thuế GTGT được khấu trừ

nhen con

Trung cấp
Các bác ah, cho em hỏi chút ah. Công ty em có 1 hóa đơn VAT về chi phí điện thoại của tháng 8 (ngày tính cước là từ 10/8 đến 10/9), và đến ngày 5/10 em mới nhận được hóa đơn này. Vậy các bác cho em ý kiến là nên hạch toán vào chi phí của tháng nào ah? Nếu hạch toán vào tháng 10 thì có được khấu trừ thuế nữa ko ah? hay là ghi tất cả là chi phí quản lý? giúp em với ah.:wall:
 
HĐ đc kê khai khấu trừ tối đa là 6 tháng kể từ ngày phát hành HĐ của bên bán. Vì vậy bạn kê khai thoải mái. Còn hạch toán vào tháng nào là tuỳ bạn. Tháng 8 cũng đc mà tháng 10 cũng đc.Theo mình thì nên hạch toán vào tháng 10.
 
Sửa lần cuối:
HĐ đc kê khai khấu trừ tối đa là 4 tháng kể từ ngày phát hành HĐ của bên bán. Vì vậy bạn kê khai thoải mái. Còn hạch toán vào tháng nào là tuỳ bạn. Tháng 8 cũng đc mà tháng 10 cũng đc.Theo mình thì nên hạch toán vào tháng 10.

Đâu có chổ nào ghi "HĐ đc kê khai khấu trừ tối đa là 4 tháng kể từ ngày phát hành HĐ của bên bán" nhỉ?
 
Đâu có chổ nào ghi "HĐ đc kê khai khấu trừ tối đa là 4 tháng kể từ ngày phát hành HĐ của bên bán" nhỉ?
Bác này chọc ngta thế, chắc bạn í đánh nhầm con số 6 thành số 4 thôi. Thời hạn được phép kê khai hoá đơn đã được bàn đến rất nhiều trên WKT rùi mà.
 
THÔNG TƯ Số: 129 /2008/TT- BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008 quy định:
c.8. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ còn sót hoá đơn hoặc chứng từ nộp thuế chưa kê khai, khấu trừ thì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 (sáu) tháng, kể từ tháng phát sinh hoá đơn, chứng từ bỏ sót.
Ví dụ 19: Cơ sở kinh doanh A có 01 hoá đơn GTGT mua vào lập ngày 10/2/2009. Trong kỳ kê khai thuế tháng 2/2009, kế toán của cơ sở kinh doanh bỏ sót không kê khai hoá đơn này thì cơ sở kinh doanh A được kê khai và khấu trừ bổ sung tối đa là kỳ kê khai tháng 7/2009.
 
vậy các bác ơi, em hỏi nhé. Thế thì phần chi phí đó (Ko bao gồm thuế) được phép hạch toán là chi phí của tháng 10 ko ah?
 
vậy các bác ơi, em hỏi nhé. Thế thì phần chi phí đó (Ko bao gồm thuế) được phép hạch toán là chi phí của tháng 10 ko ah?
Mình đoán ngày hoá đơn là của tháng 9 phải ko, nếu bạn ko hạch toán được trong tháng 9 nữa thì hạch toán vào tháng 10 cũng được.
 
vậy em hạch toán chi phí tháng 8 vào chi phí tháng 10 đuợc ko ah? tại nó liên quan đến tính thuế TNDN nữa ah
giúp em với.hic

Dạ ngày của hóa đơn là ngày 5 tháng 10 cơ ah.

Trả lời em đi cả nhà ơi. Em đang chập chững bước vào nghề kế toán.huhu
 
Sửa lần cuối:
vậy em hạch toán chi phí tháng 8 vào chi phí tháng 10 đuợc ko ah? tại nó liên quan đến tính thuế TNDN nữa ah
giúp em với.hic

Dạ ngày của hóa đơn là ngày 5 tháng 10 cơ ah.

Trả lời em đi cả nhà ơi. Em đang chập chững bước vào nghề kế toán.huhu

Kỳ kế toán phát hành Báo cáo TC là năm.
Kỳ quyết toán thuế TNDN là năm.

Chi phí tháng 8 hạch toán vào tháng 10 vẫn được.
 
vậy em hạch toán chi phí tháng 8 vào chi phí tháng 10 đuợc ko ah? tại nó liên quan đến tính thuế TNDN nữa ah
giúp em với.hic

Dạ ngày của hóa đơn là ngày 5 tháng 10 cơ ah.

Trả lời em đi cả nhà ơi. Em đang chập chững bước vào nghề kế toán.huhu
Ớ, ngày hoá đơn 5/10 thì phải hạch toán vào tháng 10 là đúng rùi, đâu có hạch toán vào tháng 8 hay tháng 9 được, nếu hạch toán trước bạn lấy đâu ra chứng từ?
 
Back
Top