Mỗi tuần một chuyên đề

Đưa CK thương mại vào 711?????

  • Thread starter honghanh85
  • Ngày gửi
H

honghanh85

Trung cấp
20/12/07
50
0
0
VN
Chào các anh chị, em vào làm kế toán từ tháng 9/2007. Các hoá đơn hàng nhập về có khoản chiết khấu của nhà cung cấp thì chị kế toán cũ hạch toán thế này:
Nợ 1561: 11.000 (trong đó CK được hưởng là 1.000)
Nợ 1331: 1.000
Có 331: 11.000
Có 711: 1.000 (phần chiết khấu)

Em thấy hạch toán như thế này có gì đó ko ổn nhưng chị kế toán đó bảo rằng như thế mới hợp lý. Các năm trước chị ấy đều làm như thế. Theo các anh chị thì cách hạch toán đó có sai ko ạ?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

HOANGNAM

Cao cấp
17/10/04
1,257
17
38
58
Binh duong
Chào các anh chị, em vào làm kế toán từ tháng 9/2007. Các hoá đơn hàng nhập về có khoản chiết khấu của nhà cung cấp thì chị kế toán cũ hạch toán thế này:
Nợ 1561: 11.000 (trong đó CK được hưởng là 1.000)
Nợ 1331: 1.000
Có 331: 11.000
Có 711: 1.000 (phần chiết khấu)

Em thấy hạch toán như thế này có gì đó ko ổn nhưng chị kế toán đó bảo rằng như thế mới hợp lý. Các năm trước chị ấy đều làm như thế. Theo các anh chị thì cách hạch toán đó có sai ko ạ?

Theo tôi : đó là hàng khuyến mại mới hạch toán như thế. Còn chiết khấu thương mại thì phải giảm nợ phải trả.
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
514
113
Thủ Đô
Chào các anh chị, em vào làm kế toán từ tháng 9/2007. Các hoá đơn hàng nhập về có khoản chiết khấu của nhà cung cấp thì chị kế toán cũ hạch toán thế này:
Nợ 1561: 11.000 (trong đó CK được hưởng là 1.000)
Nợ 1331: 1.000
Có 331: 11.000
Có 711: 1.000 (phần chiết khấu)

Em thấy hạch toán như thế này có gì đó ko ổn nhưng chị kế toán đó bảo rằng như thế mới hợp lý. Các năm trước chị ấy đều làm như thế. Theo các anh chị thì cách hạch toán đó có sai ko ạ?
Không ổn là như thế nào pacs phải nói cái KHÔNG ỔN của pác ra chứ?:wall:hiiii

Chào các anh chị, em vào làm kế toán từ tháng 9/2007. Các hoá đơn hàng nhập về có khoản chiết khấu của nhà cung cấp thì chị kế toán cũ hạch toán thế này:
Nợ 1561: 11.000 (trong đó CK được hưởng là 1.000)
Nợ 1331: 1.000
Có 331: 11.000
Có 711: 1.000 (phần chiết khấu)

Em thấy hạch toán như thế này có gì đó ko ổn nhưng chị kế toán đó bảo rằng như thế mới hợp lý. Các năm trước chị ấy đều làm như thế. Theo các anh chị thì cách hạch toán đó có sai ko ạ?
Chiết khấu thương mại hạch tóan giảm công nợ lun.Không hạch tóan vào 711.
 
H

honghanh85

Trung cấp
20/12/07
50
0
0
VN
Theo tôi : đó là hàng khuyến mại mới hạch toán như thế. Còn chiết khấu thương mại thì phải giảm nợ phải trả.

Chiết khấu thương mại hạch tóan giảm công nợ lun.Không hạch tóan vào 711.

Em cảm ơn các anh. Vấn đề là chị ấy đã làm hết BCTC các năm trước rồi. Nếu sau này Thuế đến kiểm tra thì có bị phạt do hạch toán sai tài khoản không ạ? Chị đó bảo rằng, chiết khấu đó thì đã giảm trên nợ phải trả, còn hạch toán trên 1561 phải để nguyên giá (không giảm giá vốn), đưa vào 711 hay giảm giá vốn thì cũng như nhau vì trước sau gì khoản này cũng bị đóng thuế TNDN 28%????? (chị ấy giải thích một hồi như vậy mà em cũng ko hiểu)

Sang năm 2008 này thì em tự quyết định việc hạch toán nên em sẽ ko đưa vào 711. Nhưng khổ nỗi TK 1561 năm ngoái làm như thế rồi sang năm nay có bị ảnh hưởng gì không ạ? Em lo quá~ Em mới ra trường mà~ :sad::confused:
 
Sửa lần cuối:

Similar threads

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA