Xin hoàn thuế trong giai đoạn xây dựng cơ bản.

  • Thread starter Thread starter pepink
  • Ngày gửi Ngày gửi

pepink

Guest
Công ty chúng tôi là công ty TNHH Chăn nuôi heo. HIện chưa phát sinh doanh thu, đang trong giai đoạn xây dựng cơ bản thì có được hưởng chính sách hoàn thuế phần đầu tư xây dựng cơ bản không? ( Giá trị hoàn thuế lớn hơn 200 triệu đồng)
 
Công ty chúng tôi là công ty TNHH Chăn nuôi heo. HIện chưa phát sinh doanh thu, đang trong giai đoạn xây dựng cơ bản thì có được hưởng chính sách hoàn thuế phần đầu tư xây dựng cơ bản không? ( Giá trị hoàn thuế lớn hơn 200 triệu đồng)

Bạn xem qui định về hoàn thuế:

Thông tư 28/2011
Điều 41. Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp trong ba tháng liên tục có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra, hoặc bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh là: Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này.
 
Công ty chúng tôi là công ty TNHH Chăn nuôi heo. HIện chưa phát sinh doanh thu, đang trong giai đoạn xây dựng cơ bản thì có được hưởng chính sách hoàn thuế phần đầu tư xây dựng cơ bản không? ( Giá trị hoàn thuế lớn hơn 200 triệu đồng)

DN Chăn nuôi heo là sản phẩm nông nghiệp không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT nên không được khấu trừ, hoàn thuế đối với TSCĐ phục vụ cho SXKDHHDV không chịu thuế GTGT; nếu DN hoạt động khép kím để sản phẩm đầu ra của DN thuộc diện chịu thuế GTGT thì mới được hoàn thuế.
 
DN Chăn nuôi heo là sản phẩm nông nghiệp không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT nên không được khấu trừ, hoàn thuế đối với TSCĐ phục vụ cho SXKDHHDV không chịu thuế GTGT; nếu DN hoạt động khép kím để sản phẩm đầu ra của DN thuộc diện chịu thuế GTGT thì mới được hoàn thuế.

Cho em hỏi phần thuế GTGT cho giai đoạn đầu tư, đến khi sản xuất kinh doanh mặt hàng vừa chịu thuế, vừa không chịu thuế (tùy vào bán cho đối tượng nào) thì có được khấu trừ toàn bộ không ạ hay là phải phân bổ ạ? ( vì dự án lớn nên thuế cũng rất lớn). Nếu phải phân bổ cho doanh thu chịu thuế và không chịu thuế, giải sử doanh thu kỳ không chịu thuế kỳ này cao thì chẳng phải là bị thiệt thòi sao ạ? Trước khi tất toán công trình, toàn bộ thuế GTGT em vẫn hạch toán vào 133 đúng không ạ?
 
Back
Top