Mỗi tuần một chuyên đề

Giải đáp thắc mắc về chênh lệch tỷ giá

  • Thread starter thechung
  • Ngày gửi
T

Thanhnguyen2612

Guest
13/2/08
26
0
1
Ninh Thuận
Ðề: Giải đáp thắc mắc về chênh lệch tỷ giá

Anh ơi em cũng làm như vậy nhưng khi thanh tra thuế kiểm tra họ yêu cầu em ghi nhận Dt theo tỷ giá liên ngân hàng, phần còn lại ghi nhận vào doanh thu tài chính do chên lệch tỷ giá, nhưng em không có công văn nào rõ ràng để nói với thuế, nếu anh có giúp em với!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

Thanhnguyen2612

Guest
13/2/08
26
0
1
Ninh Thuận
Ðề: Giải đáp thắc mắc về chênh lệch tỷ giá

Anh Thế Chung ơi! em đã ghi nhận Doanh thu theo tỷ giá trên hợp đồng nhưng khi kiểm tra thuế họ không chịu, thuế bắt em phải tách ra DT báng hàng theo tỷ giá liên ngân hàng, còn phần chênh lệch giữa tỷ giá ngân hàng thương mại và tỷ giá liên ngân hàng thị em phải ghi nhận vào doanh thu 515, như vậy thì Doanh thu của em báo cáo khi kê khai thuế lệch một số rất lớn vì bên em xuất khẩu nhiều lắm
 
K

ktnambac

Sơ cấp
15/5/13
14
0
0
Hà Nội
Ðề: Giải đáp thắc mắc về chênh lệch tỷ giá

Các bạn cho mình hỏi với: theo thông tư 179 “Đối với việc đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ kế toán thì thực hiện theo tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản công bố tại thời điểm lập báo cáo tài chính”. Nhưng mà Tỷ giá ngoại tệ mua vào của ngân hàng thông thường bao gồm tỷ giá mua vào bằng chuyển khoản và tỷ giá mua vào bằng tiền mặt. Vậy mình phải lấy theo tỷ giá mua vào bằng tiền mặt hay chuyển khoản?Phải chăng để đánh giá số dư tiền mặt thì lấy theo tỷ giá mua vào bằng tiền mặt, còn để đánh giá số dư TK tiền gửi ngân hàng thì sử dụng tỷ giá mua vào bằng chuyển khoản, còn công nợ phải thu, phải trả thì lấy tỷ giá tiền mặt hay chuyển khoản?hix
Mình cũng đang thắc mắc vấn đề này, bạn có lời giải chưa post lên cho mình biết với nhé. Tks!
 
K

ktnambac

Sơ cấp
15/5/13
14
0
0
Hà Nội
Ðề: Giải đáp thắc mắc về chênh lệch tỷ giá

Àh, có bạn nào cty có mở TK ở Agribank Long Biên ko? Có biết tỷ giá mua USD của họ ngày 31/12/2013 ko? Mình gọi đt ra ngân hàng hỏi mà họ nói họ ko lưu nên ko biết. Hichic.
Bạn nào có cho mình xin nhé. Thanks all
 
T

thu.ha.351

Guest
Ðề: Giải đáp thắc mắc về chênh lệch tỷ giá

Cho e hỏi ạ: Trong 1 nghiệp vụ, công ty mình ghi nhận khoản phải thu theo usd, nhưng khi khách hàng thanh toán lại bằng 1 loại ngoại tệ khác thì mình phải xử lí chênh lệch như thế nào ạ? mong mọi ng giúp e ạ v.v
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,509
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Ðề: Giải đáp thắc mắc về chênh lệch tỷ giá

Cho e hỏi ạ: Trong 1 nghiệp vụ, công ty mình ghi nhận khoản phải thu theo usd, nhưng khi khách hàng thanh toán lại bằng 1 loại ngoại tệ khác thì mình phải xử lí chênh lệch như thế nào ạ? mong mọi ng giúp e ạ v.v

Vẫn hạch toán như bình thường thôi. Khi thu tiền ghi:
Nợ TK Tiền: Tỷ giá thực tế (bằng số ngoại tệ thực nhận x Tỷ giá thực tế)
Có TK Phải thu: Tỷ giá ghi sổ (Số USD x Tỷ giá ghi sổ)
Có 515/Nợ 635: Lãi (lỗ) tỷ giá.
 
T

thu.ha.351

Guest
Ðề: Giải đáp thắc mắc về chênh lệch tỷ giá

Vẫn hạch toán như bình thường thôi. Khi thu tiền ghi:
Nợ TK Tiền: Tỷ giá thực tế (bằng số ngoại tệ thực nhận x Tỷ giá thực tế)
Có TK Phải thu: Tỷ giá ghi sổ (Số USD x Tỷ giá ghi sổ)
Có 515/Nợ 635: Lãi (lỗ) tỷ giá.

tks chị nhiều ạ :) :)
 
Thanhdonquihote

Thanhdonquihote

Vô độc bất trượng Fu
28/12/13
39
10
8
Hai phong
Ðề: Giải đáp thắc mắc về chênh lệch tỷ giá

Lấy tỷ giá mua vào chuyển khoản để đánh giá chung cho nhất quán b nhé
 
K

kienbon888

Sơ cấp
31/7/13
10
1
3
ninh bình
Ðề: Giải đáp thắc mắc về chênh lệch tỷ giá

Chào cả nhà, mình có vấn đề về chênh lệch tỷ giá, mọi người tư vấn giùm
- 13/9: Mua 210.100 USD, tỷ giá NH mua 21170
N 1122: 210.100 x 21170
C 111: 210.100 x 21170
- 17/9: Nhập khẩu HH, trị giá 210.000 USD, tỷ giá tờ khai hải quan 21.036
N 152: 210.000 x 21036
C 331: 210.000 x 21036
- 18/10: TT tiền hàng , tỷ giá NH Giao dịch 21135 (GBN của NH 4.438.350.000Đ)
N 331: 210.000 x21036
N 635: 210.000 x (21135-21036)
C 112: 210.000 x 21135
Mình chưa chắc chắn NV3 lắm, các bạn giúp với
 
T

trueheaven

Sơ cấp
10/4/14
4
1
3
33
Hà Nội
Ðề: Giải đáp thắc mắc về chênh lệch tỷ giá

Công ty hạch toán đồng Việt Nam thì sử dụng tỷ giá mua vào để đánh giá lại chênh lệch tỷ giá cuối kỳ. Vậy Công ty hạch toán bằng USD (tức là VND là ngoại tệ) thì sẽ sử dụng tỷ giá mua vào hay bán ra để đánh giá nhỉ mọi người?
 
thechung

thechung

Manager of RSM Viet Nam
Ðề: Giải đáp thắc mắc về chênh lệch tỷ giá

Công ty hạch toán đồng Việt Nam thì sử dụng tỷ giá mua vào để đánh giá lại chênh lệch tỷ giá cuối kỳ. Vậy Công ty hạch toán bằng USD (tức là VND là ngoại tệ) thì sẽ sử dụng tỷ giá mua vào hay bán ra để đánh giá nhỉ mọi người?

