Mỗi tuần một chuyên đề

Cùng thảo luận về TT 45/2013/TT-BTC-25/4/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TS

  • Thread starter bactay0168
  • Ngày gửi
T

TRUNGDUYEN

Sơ cấp
24/4/13
13
0
0
37
Khánh hoà
Ðề: Cùng thảo luận về TT 45/2013/TT-BTC-25/4/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ

Mình không thấy đoạn này trong thông tư, bạn có thể giải thích rõ hơn được không?

Và mình cũng không hiểu đoạn này:

Vậy ngày này theo biên bản giao nhận TSCĐ hay ngày trên hóa đơn hay ngày khác?

Mong các bác cao nhân làm rõ hơn!

E cung khong ro vi em mói vào lam kế toán , nếu CCDC em k trích khấu hao, mà cuói năm e phân bổ đúng không ah, chỉ em với
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
ketoan87

ketoan87

Trung cấp
6/7/10
165
4
18
Hạ Long - Quảng Ninh
Ðề: Cùng thảo luận về TT 45/2013/TT-BTC-25/4/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ

Mình Thấy thông tư 45 chỉ nói là từ 10/06 TS > 30tr thì mới đưa vào TSCĐ, đâu có đoạn nào nói là những tài sản trước đó có giá trị <30tr đưa hết về CCDC mà phân bổ nhỉ?
Bạn xem điều 9 khoản 11 nhé " 11. Đối với các tài sản cố định doanh nghiệp đang theo dõi, quản lý và trích khấu hao theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC nay không đủ tiêu chuẩn về nguyên giá tài sản cố định theo quy định tại Điều 2 của Thông tư này thì giá trị còn lại của các tài sản này được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thời gian phân bổ không quá 3 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành của Thông tư này."
Nếu mà khi thông tư 45 có hiệu lực tài sản đó ko đủ đk là tài sản cố định thì nó là công cụ dụng cụ rồi.
 
oanhdtm

oanhdtm

Trung cấp
17/10/12
176
16
18
hcm
Ðề: Cùng thảo luận về TT 45/2013/TT-BTC-25/4/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ

Bạn xem điều 9 khoản 11 nhé " 11. Đối với các tài sản cố định doanh nghiệp đang theo dõi, quản lý và trích khấu hao theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC nay không đủ tiêu chuẩn về nguyên giá tài sản cố định theo quy định tại Điều 2 của Thông tư này thì giá trị còn lại của các tài sản này được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thời gian phân bổ không quá 3 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành của Thông tư này."
Nếu mà khi thông tư 45 có hiệu lực tài sản đó ko đủ đk là tài sản cố định thì nó là công cụ dụng cụ rồi.
Vậy em dk N214( giá trị đã khấu hao)
N153 (giá trị còn lai chưa khấu hao)
C211 (nguyên giá)
được không chị ui ?
 
ketoan87

ketoan87

Trung cấp
6/7/10
165
4
18
Hạ Long - Quảng Ninh
Ðề: Cùng thảo luận về TT 45/2013/TT-BTC-25/4/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ

Vậy em dk N214( giá trị đã khấu hao)
N153 (giá trị còn lai chưa khấu hao)
C211 (nguyên giá)
được không chị ui ?

Bạn định khoản Nợ TK 242/142 (giá trị còn lại)
Nợ TK 214 ( Khấu hao đã trích)
Có TK 211 ( Nguyên giá)
Giá trị còn lại này chỉ đc phân bổ tối đa là 3 năm thôi bạn nhé ( tính từ 10/6/2013)
 
oanhdtm

oanhdtm

Trung cấp
17/10/12
176
16
18
hcm
Ðề: Cùng thảo luận về TT 45/2013/TT-BTC-25/4/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ

Bạn định khoản Nợ TK 242/142 (giá trị còn lại)
Nợ TK 214 ( Khấu hao đã trích)
Có TK 211 ( Nguyên giá)
Giá trị còn lại này chỉ đc phân bổ tối đa là 3 năm thôi bạn nhé ( tính từ 10/6/2013)
Chi ui thế làm sao thể hiện tăng 153 ccdc hả chị, bên em cuối năm phân bổ ccdc và tscđ 1 lần vào 642 và 632 thui chị không có vào 242/142 chị ah.. :help::help:
 
P

phung thi men

Trung cấp
26/2/10
99
3
0
Phố núi quanh co
Ðề: Cùng thảo luận về TT 45/2013/TT-BTC-25/4/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ

Sao chỗ bạn lại làm như vậy nhỉ, cuối năm mới thực hiện việc đó thì các tháng trong năm thực hiện tính Z, lập BCKQKD không có các chi phí liên quan đến TCSĐ và CCDC à?

đối với TSCĐ thì hành tháng phải thực hiện tính và trích khấu hao vào chi phí SXKD (không gọi là phân bổ)
Đối với CCDC thì hàng tháng thực hiện xuất dùng và phân bổ giá triij vào chi pihs SXKD (nếu giá trị xuất dùng lớn)

Trường hợp cty bạn không dùng 142, 242 thì tại thời điểm chuyển TSCĐ thành CCDC sẽ tính hết GTCL của TSCĐ vào chi pihs SXKD, không thể ghi tăng vào 153 được vì rõ ràng là tài sản đó đang trong quá trình sử dụng rồi, không còn trong kho nữa.

HT: Nợ TK 642: giá trị còn lại
Nợ TK 214: giá trị khấu hao lũy kế
Có TK 211: nguyên giá TSCĐ
 
oanhdtm

oanhdtm

Trung cấp
17/10/12
176
16
18
hcm
Ðề: Cùng thảo luận về TT 45/2013/TT-BTC-25/4/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ

Sao chỗ bạn lại làm như vậy nhỉ, cuối năm mới thực hiện việc đó thì các tháng trong năm thực hiện tính Z, lập BCKQKD không có các chi phí liên quan đến TCSĐ và CCDC à?

đối với TSCĐ thì hành tháng phải thực hiện tính và trích khấu hao vào chi phí SXKD (không gọi là phân bổ)
Đối với CCDC thì hàng tháng thực hiện xuất dùng và phân bổ giá triij vào chi pihs SXKD (nếu giá trị xuất dùng lớn)

Trường hợp cty bạn không dùng 142, 242 thì tại thời điểm chuyển TSCĐ thành CCDC sẽ tính hết GTCL của TSCĐ vào chi pihs SXKD, không thể ghi tăng vào 153 được vì rõ ràng là tài sản đó đang trong quá trình sử dụng rồi, không còn trong kho nữa.

HT: Nợ TK 642: giá trị còn lại
Nợ TK 214: giá trị khấu hao lũy kế
Có TK 211: nguyên giá TSCĐ
Bên em là dịch vụ , tscđ chủ yếu là máy vi tính và máy điều hòa, em vẵn lập bảng KH cho cả năm, rồi cuối năm em làm 1 bút toán là N642 /C 214 Thôi ạh, nhờ anh chị chỉ giúp
 
K

Kidocachu

Guest
20/11/06
2
0
0
38
Ha Noi
Ðề: Cùng thảo luận về TT 45/2013/TT-BTC-25/4/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ

Cho mình hỏi, cơ quan mình là đơn vị HCSN không kinh doanh, buôn bán gì cả. Mua sắm tài sản cố định về dùng để làm việc thôi thì cũng áp dụng TT 45 đúng không? Tháng 7/2013, cơ quan mình mua 1 máy Ipad (18trđ) và máy tính xách tay (11trđ). Thủ tục gồm:
- Tờ trình xin mua máy tính bảng và máy tính xách tay
- Báo giá của 3 cty bán
- Duyệt báo giá
- Hợp đồng
- Hóa đơn đỏ
- Thanh toán hợp đồng
- Giấy đề nghị thanh toán.
Máy có nguồn gốc xuất xứ TQ, vậy có cần phải bổ sung thêm Giấy bảo hành và Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ nữa không?
Và theo TT45, giờ nó là CCDC vậy thì hàng tháng phải phân bổ vào Chi phí sản xuất kinh doanh của DN, nhưng chỗ mình ko kinh doanh gì cả thì hạch toán thế nào.
Mong các cao thủ giúp đỡ. (Ra trường đi làm bỏ bê lâu quá nên chẳng nhớ nữa, hehe):038:
 
