Hoá đơn GTGT trên 20 triệu thanh toán bằng tiền mặt

  • Thread starter Thread starter tam936
  • Ngày gửi Ngày gửi

tam936

Cao cấp
Nếu là hoá đơn GTGT trên 20tr mà thanh toán bằng tiền mặt thì có phải là tổng giá trị trên hoá đơn (Bao gồm cả thuế) mình đưa vào tiền hàng phải không mọi người nhỉ?
 
Nếu là hoá đơn GTGT trên 20tr mà thanh toán bằng tiền mặt thì có phải là tổng giá trị trên hoá đơn (Bao gồm cả thuế) mình đưa vào tiền hàng phải không mọi người nhỉ?

Hóa đơn >= 20tr mà thanh toán bằng tiền mặt => không được khấu trừ thuế
=> Cộng tiền thuế vào tiền hàng

Hóa đơn < 20tr mà thanh toán bằng tiền mặt => khấu trừ thuế bình thường
 
Nếu là hoá đơn GTGT trên 20tr mà thanh toán bằng tiền mặt thì có phải là tổng giá trị trên hoá đơn (Bao gồm cả thuế) mình đưa vào tiền hàng phải không mọi người nhỉ?

ý bạn là sao bạn muốn nói là bạn mua hàng rồi bạn ghi hết tiền trên hóa đơn vào trị giá nhập kho chứ gì . bạn hãy nói rõ để mọi người giúp bạn nhé
 
Vậy HĐ >20tr thanh toán = TM. e lỡ kê khai thuế mất rồi thì phải làm sao?
Sau này thế họ kiểm tra phát hiện ra thì bị xuất toán đúng k ạ? Có cách nào khác không ah? Anh chị chỉ giùm em với
 
Nếu là hoá đơn GTGT trên 20tr mà thanh toán bằng tiền mặt thì có phải là tổng giá trị trên hoá đơn (Bao gồm cả thuế) mình đưa vào tiền hàng phải không mọi người nhỉ?

1. Đúng ! Tính theo tổng trị giá thanh toán: Nếu = Hoặc > 20 triệu phải TT qua NH mới được khấu trừ thuế đầu vào. :015:
 
Vậy HĐ >20tr thanh toán = TM. e lỡ kê khai thuế mất rồi thì phải làm sao?
Sau này thế họ kiểm tra phát hiện ra thì bị xuất toán đúng k ạ? Có cách nào khác không ah? Anh chị chỉ giùm em với

Bạn có thể lấy tiền của bên bạn nhờ bên khách hàng chuyển khoản qua ngân hàng cho bên bạn để lấy chứng tù thanh toán qua ngân hàng là được thôi mà. ( Nhưng khách hàng bên bạn nhờ chuyển khoản phải là khách hàng đáng tin cậy vì bạn đưa tiền cho họ mà hoặc bạn có thể đi chuyển tiền cùng với họ)
 
Vậy HĐ >20tr thanh toán = TM. e lỡ kê khai thuế mất rồi thì phải làm sao?
Sau này thế họ kiểm tra phát hiện ra thì bị xuất toán đúng k ạ? Có cách nào khác không ah? Anh chị chỉ giùm em với

1. Em hạch toán lại phần thuế GTGT đầu vào (giảm 133 và tăng chi phí tương ứng) và kê khai bổ sung tại tháng hiện hành trên phần mềm HTKKT. Trong kỳ thì chuyện này là bình thường mà ?
2. Không ai có quyền xuất toán bạn, mà Doanh nghiệp chỉ không được tính khấu trừ thuế trên HĐ đó thôi, nhưng vẫn được tính số thuế đầu vào trong HĐ vào chi phí trong kỳ (là chi phí được trừ trong kỳ) !
3. Làm như bạn "duongtho" góp ý hơi rắc rối, vì cả hai bên đều đã phát sinh chứng từ chi, thu, bút toán hạch toán trên hệ thống sổ sách, phải sửa được cả 02 bên, hơi khó. Nếu số lượng thật lớn mới nên bỏ công làm.
Chúc thành công ! :015::015::015:
 
Sửa lần cuối:
Vậy HĐ >20tr thanh toán = TM. e lỡ kê khai thuế mất rồi thì phải làm sao?
Sau này thế họ kiểm tra phát hiện ra thì bị xuất toán đúng k ạ? Có cách nào khác không ah? Anh chị chỉ giùm em với

Bạn có thể lấy tiền của bên bạn nhờ bên khách hàng chuyển khoản qua ngân hàng cho bên bạn để lấy chứng tù thanh toán qua ngân hàng là được thôi mà. ( Nhưng khách hàng bên bạn nhờ chuyển khoản phải là khách hàng đáng tin cậy vì bạn đưa tiền cho họ mà hoặc bạn có thể đi chuyển tiền cùng với họ)

Bạn có thể làm theo cách này. Nhưng nếu bạn nên làm thêm hợp đồng mua bán và trong hợp đồng đó bạn ghi thời gian thanh toán tiền hàng là thời điểm mà bạn chuyển tiền cho họ là được.
nếu bạn muốn biểt rõ thêm thì email cho mình : lamnguyen@vietdc.com.vn
 
Back
Top