Trùng hoá đơn, thu hồi và xuất lại thì điều chỉnh thế nào?

E chào cả nhà, e là thành viên rất new mong được các bác chia sẻ kinh nghiệm.
E đang gặp chút vướng mắc như
Cty e mua hàng từ tháng 5/2011 nhưng đến tháng 9 bên cty đó mới phát hiện ra là quyển hđơn đó bị in trùng số hoá đơn nên đã làm biên bản xin thu hồi lại hđơn đó và thay thế 1 hđơn vào tháng 9. H e ko biết phải điều chỉnh như thế nào trên tờ khai thuế tháng 9. Các bác giúp e với, thanks ạ
 
Hai bên cùng ký và lập biên bản thu hồi hoá đơn, lập lại hoá đơn mới, trên báo cáo T.9 em phải làm điều chỉnh cho báo cáo T5,
 
E chào cả nhà, e là thành viên rất new mong được các bác chia sẻ kinh nghiệm.
E đang gặp chút vướng mắc như
Cty e mua hàng từ tháng 5/2011 nhưng đến tháng 9 bên cty đó mới phát hiện ra là quyển hđơn đó bị in trùng số hoá đơn nên đã làm biên bản xin thu hồi lại hđơn đó và thay thế 1 hđơn vào tháng 9. H e ko biết phải điều chỉnh như thế nào trên tờ khai thuế tháng 9. Các bác giúp e với, thanks ạ
Giữ lại 01 biên bản thu hồi và hủy của bên bán kẹp cùng hóa đơn xuất lại làm căn cứ để điều chỉnh : ghi âm trên bảng kê HHDV mua vào cho hóa đơn hủy( doanh số mua vào & VAT tương ứng) và kê khai bình thường hóa đơn xuất thay thế trong tháng 9.
 
Back
Top