oanhdtm

oanhdtm

Trung cấp
17/10/12
176
16
18
hcm
Ðề: Cùng thảo luận về TT 45/2013/TT-BTC-25/4/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ

[/COLOR]
Bạn nói đúng rồi đấy. Chúc bạn làm tốt
thế em cho vào N153
N214
C211
Được hem bác vì cty em không dùng 142/242 bác ợ , chẳng bit ntn?
 
P

phung thi men

Trung cấp
26/2/10
99
3
0
Phố núi quanh co
Ðề: Cùng thảo luận về TT 45/2013/TT-BTC-25/4/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ

Cho mình hỏi, cơ quan mình là đơn vị HCSN không kinh doanh, buôn bán gì cả. Mua sắm tài sản cố định về dùng để làm việc thôi thì cũng áp dụng TT 45 đúng không? Tháng 7/2013, cơ quan mình mua 1 máy Ipad (18trđ) và máy tính xách tay (11trđ). Thủ tục gồm:
- Tờ trình xin mua máy tính bảng và máy tính xách tay
- Báo giá của 3 cty bán
- Duyệt báo giá
- Hợp đồng
- Hóa đơn đỏ
- Thanh toán hợp đồng
- Giấy đề nghị thanh toán.
Máy có nguồn gốc xuất xứ TQ, vậy có cần phải bổ sung thêm Giấy bảo hành và Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ nữa không?
Và theo TT45, giờ nó là CCDC vậy thì hàng tháng phải phân bổ vào Chi phí sản xuất kinh doanh của DN, nhưng chỗ mình ko kinh doanh gì cả thì hạch toán thế nào.
Mong các cao thủ giúp đỡ. (Ra trường đi làm bỏ bê lâu quá nên chẳng nhớ nữa, hehe):038:

những thủ tục giấy tờ bạn có là đủ rồi, cũng có thể bổ sung thêm BIÊN BẢN NGHIỆM THU (nếu cần), kế toán HCSN mình hông rành lắm, hiiiiiiiiiiiii, hệ thống TK nó khác hoàn toàn kế toán Dn mà. mua những cái này về chắc không phải qua nhập kho mua đưa vào sử dụng ngay, nên HToán trực tiếp vào chi pihs quản lý chung
Nợ TK cpi
Có TK 111,112
 
P

phung thi men

Trung cấp
26/2/10
99
3
0
Phố núi quanh co
Ðề: Cùng thảo luận về TT 45/2013/TT-BTC-25/4/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ

thế em cho vào N153
N214
C211
Được hem bác vì cty em không dùng 142/242 bác ợ , chẳng bit ntn?

cho mình hỏi, thế bình thường trước đây, khi mua công cụ dụng cụ có giá trị lớn (khoảng 9,5 trđ) thì bạn tính hết vào cp của năm đó à?
VD thagns 12/2012 cty bạn mua 1 máy tính trị giá 9 trđ (chưa VAT) thì bạn htoan ntn? cuối năm phân bổ ntn? có tính hết 9tr vào cp năm 2012 không?
 
