Khấu trừ thuế GTGT từ 20 triệu đồng

Vậy là em được khai khấu trừ hết 4 hóa đơn trên, theo như các Anh chị nhe.
Nhưng CBT có chịu cho em khấu trừ không?
Không biết có CBT nào lên tiếng giúp em với.

Ô hay, mình có lý thì mình làm chứ, mang văn bản lý lẽ ra là Ok thôi, đừng lăn tăn em ơi. Còn CBT thì hehe cứ làm đi nhe.
 
Trường hợp Anh 4 mắt khác em rồi
Anh 4 mắt ơI!!!!!
Em có được Khai khấu trừ không đây
Chắc em đợi vài ngày nưA rôì Khai thuế gtgt. Kg biết lúc đó có bị phạt không???

hóa đơn có thêddeeer trong vòng 06 tháng, bạn cứ kê khai thuế của các hóa đơn khác trong thág này, còn 4 hóa đơn đó bạn treo để lại tháng sau khai thuế, nếu bạn nộp chậm thì bị phạt là cái chắc
khai và đi nộp đi, lần sau đừng để nước tới chân mới nhảy nhe bạn chúc may mắn
 
hóa đơn có thêddeeer trong vòng 06 tháng, bạn cứ kê khai thuế của các hóa đơn khác trong thág này, còn 4 hóa đơn đó bạn treo để lại tháng sau khai thuế, nếu bạn nộp chậm thì bị phạt là cái chắc
khai và đi nộp đi, lần sau đừng để nước tới chân mới nhảy nhe bạn chúc may mắn
Vạy là em để lại 4 hóa đơn đó cho 6 tháng sau.
Lúc đó lỡ quên thì sao đây.


"Tăng thu, giảm chi, tích cực cầm nhầm"


.................
 
Vạy là em để lại 4 hóa đơn đó cho 6 tháng sau.
Lúc đó lỡ quên thì sao đây.


"Tăng thu, giảm chi, tích cực cầm nhầm"

.................
Bạn phụ lòng mọi người trả lời cho bạn quá, thôi tuỳ vào quyết định của bạn mà
...................................
Trên bảng kê Hoá đơn, chứng từ HHDV mua vào (PL 01-2/GTGT) có 3 mục :
1.HH,DV dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT.
2.HH,DV dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT
3.HH,DV dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT.
Ai cũng biết
Thông tư Số: 129 /2008/TT- BTC
Trích III.1.3.b
"Hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn trên hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ. Đối với những hoá đơn này, cơ sở kinh doanh kê khai vào mục riêng trong bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào"

Cho mình hỏi mục riêng ở đâu vậy các bạn ?
 
Sửa lần cuối:
Bạn phụ lòng mọi người trả lời cho bạn quá, thôi tuỳ vào quyết định của bạn mà
...................................
Trên bảng kê Hoá đơn, chứng từ HHDV mua vào (PL 01-2/GTGT) có 3 mục :
1.HH,DV dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT.
2.HH,DV dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT
3.HH,DV dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT.
Ai cũng biết
Thông tư Số: 129 /2008/TT- BTC
Trích III.1.3.b
"Hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn trên hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ. Đối với những hoá đơn này, cơ sở kinh doanh kê khai vào mục riêng trong bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào"

Cho mình hỏi mục riêng ở đâu vậy các bạn ?

Theo đúng từ ngữ, câu cú trong thông tư 129 thì tất cả các hóa đơn trên đều được kê khai khấu trừ thuế GTGT (Chỉ kinh doanh có HHDV thuộc diện chịu thuế GTGT).

Còn cái mục riêng của em Dính, Anh đang tìm không biết có dính hôn???
 
Được Khấu trừ hết, yên tâm đi bạn. Chính xác 100% đó.
 
bác Già Gân nói đúng, mà còn dẫn chứng cụ thể như thế thì bạn Minh cứ theo bác ý mà làm.Bác ấy là No1 của diễn đàn đấy.
 
Em nghe đồn, sáng nay đối thoại doanh nghiệp, có người đã hỏi trường hợp của em nhưng thuế trả lời là không được khấu trừ các HD trên. Mà phải cộng tất cả các HD chứ kg phải HD dưới 20trieu
Em đã Khai theo khấu trừ rồi. Biết sao bây giờ
Huhuhu
Anh KTGG ơi, giúp em với. Anh là số zach mà
huhuhu
 
Có No1 là em yên tâm rồi.
Vậy No2, No3,..... là ai vậy để em họi hỏi thêm
Còn nhiều số lắm em có mún họi hỏi thì gọi cho chị ná :004:
Em nghe đồn, sáng nay đối thoại doanh nghiệp, có người đã hỏi trường hợp của em nhưng thuế trả lời là không được khấu trừ các HD trên. Mà phải cộng tất cả các HD chứ kg phải HD dưới 20trieu
Em đã Khai theo khấu trừ rồi. Biết sao bây giờ
Huhuhu
Anh KTGG ơi, giúp em với. Anh là số zach mà
huhuhu
Vớ vẩn nào, em cứ mang văn bản và gọi thêm chú KTGG, anh VTM, anh 4 mắt nữa nhé, chị ở xa quá hok vào cãi được, có mí đại ca đó là chả sợ đâu :004:
 
Bạn phụ lòng mọi người trả lời cho bạn quá, thôi tuỳ vào quyết định của bạn mà
...................................
Trên bảng kê Hoá đơn, chứng từ HHDV mua vào (PL 01-2/GTGT) có 3 mục :
1.HH,DV dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT.
2.HH,DV dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT
3.HH,DV dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT.
Ai cũng biết
Thông tư Số: 129 /2008/TT- BTC
Trích III.1.3.b
"Hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn trên hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ. Đối với những hoá đơn này, cơ sở kinh doanh kê khai vào mục riêng trong bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào"

Cho mình hỏi mục riêng ở đâu vậy các bạn ?
Bạn kê vào mục 2 màu xanh. Vì cái hoá đơn có số thuế đầu vào mà được khấu trừ cũng giống như cái hoá đơn dùng cho sxkd không chịu thuế cái hoá đơn này cũng không được khấu trừ,
 
Back
Top