Coi như đổi USD sang việt (hiểu là bán USD sang VND) do vậy sẽ dùng bán ra
 
V

vanketoan142725

Sơ cấp
16/2/14
10
0
0
Hà nội
Ðề: Giải đáp thắc mắc về chênh lệch tỷ giá

Hôm nay mọi người có đề tài hạch toán chênh lệch tỷ giá, mình cũng mới vô phần nhập khẩu nên cũng đang lăn tăn không biết phần hạch toán của mình như thế nào?
1. Nếu hạch toán chênh lệch tỷ giá thì mình nghĩ mình hạch toán theo từng tờ khai hải quan một, giá trị tờ khai hải quan bằng tiền việt sẽ là giá trị hàng nhập kho, bên mình làm trên exel nên mình theo dõi hơi vất vả từng tờ khai hải quan sau đó mỗi lần trả tiền cho nhà cung cấp của tờ khai hải quan nào mình theo dõi xem phần chênh lệch giữa số tiền phải trả cho lô hàng nhập của tờ khai HQ A - Số tiền đã trả TKHQ A nếu chênh lệch - HT TK 635, nếu chênh lệch + thi HT TK 515,
2. Đánh giá chênh lệch tỷ giá thời điểm cuối năm thì lúc này mình căn cứ vào tỷ giá tại thời điểm 31/12 hàng năm x số lượng USD tại quỹ TG, TM so sánh với giá trị tiền đang theo dõi trên sổ sách để đánh giá phần chênh lệch của nó TK 421
Anh Thế Chung xem giúp e xem cách hiểu vấn đề của e như thế có vấn đề gì k a, Nếu có vấn đề gì sai a chỉ giúp e với bởi e làm nhập khẩu lần đầu, cũng nghiên cứu mãi mới tìm được hướng hạch toán là như vậy?
 
thechung

thechung

Manager of RSM Viet Nam
Ðề: Giải đáp thắc mắc về chênh lệch tỷ giá

Hôm nay mọi người có đề tài hạch toán chênh lệch tỷ giá, mình cũng mới vô phần nhập khẩu nên cũng đang lăn tăn không biết phần hạch toán của mình như thế nào?
1. Nếu hạch toán chênh lệch tỷ giá thì mình nghĩ mình hạch toán theo từng tờ khai hải quan một, giá trị tờ khai hải quan bằng tiền việt sẽ là giá trị hàng nhập kho, bên mình làm trên exel nên mình theo dõi hơi vất vả từng tờ khai hải quan sau đó mỗi lần trả tiền cho nhà cung cấp của tờ khai hải quan nào mình theo dõi xem phần chênh lệch giữa số tiền phải trả cho lô hàng nhập của tờ khai HQ A - Số tiền đã trả TKHQ A nếu chênh lệch - HT TK 635, nếu chênh lệch + thi HT TK 515,
2. Đánh giá chênh lệch tỷ giá thời điểm cuối năm thì lúc này mình căn cứ vào tỷ giá tại thời điểm 31/12 hàng năm x số lượng USD tại quỹ TG, TM so sánh với giá trị tiền đang theo dõi trên sổ sách để đánh giá phần chênh lệch của nó TK 421
Anh Thế Chung xem giúp e xem cách hiểu vấn đề của e như thế có vấn đề gì k a, Nếu có vấn đề gì sai a chỉ giúp e với bởi e làm nhập khẩu lần đầu, cũng nghiên cứu mãi mới tìm được hướng hạch toán là như vậy?

1 - Làm vậy cũng đươc nhưng mất thời gian, sao bạn không áp dụng cái tỷ giá binh quân
2 - Đánh giá gồm 111,112, 131,331,311...
 
V

vanketoan142725

Sơ cấp
16/2/14
10
0
0
Hà nội
Ðề: Giải đáp thắc mắc về chênh lệch tỷ giá

1 - Làm vậy cũng đươc nhưng mất thời gian, sao bạn không áp dụng cái tỷ giá binh quân
2 - Đánh giá gồm 111,112, 131,331,311...