Y

yagami

Sơ cấp
27/4/12
14
0
1
35
tp hcm
Ðề: Cùng thảo luận về TT 45/2013/TT-BTC-25/4/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ

Chi ui thế làm sao thể hiện tăng 153 ccdc hả chị, bên em cuối năm phân bổ ccdc và tscđ 1 lần vào 642 và 632 thui chị không có vào 242/142 chị ah.. :help::help:

oh, bạn cũng làm bên hành chính sự nghiệp như mình àh, theo mình thì không tăng 153 bạn àh, TT ghi rõ là phân bổ vào chi phí mà. bên mình hạch toán
Nợ TK 214 (số đã trích khấu hao)
Nợ TK 642 (phân bổ dần trong 3 năm)
Có TK 211 (giảm toàn bộ giá trị TSCD nào dưới 30 triệu bỏ ra hết)
Đồng thời ghi thêm TK 005 (giá trị còn lại của 642 phân bổ dần)

Mọi người cho mình hỏi, cuối cùng thì thời gian chuyển giá trị còn lại là 1/1/2013 hay là 10/6/2013 nhỉ

thời gian chuyển là 10/6 bạn à, ghi bút toán đ/c giảm thôi, TSCD giảm đó để tách ra ngoài theo dõi riêng thôi, k đưa vào 153 bạn nhé
 
oanhdtm

oanhdtm

Trung cấp
17/10/12
176
16
18
hcm
Ðề: Cùng thảo luận về TT 45/2013/TT-BTC-25/4/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ

cho mình hỏi, thế bình thường trước đây, khi mua công cụ dụng cụ có giá trị lớn (khoảng 9,5 trđ) thì bạn tính hết vào cp của năm đó à?
VD thagns 12/2012 cty bạn mua 1 máy tính trị giá 9 trđ (chưa VAT) thì bạn htoan ntn? cuối năm phân bổ ntn? có tính hết 9tr vào cp năm 2012 không?
bên em cho vào nợ 153 phân bổ 2 năm , vẫn lập bảng phân bổ và cuối năm hạch toán N642/C153, mấy năm trước chị KT cũng làm vậy đó,

oh, bạn cũng làm bên hành chính sự nghiệp như mình àh, theo mình thì không tăng 153 bạn àh, TT ghi rõ là phân bổ vào chi phí mà. bên mình hạch toán
Nợ TK 214 (số đã trích khấu hao)
Nợ TK 642 (phân bổ dần trong 3 năm)
Có TK 211 (giảm toàn bộ giá trị TSCD nào dưới 30 triệu bỏ ra hết)
Đồng thời ghi thêm TK 005 (giá trị còn lại của 642 phân bổ dần)

Mình không có làm HCSN, nhưng từ trước h bên mình ko hạch toán 005 mình muốn hỏi là bằng bút toán nào thể hiện mình chuyển TSCĐ về CCDC và thể hiện được điều đó , hic ngán với cái vụ chuyển đổi nì cả nhà help em rõ với.
 
Sửa lần cuối:
Y

yagami

Sơ cấp
27/4/12
14
0
1
35
tp hcm
Ðề: Cùng thảo luận về TT 45/2013/TT-BTC-25/4/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ

bên em cho vào nợ 153 phân bổ 2 năm , vẫn lập bảng phân bổ và cuối năm hạch toán N642/C153, mấy năm trước chị KT cũng làm vậy đó,



Mình không có làm HCSN, nhưng từ trước h bên mình ko hạch toán 005 mình muốn hỏi là bằng bút toán nào thể hiện mình chuyển TSCĐ về CCDC và thể hiện được điều đó , hic ngán với cái vụ chuyển đổi nì cả nhà help em rõ với.
005 là tài sản ngoài bảng, bạn ghi đồng thời trong bút toán và theo dõi riêng (bên mình trước h cũng k hạch toán 005, nhưng có quy định hướng dẫn nên mình làm theo vậy. ^^
 
oanhdtm

oanhdtm

Trung cấp
17/10/12
176
16
18
hcm
Ðề: Cùng thảo luận về TT 45/2013/TT-BTC-25/4/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ

Mọi người cho em thêm i kiến đi ạ? bên em khấu hao ntn dc ko ạh
 
Sửa lần cuối:
P

phung thi men

Trung cấp
26/2/10
99
3
0
Phố núi quanh co
Ðề: Cùng thảo luận về TT 45/2013/TT-BTC-25/4/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ

005 là tài sản ngoài bảng, bạn ghi đồng thời trong bút toán và theo dõi riêng (bên mình trước h cũng k hạch toán 005, nhưng có quy định hướng dẫn nên mình làm theo vậy. ^^

bên kế toán các DN không có TK 005 bạn ạ.

