàng phải B/C lỗ là chưa đúng với nội dung chuẩn mực.
Bác này đọc Chuẩn mực chán quá, Chuẩn mực làm gì có nói đến số tài khoản. Nếu nó không phải là chi phí trong kỳ thì đừng hạch toán vào chi phí, sao hạch toán nó là chi phí rồi giờ lại đòi chuyển sang 242, vu vơ thế, hihi..
Hạch toán phải căn cứ vào bản chất của nó chứ sao cứ dựa trên hình thức làm gì, nhiều kế toán hễ nhìn thấy chữ "tiếp khách" trên hóa đơn là nhắm mắt đưa vào 6428, xong rồi bảo Chuẩn mực nói không hợp lý với chả hợp tình, ẹc..
Câu "Nhiều DN chưa bán hàng phải B/C lỗ là chưa đúng với nội dung chuẩn mực" phải được bình chọn là câu nói khó hiểu nhất nhỉ? Hehe...
Sửa lần cuối: