D
Cảm ơn các anh chị đã đóng góp ý kiến!
Anh chị giúp em với vì chi phí 11.000đ đó không thể hiện trong chi tiết giao dịch trong tài khoản Công ty em. Mà Ngân hàng trừ thẳng vào Unc của khách hàng. Vì thế em không biết phải hạch toán sao cho phù hợp. Nếu hạch toán số tiền công ty nhận thì KH trả thiếu 11.000đ. còn nếu hạch toán thêm chi phí thì không có chứng từ thể hiện. Anh chị giúp em với!
Khi chuyển khoản bạn sẽ phát sinh khoản phí ngân hàng, tuy sổ phụ bạn lấy về có khoản phí đó luôn nhưng bạn ko nên hạch toán luôn mà đợi cuối tháng ngân hàng sẽ đưa cho bạn hóa đơn tổng hợp phí ngân hàng trong tháng đó và bạn hạch toán bình thường như các hóa đơn mua vào khác. còn đk thế nào thì các bạn khác đã đk hết cho bạn rùi đó. Chúc bạn sức khỏe và thành côngCảm ơn các anh chị đã đóng góp ý kiến!
Anh chị giúp em với vì chi phí 11.000đ đó không thể hiện trong chi tiết giao dịch trong tài khoản Công ty em. Mà Ngân hàng trừ thẳng vào Unc của khách hàng. Vì thế em không biết phải hạch toán sao cho phù hợp. Nếu hạch toán số tiền công ty nhận thì KH trả thiếu 11.000đ. còn nếu hạch toán thêm chi phí thì không có chứng từ thể hiện. Anh chị giúp em với!
Cho mình hỏi phí chuyển tiền ngân hàng có thuế 1331 vậy phần thuế này có được khấu trừ ko? Vì trong báo cáo thuế mình đâu có liệt kê tiền phí gửi ngân hàng vào hả các bạn? Mấy bửa mình ko để ý phí ngân hàng co thuế, bây giio72 nếu thêm thuế vào thi cuối tháng mình kết chuyển như thế nào? Bảng cân đối có bị lệch ko?
chào bạn
Bên mình hạch toán phí chuyển khoản vào TK 642, chi tiết là 6425: phí, lệ phí...
Nếu bạn hạch toán vào 635 thì cái đó là lãi vay mà.
Cho em hỏi, công ty em thanh toán tiền hàng cho người bán bằng chuyển khoản qua ngân hàng (viết UNC trích tiền trong tài khoản của công ty em), vậy khoản phí chuyển tiền phát sinh em định khoản vào tài khoản “Chi phí quản lý doanh nghiệp” có đúng không ạ? Tại có mấy chị bảo cho vào TK 635, nhưng em thấy nó không liên quan gì đến hoạt động tài chính cả.