Khấu hao dư CCDC giờ phải làm sao?

  • Thread starter Thread starter thunpt
  • Ngày gửi Ngày gửi

thunpt

Sơ cấp
Các anh chị giúp em với nhé!
Em vừa phát hiện ra công ty em đã khấu hao dư :
Ví dụ : CCDC bên cty em mua có thời gian khấu hao là 24 tháng ( 12/2008-11/2010) là hết thời gian khấu hao nhưng do không lập bảng khấu hao từ trước nên đến tháng 12/2010 em vẫn tiếp tục khấu hao, giờ mới phát hiện ra. EM PHẢI LÀM SAO BÂY GIỜ?????(báo cáo tài chính thì nộp rồi) GIỜ EM PHẢI SỬA THẾ NÀO ĐÂY Ạ?:wall:
 
Các anh chị giúp em với nhé!
Em vừa phát hiện ra công ty em đã khấu hao dư :
Ví dụ : CCDC bên cty em mua có thời gian khấu hao là 24 tháng ( 12/2008-11/2010) là hết thời gian khấu hao nhưng do không lập bảng khấu hao từ trước nên đến tháng 12/2010 em vẫn tiếp tục khấu hao, giờ mới phát hiện ra. EM PHẢI LÀM SAO BÂY GIỜ?????(báo cáo tài chính thì nộp rồi) GIỜ EM PHẢI SỬA THẾ NÀO ĐÂY Ạ?:wall:

Hạch toán Điều chỉnh vào đầu năm 2011.
 
Điều chỉnh như thế nào ? Bạn có thể nói rõ được không ?
Cảm ơn bạn nhiều nhiều...
 
Bạn sinhvien1986 ơi, nói rõ hơn đi
Ai biết thì giải thích giùm ah
 
Chào bạn
Ko biết bạn có lầm lẫn ko, CCDC tại sao có khấu hao nhỉ ? hay là phân bổ vậy bạn ?
 
khấu hao CCDC

đúng rồi đó bạn, CCDC không phải khấu hao mà chỉ co phân bổ dần chứ, chỉ có TSCĐ mới khấu hao
 
Các anh chị giúp em với nhé!
Em vừa phát hiện ra công ty em đã khấu hao dư :
Ví dụ : CCDC bên cty em mua có thời gian khấu hao là 24 tháng ( 12/2008-11/2010) là hết thời gian khấu hao nhưng do không lập bảng khấu hao từ trước nên đến tháng 12/2010 em vẫn tiếp tục khấu hao, giờ mới phát hiện ra. EM PHẢI LÀM SAO BÂY GIỜ?????(báo cáo tài chính thì nộp rồi) GIỜ EM PHẢI SỬA THẾ NÀO ĐÂY Ạ?
- CCDC không phải tính khấu hao mà chỉ phân bổ dần thôi.
Nếu cậu làm sai thì thêm hạch toán: điều chỉnh giảm trong tháng 01/2011 là được.
 
CCDC sao lại tính khấu hao, TSCD mới tính khấu hao chứ.
Nếu đã xác định kết quả kinh doanh thì bây giờ điều chỉnh xem như là thu nhập khác.
Nợ TK 214 - Có TK 711 Nếu đúng là TSCD đã khấu hao dư.
Nợ TK 242 - Có TK 711 Nếu là CCDC trước đây đã phân bổ dư.
 
Nếu giá trị phân bổ nhầm nhỏ, không trọng yếu thì bạn ghi bút toán giảm vào năm 2011, còn nếu trọng yếu thì bạn buộc điều chỉnh BCTC 2010.
 
Phân bổ lại giá trị từng lần xuất CCDC cho sxkd rồi nộp lại BCTC theo chi phí đúng, đồng thời bạn điều chỉnh lại thuế TNDN, nộp 03/TNDN kèm mẫu 01 KHBS.
 
Back
Top