A chung ơi thế đánh giá tk 331 thì mình đánh giá phần nợ khách hàng hả a? Mà e thấy mọi người bảo giá trị trên tk hquan chỉ để giá tính thuế chứ ko làm căn cứ ghi giá trị hàng nhập mà hiện tại e toàn ghi giá trị hàng nhập theo tk hq vào 1561 luôn thôi, thế có sao ko a, còn e cũng ko hẳn là kế toán tại đó chỉ nhận ctu nên hạch toán theo giá bình quân ko biết cụ thể thế nào a chỉ e cách đc k????
 
thechung

thechung

Manager of RSM Viet Nam
Ðề: Giải đáp thắc mắc về chênh lệch tỷ giá

A chung ơi thế đánh giá tk 331 thì mình đánh giá phần nợ khách hàng hả a? Mà e thấy mọi người bảo giá trị trên tk hquan chỉ để giá tính thuế chứ ko làm căn cứ ghi giá trị hàng nhập mà hiện tại e toàn ghi giá trị hàng nhập theo tk hq vào 1561 luôn thôi, thế có sao ko a, còn e cũng ko hẳn là kế toán tại đó chỉ nhận ctu nên hạch toán theo giá bình quân ko biết cụ thể thế nào a chỉ e cách đc k????

Đánh giá 111,112, 131N, 331C..
 
V

vanketoan142725

Sơ cấp
16/2/14
10
0
0
Hà nội
Ðề: Giải đáp thắc mắc về chênh lệch tỷ giá

Ôi e hỏi a nhiều mà a trả lời ngắn vậy???
 
H

huyhoang1768

Sơ cấp
27/8/11
24
1
3
ha noi viet nam
Ðề: Giải đáp thắc mắc về chênh lệch tỷ giá

Vậy là cái vụ 179 là chưa có phương án xử lý ạ bác chung? nếu trong trường hợp của kế toán thì nên làm như thế nào cho hợp lý với ví dụ ở #1 ạ
 
T

thuanthien1

User đã bị cấm truy cập
25/2/13
0
3
1
35
ha noi
Ðề: Giải đáp thắc mắc về chênh lệch tỷ giá

May quá webketoan mở topic này, em vẫn có chỗ này bấy lâu nay chưa hiểu rõ, đọc đi đọc lại nhiều bài rồi mà mãi vẫn lơ mơ :wall:, mong các anh chị nào có kinh nghiệm xem nên xử lý thế nào.

Nội dung là:
Trong TT 179 có quy định rõ về định nghĩa các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ, theo đó “các khoản trả trước cho người bán bằng ngoại tệ” sẽ không được xem là một khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (điều 2), nên sẽ không phải đánh giá chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm (điều 6) cũng như đánh giá lại cuối năm (điều 8).
Bây giờ em có ví dụ sau:
Khách hàng A mua hàng hóa trị giá 1000 USD, gồm các nghiệp vụ:
- Ngày 15/1/N ứng trước 1000 USD mua hàng, tỉ giá xuất ngoại tệ là 21.000, hạch toán:
Nợ 331/Có 112: 21 triệu
- Ngày 15/2/N chính thức nhận hàng từ người bán, tỷ giá quy đổi trên hóa đơn lúc này là 22.000.
Vậy hạch toán thế nào với tỷ giá này? Vì theo quy định của TT 179 thì khoản trả trước không phải là 1 khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ, nên ko phát sinh chênh lệch tỷ giá được, trong khi theo giá trên hóa đơn là phát sinh chênh lệch tỷ giá rồi.
Theo cách suy nghĩ của em thì đang theo 2 hướng:
1. Ghi nhận nghiệp vụ nhận hàng theo giá ứng trước:
Nợ 156/Có 331: 21 triệu => Ko phát sinh CLTG, tuy nhiên phần chênh lệch giữa giá hóa đơn và giá hạch toán thì xử lý thế nào?
2. Ghi nhận nghiệp vụ nhận hàng theo giá hóa đơn, vẫn đánh giá CLTG:
Nợ 156: 22 triệu/ Có 331: 21 triệu; Có 515: 1 triệu. => Như vậy khoản ứng trước vẫn phát sinh CLTG và đánh giá CLTG, có trái với TT 179 không?
- Ngoài ra, khoản người mua ứng trước có hạch toán tương tự hay không?

Rất mong mọi người tìm hướng xử lý, em xin cảm ơn.

Công ty mình cũng hay nhập khẩu. Ngày trước thuê kế toán làm, bây giờ mình chuẩn bị tiếp nhận.
Tìm hiểu thấy nghiệp vụ nhập khẩu khó quá. Trường hợp của mình cũng tương tự như bạn này

- 15/11: mua 892 USD tỷ giá = 21.135, rồi chuyển khoản luôn cho k/h
- 18/12: nhập hàng theo tờ khai hải quan thì tỷ giá = 21.036

Khoản chênh lệch này ko biết có nên định khoản ko. Bên mình là cty thương mại, xuất vào bán ra thôi.
Như vậy giá vốn hàng hóa thì nên tính theo giá nào?
 
  • Like
Reactions: Hoangyenlhd08
U

unghoanglong

Guest
7/8/08
2
0
0
36
ha noi
Ðề: Giải đáp thắc mắc về chênh lệch tỷ giá

Bác chủ thread cho e hỏi chút về hạch toán theo Thông tư 195/2012/BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho Đơn vị chủ đầu tư.
Hiện tại bên e là đơn vị hành chính sự nghiệp nên sẽ áp dụng Chế độ kế toán theo Chương II tại Thông tư này này, phần dành cho đơn vị hành chính sự nghiệp.
Trong đó có nội dung:
Tại mục 27.1 khoản 2 có nêu :"Đơn vị không được đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ của hoạt động đầu tư."
Điều này đuợc hiểu, các số dư ngoại tệ ở các tài khoản 112, 111, 331 tại thời điểm cuối năm báo cáo sẽ không phải đánh giá lại bút toán Chênh lệch tỷ giá cuối kỳ.
Tuy nhiên, nếu không đánh giá lại tỷ giá cuối kỳ thì nhiều khi bên e Sổ tiền gửi ngân hàng, số Dư tiền USD còn nhưng số Dư quy đổi tiền Việt bị âm.
Lý do:
Bên mình sử dụng nguồn vốn vay viện trợ ODA của ngân hàng ADB cho dự án, Theo quy định tại sổ tay giải ngân phía VN sẽ mở 1 TK đặc biệt tại 1 ngân hàng chỉ định ở VN để thanh toán cho nhà thầu, sau khi thanh toán cho nhà thầu thì sẽ được phía ADB hoàn vốn về TK cho khoản chi trả đó.
Mức trần bên ADB tạm ứng vào TK đặc biệt là 1.000.000 USD tỷ giá 21.000: Dư tiền việt tại sổ là 21.000.000.000 VND
Ngày 5/3/2014 chi từ TK Đặc biệt để thanh toán cho nhà thầu 500.000$ bằng ngoại tệ với tỷ giá 21.011, Số dư TK mình có 500.000 $ tương đương 10.494.500.000 VND
Ngày 10/3/2014 Bên ADB hoàn vốn về TK đặc biệt 500.000$ nhưng lúc này tỷ giá là 20.990, Số dư TK mình có 1.000.000 USD tương đương (500.000 x 20.990 + 10.494.500.000= 20.989.500.000 VND) trên sổ sách.
Ngày 24/3 chi từ TK đặc biệt 990.000$ thanh toán cho nhà thầu tỷ giá 21.500, lúc này số Dư tiền USD mình vẫn còn 10.000$ tuy nhiên tiền VND trên sổ sẽ bị âm (20.898.500.000 - (0990.000 x 21.500= 21.285.000.000) = -386.500.000 đồng)
Tại thời điểm lập báo cáo Quý I, theo Thông tư 214 cũ mình sẽ đánh giá lại tỷ giá cuối kỳ nên Số dư tiền tại TK tiền sẽ ko bị âm, nhưng với TT195 lại hướng dẫn như mình đã nêu ở trên nên ko rõ là sẽ phải xử lý thế nào, chả nhẽ để Sổ tiền gửi vẫn còn số dư tiền đô mà là âm tiền việt.
Nhờ các cao thủ chỉ giúp. Thanks
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,509
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Ðề: Giải đáp thắc mắc về chênh lệch tỷ giá

Bác chủ thread cho e hỏi chút về hạch toán theo Thông tư 195/2012/BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho Đơn vị chủ đầu tư.
Hiện tại bên e là đơn vị hành chính sự nghiệp nên sẽ áp dụng Chế độ kế toán theo Chương II tại Thông tư này này, phần dành cho đơn vị hành chính sự nghiệp.
Trong đó có nội dung:
Tại mục 27.1 khoản 2 có nêu :"Đơn vị không được đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ của hoạt động đầu tư."
Điều này đuợc hiểu, các số dư ngoại tệ ở các tài khoản 112, 111, 331 tại thời điểm cuối năm báo cáo sẽ không phải đánh giá lại bút toán Chênh lệch tỷ giá cuối kỳ.
Tuy nhiên, nếu không đánh giá lại tỷ giá cuối kỳ thì nhiều khi bên e Sổ tiền gửi ngân hàng, số Dư tiền USD còn nhưng số Dư quy đổi tiền Việt bị âm.
Lý do:
Bên mình sử dụng nguồn vốn vay viện trợ ODA của ngân hàng ADB cho dự án, Theo quy định tại sổ tay giải ngân phía VN sẽ mở 1 TK đặc biệt tại 1 ngân hàng chỉ định ở VN để thanh toán cho nhà thầu, sau khi thanh toán cho nhà thầu thì sẽ được phía ADB hoàn vốn về TK cho khoản chi trả đó.
Mức trần bên ADB tạm ứng vào TK đặc biệt là 1.000.000 USD tỷ giá 21.000: Dư tiền việt tại sổ là 21.000.000.000 VND
Ngày 5/3/2014 chi từ TK Đặc biệt để thanh toán cho nhà thầu 500.000$ bằng ngoại tệ với tỷ giá 21.011, Số dư TK mình có 500.000 $ tương đương 10.494.500.000 VND
Ngày 10/3/2014 Bên ADB hoàn vốn về TK đặc biệt 500.000$ nhưng lúc này tỷ giá là 20.990, Số dư TK mình có 1.000.000 USD tương đương (500.000 x 20.990 + 10.494.500.000= 20.989.500.000 VND) trên sổ sách.
Ngày 24/3 chi từ TK đặc biệt 990.000$ thanh toán cho nhà thầu tỷ giá 21.500, lúc này số Dư tiền USD mình vẫn còn 10.000$ tuy nhiên tiền VND trên sổ sẽ bị âm (20.898.500.000 - (0990.000 x 21.500= 21.285.000.000) = -386.500.000 đồng)
Tại thời điểm lập báo cáo Quý I, theo Thông tư 214 cũ mình sẽ đánh giá lại tỷ giá cuối kỳ nên Số dư tiền tại TK tiền sẽ ko bị âm, nhưng với TT195 lại hướng dẫn như mình đã nêu ở trên nên ko rõ là sẽ phải xử lý thế nào, chả nhẽ để Sổ tiền gửi vẫn còn số dư tiền đô mà là âm tiền việt.
Nhờ các cao thủ chỉ giúp. Thanks

Khi bạn ghi Có TK tiền theo tỷ giá ghi sổ của nó thì làm sao dẫn đến âm tiền được.

Ngày 5/3, thanh toán cho nhà thầu mặc dù tỷ giá thực tế là 21.011 nhưng bạn ghi có TK tiền theo tỷ giá 21.000, những lần sau vì có thêm một lớp tỷ giá mới nên tỷ giá xuất sẽ tính theo phương pháp bình quân.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA