Tính TNDN theo tháng và kết chuyển luôn.

Cty mình tính TNDN tạm nộp vào cuối mỗi tháng có được không?
Sau khi tính xong thì KT kết chuyển vào TK 911 luôn.
NỢ TK 911
CÓ TK 8211
Có ai chỉ giúp như vậy là đúng hay sai với? Có ảnh hưởng gì không?
 
Sửa lần cuối:
Cty mình tính TNDN tạm nộp vào cuối mỗi tháng có được không?
Sau khi tính xong thì KT kết chuyển vào TK 911 luôn.
NỢ TK 911
CÓ TK 8211
Có ai chỉ giúp như vậy là đúng hay sai với? Có ảnh hưởng gì không?

Công ty Bạn Báo cáo kết quả kinh doanh theo tháng thì có thể tính thuế TNDN tạm tính hàng tháng, hết 1 quý thì tổng hợp số thuế TNDN lại để kê khai nộp thuế.
 
Vâng, mình cảm ơn ý kiến của bạn cachep87 nhưng mình thấy kết chuyển sang TK 911 hàng tháng như vậy là không chính xác thì phải. Không biết có đúng không nữa.
 
Vâng, mình cảm ơn ý kiến của bạn cachep87 nhưng mình thấy kết chuyển sang TK 911 hàng tháng như vậy là không chính xác thì phải. Không biết có đúng không nữa.
Chào bạn,
Theo chế độ kế toán hiện hành thì hàng qúi mới xác định thuế TNDN tạm tính và hạch toán vào tài khoản chi phí thuế TNDn hiện hành.
Bạn làm hàng tháng thì kể như cũng không sao. Tuy nhiên, nó làm cho sổ sách của bạn phát sinh nhiều bút toán ví như tháng này lời thí tính thuế rồi hạch toán có 3334, tháng sau lỗ, tháng thứ ba phải ngồi tính lại xem tổng số là lời hay lỗ tương ứng với phải nộp hay không phải nộp thuế bao nhiêu, rồi điều chỉnh hoặc bổ sung hạch toán ...--> khó theo dõi & có thể xảy ra sai sót. Như vậy, vừa làm đúng theo qui định vừa đỡ tốn công thì sao lại không làm theo qúi nhỉ?
Good luck
 
Vâng xin cảm ơn ý kiến đóng góp của các bạn nhưng hình như ... hic mọi người chưa hiểu lắm vấn đề của mình thì phải. Ý mình ở đây là cứ mỗi lần tính ra số thuế TNDN tạm nộp là kết chuyển sang TK 911 liền. Làm hàng quý cũng vậy, như vậy có đúng không?
 
Back
Top