Nguyên văn bởi oanhdtm Click here to enlarge
bên em cho vào nợ 153 phân bổ 2 năm , vẫn lập bảng phân bổ và cuối năm hạch toán N642/C153, mấy năm trước chị KT cũng làm vậy đó,

mình vẫn muốn bạn làm rõ hơn nữa bút tonas ĐK thì mới giải quyết được vấn đề bạn đang hỏi.
VD tháng 12/2012 mua máy tính 9tr (chưa VAT), nhập kho sau đó xuất sử dụng.
bạn hạch toán ntn: mua: N153 9
N133 0,9
C 111 9,9
Xuất N 642 9
C 153 9 bút toán phân bổ 2 năm như thế nào?
 
minhcong

minhcong

Constantly Looking
13/12/09
1,109
56
48
Đảo Đào Hoa
Ðề: Cùng thảo luận về TT 45/2013/TT-BTC-25/4/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ

Công ty em áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng, tạm tính khấu hao theo tháng (mỗi tháng trích khấu hao 1 lần)
Thông tư 45 có hiệu lực từ ngày 10/06/2013, vậy anh chị cho em hỏi từ ngày 01-10/06/2013 mình trích khấu hao tài sản cố định cũ theo ngày rùi mới chuyển thành công cụ dụng cụ (ứng với những tài sản cố định không còn đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCD) hay trích đến hết tháng 5 thôi???
 
P

phung thi men

Trung cấp
26/2/10
99
3
0
Phố núi quanh co
Ðề: Cùng thảo luận về TT 45/2013/TT-BTC-25/4/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ

Công ty em áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng, tạm tính khấu hao theo tháng (mỗi tháng trích khấu hao 1 lần)
Thông tư 45 có hiệu lực từ ngày 10/06/2013, vậy anh chị cho em hỏi từ ngày 01-10/06/2013 mình trích khấu hao tài sản cố định cũ theo ngày rùi mới chuyển thành công cụ dụng cụ (ứng với những tài sản cố định không còn đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCD) hay trích đến hết tháng 5 thôi???

Nếu tính tríchd được theo ngày thì càng tốt
không làm chắc cũng chẳng làm sao (có 9 ngày thui)

quan trọng là mấy bác bên Thuế dễ tính thì ok
 
Sửa lần cuối:
oanhdtm

oanhdtm

Trung cấp
17/10/12
176
16
18
hcm
Ðề: Cùng thảo luận về TT 45/2013/TT-BTC-25/4/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ

[/QUOTE]Mình vẫn muốn bạn làm rõ hơn nữa bút tonas ĐK thì mới giải quyết được vấn đề bạn đang hỏi.
VD tháng 12/2012 mua máy tính 9tr (chưa VAT), nhập kho sau đó xuất sử dụng.
bạn hạch toán ntn: mua: N153 9
N133 0,9
C 111 9,9
Xuất N 642 9
C 153 9 bút toán phân bổ 2 năm như thế nào?[/QUOTE]
Bên em pb theo đường thẳng chị ah. vi dụ 9 trieu/24 tháng rồi cuối năm tổng 12 tháng phân bổ em hạch toán 1 lần N642/C153
 
Sửa lần cuối:
P

phung thi men

Trung cấp
26/2/10
99
3
0
Phố núi quanh co
Ðề: Cùng thảo luận về TT 45/2013/TT-BTC-25/4/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ

Bên em pb theo đường thẳng chị ah. vi dụ 9 trieu/24 tháng rồi cuối năm tổng 12 tháng phân bổ em hạch toán 1 lần N642/C153

nói tóm lại là khi chuyển TSCĐ thành CCDC thì không thể phản ánh Nợ 153 được, mà bạn phải ghi Nợ TK chi phí (phần giá trị còn lại).
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA